BUDGETPROCESSEN 2015 (gäller åren 2015-2017) 2014-05-08.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
8 700 invånare 900 km2 Centralort: Charlottenberg
Advertisements

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö SKL, , Anna Balkfors.
Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Vision ” I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle.
Strategi för styrning av Transportstyrelsens internationella arbete inom järnvägsområdet Mats Andersson Stabschef Väg- och järnvägsavdelningen
VISION Kommunplaner – strategisk planering
LOKALRESURSPLANERING
1 Ny LTP , 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013.
Serviceprogram (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i.
(1) Landstinget Kronoberg 2009 – 2015.
Förbundsfullmäktige Jokkmokk den 24 april
UTREDNING OM CENTRAL AVGIFTSHANTERING. Inledning  Stadens budget 2013: – ”Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden utreda hur en central avgiftshantering.
Ekonomistyrning Budgetering & Kalkylering
Hälsingebygden Leader Fördelning av projekt (exkl småstöd)
Hälsinglands utb förbund Förslag till hantering av ekonomi Presentation för ks feb 2014.
Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
1 Läns- regionförbunden 16 mars 2010 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.
VISIONEN – så här vi vill att Grums ska vara år 2020.
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Budgetdirektiv samt ramar för Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Sammanhållen Hemvård i Gävleborg – arbetsläge och tidplan för beslutsprocess och genomförande December 2011.
En samlande kraft! Seminarium om nedlagda deponier Identifiering, inventering och riskklassning av nedlagda deponier 11 september 2013.
Tidplan omställningsarbete 2014
Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn?
UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Övergripande kommunala strategier för breddat och fördjupat föräldrastöd Föräldrastödskonferens.
Näringsdepartementet. Sveriges syn på KOMs förslag till EU:s långtidsbudget (1) Förslaget är alltför högt Innebär en kraftig ökning av utgifterna – flera.
Välkomna Seminarium om ”Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom” och ”Skälig levnadsnivå i Malmö” Kommission för ett socialt hållbart Malmö Seminarium,
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Herrgårdsparkens framtid - dröm eller verklighet?.
Handlingsplan för utveckling av exploateringsprocessen Ansvar och befogenheter I exploateringsprojekt Utkast 3 Exploateringsgruppen /Susanne Ek.
Lars-Görans utmaning - och er! Vad är på gång? Det politiska läget 2010 års budget Förtroendemannaorganisation Förvaltningsorganisation Många.
Avgifter skatt statsbidrag övrigt Kommunernas inkomster.
Så styrs Nacka. Öppenhet och mångfald Bild människor Ex. bild finns på äldre som pratar med yngre på bibliotek.
HUR FÅR VI TILL EN BRA BUDGET I VÅR FÖRENING? FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM.
Tillsammans skapar vi en Inkluderande arbetsmarknad
Kommunernas inkomster
Ekonomirapporten, maj 2017 Diagrammen
Förutsättningar invånare ca 900 anställda Pendlarkommun.
Budgetprocessen
Välkommen!. Välkommen! Erika Ericsson, eHälsomyndigheten 25 april kl Nuläget för arbetet med gemensamma standarder – eHälsomyndighetens uppdrag.
Välkomna Föräldramöte 5 sep 2016 Kl 18 – 20 Agendan ok?
Regional Vattenförsörjningsplan
Tidplan omställningsarbete 2014
Äldrenämnden Ramärende
Budget 2016/17 Lindome IBK 31 augusti 2016.
TIDPLAN LÄNSPLANERINGEN
Analysera, justera och fastställa
Välkommen!.
På gång hos Vattenmyndigheterna
Utveckla lönebildningen
Direktiv till Budget
Agenda 21/2: Investering & Verksamhetsuppföljning – A-salen
Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr
KPR april 2018.
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Introduktion till processen för balanserad styrning
Föräldramöte Agenda: Seriespel under säsongen
Processen för Balanserad Styrning
Fördjupning i ledning och styrning
Mål- och budget.
Västvärlden, Sverige och Söderhamn står inför en mycket stor utmaning och stora möjligheter beträffande flyktingmottagandet Söderhamns kommuns vision:
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Översyn av organisation 2019
Utveckling av kostverksamheten
Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
METOD Strategisk kompetensförsörjning
Förbereda analys och beslut
Överkalix kommun SAMMANTRÄDESSCHEMA 2019
Status Raindance budget och prognos
Presentationens avskrift:

BUDGETPROCESSEN 2015 (gäller åren )

BUDGETPROCESS 2015 Direktiv och Anvisningar ( från SLK 12/3) – ”Med hänsyn till det ekonomiska läget finns inte utrymme för reformer- endast hänsyn till demografi” – Ta fram väsentliga områden och strategiska mål de närmaste tre åren – Kostnader beräknas utifrån volymförändringar för alla år; 2015 – 2017 – SÄN budget 2015 fastställs ”utifrån Kommunstyrelsens (KS) ekonomiska ramar”, dvs det sk. "Ramärendet"

Tidplan - Budgetprocess 2015 Aktivitet Håkan möten resp. enhetschefer; volymbehov Ramärende (”ekonomiska förutsättningar”) Håkan träffar budget- controller (SLK) för volymförändringar Ramärende : Socialdirektör och Håkan träffar ekonomidirektör och budget- controller Beslut av Ramärendet ("ekonomiska förutsättningar") Mål & Budget : behandling i SÄN Förslag till Mål & Budget Mål & Budget , oppositionens budgetförslag Beslut av Mål & Budget Datum Mars/April Klart 10/4 Klart 16/5 16/6 i Kommunstyrelsen (KS) 23/9 i SÄN 27/10 i KS 17/11 i KS 24-25/11 i KF Status