Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Budgetramar inför 2014 Inför arbetet med MRP Analys av budgetförutsättningar Omvärldsanalys Senaste bokslut, innevarande års budget Finansiell profil - Finansiella mål Samhällsekonomisk utveckling Kommunsektorns utveckling Befolkningsutveckling Verksamhetsförändringar Skatter, statsbidrag Lönekostnadsutveckling Inflation Räntor Pensioner
Budgetramar inför 2014 Finansiella mål Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 % Kassalikviditeten bör vara minst 50 % Soliditeten bör förbättras Pensionsåtagande som inte är skuldfört bör täckas av eget kapital
Budgetramar inför 2014 KI:s decemberrapport BNP faller fjärde kvartalet Återhämtning inleds mot slutet av 2013 Arbetslösheten stiger till 8,5 procent 2014 Inflationen kvar på 1 procent 2013 Riksbanken sänker räntan till 0,75 procent Åtstramande finanspolitik om statens överskottsmål ska nås
Budgetramar inför 2014 KI:s decemberrapport Exportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månadsvärden
Budgetramar inför 2014 Kommunförbundets prognos i februari
Budgetramar inför 2014 Omvärldsanalys Globala drivkrafter: Globalisering, Urbanisering, Individualisering, Teknikutvecklin Strategiska områden: Ekonomi, Attraktiv arbetsgivare, Boende,Kommunikationer och infrastruktur,Arbetsmarknad, Miljö, Folkhälsa Kärnverksamheter: Barn och utbildning, social service, kultur Befolkningsprognos Statistik och jämförelser
Budgetramar inför 2014 Ramjustering per nämnd budget exkl lön- o priskompensation, exkl omfördelningar mellan nämnderna
Budgetramar inför 2014 Skatteintäkter och statsbidrag Det senaste cirkuläret fr SKL, Antalet invånare i Vbg motsvarande 2012 Inga försiktigheter (negativa slutavräkningar) är inlagda Utjämningsbidraget till LSS följer prognosen, 33,6 Mkr Fastighetsavgiften är uppräknad till 2014 års nivå, 62,4 Mkr
Budgetramar inför 2014 Verksamhetens nettokostnader Personalomkostnadspålägget sänks till 38,46 % Inflationskompensation 0 % Internräntan sänks till 2,5 % Löneökningar beräknade kostnader för 2013 och 2014 års löneavtal budgeteras centralt Pensionskostnader enl KPA
Budgetramar inför 2014 Justering av nämndernas budgetramar 2014 Generell besparing -2 %
Budgetramar inför 2014 Övriga justeringar av nämnderna Ettårsanslagen fr budget 2013 är borträknade, KS ff-anslag 2 Mkr Övriga justeringar av nämnderna: KS +0,5 Mkr Holmenområdet, +0,1 hyreskostn NÄRF Valnämnden +0,7 Mkr ”supervalår” ettårsanslag
Budgetramar inför 2014 Resultatbudget
Budgetramar inför 2014 Direktiv Nämndernas budgetförslag inom ram Återhållsamhet av investeringar Beskriv driftkostnadskonsekvenser av investeringar Fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande nämnder Investeringar ska preciseras ytterligare i tiden Specialdestinerade statsbidrag
Budgetramar inför 2014 Målavstämning Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. 1 % 2014 = 19 Mkr 2 % 2014 = 38 Mkr Budgeterat resultat 2014 = 20,5 Mkr Det innebär att 1 % - målet uppnås!
Budgetramar inför 2014 Tidsplan