Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Välkomna! Budget – varför då? Vad menas med ordet budget?
Vikingar Runor Avsluta.
Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag
Tomträttsavtal Du hyr tomten av kommunen och betalar tomträttsavgäld
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden
Kapitel 21 Periodisering.
Ekonomi i olika klimatåtgärder Klimatkollen Nässjö 18 april 2012.
Budgetberedning Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag.
Lönsamhet i produktionsförbättringar
©Norrenergi Periodbokslut Andra tertialet 2005.
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Kapitel 10 Kalkyler med täckningsbidrag.
Kapitel 11 Prissättning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
1 Ny LTP , 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013.
Ämne 1 Ämne 2 Ämne 3 Ämne 4 Ämne 5 Avsluta. Ämne 1 – 100 Frågan Svaret.
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Översyn av internhyresmodell
Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL.
Strama Skåne Antibiotika öppen vård Skåne 2010 Förskrivare, typ av antibiotika, antibiotika vid luftvägsinfektion, antibiotika vid urinvägsinfektion, antibiotika.
Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5
Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…
Sidnummer1 Svensk utgivning 2011 enligt Dewey Hur blev det? Harriet Aagaard Olof Osterman.
UNIONEN - tillgänglighet under semestern 2014
Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet Susanne Karlsson.
Landsbygdsprogrammet
Räkna fram resultatet Kapitel 7: Beräkna ekonomin
POTENSER 5 stycken exponent bas.
Beräkna en ekvation (metod 1)
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, Stockholm Telefon växel: E-post:
Ekonomirapporten. April 2014
ÖVERSLAGSRÄKNING.
Indoeuropeiska fornsvenskan Äldre ny svenskan Äldre ny svenskan Yngre ny svenskan Avsluta.
Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Idrottsverksamhet 2010 i Motala kommun Omfattning totalt Största idrotterna Största flickidrotterna Största pojkidrotterna Jämställdheten inom olika idrotter.
Gruppanförande - illustration I 1 Hur ser då landskapets ekonomiska läge ut? 2 Djupdykningarna åren Ett annat budgeterat resultat 4 Motsvarande.
Projektekonomi a. Projektering/konsultstöd resultatpåverkande 2011 ( : -) I årsredovisningen 2011 togs en kostnad om : - som projektering/konsultstöd.
Välkomna Ordf konferens Agenda Eftersök. Polisen informerar. Information från SOFT ordförandekonferens SOFT strategisk plan Organisationsutredningen.
Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring?
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Grundskolans åk 7-9.
Rollatorer som hyreshjälpmedel Beredningsgruppen, 29 maj
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
1 Årsredovisning FORSKNINGENS FINANSIERING 2007 (2006) Vinnova 5,5 % (5,7 %) Övriga utländska 1,7 % (1,8 %) Strategiska stiftelser 4,8 % (6,0.
Kapitel 9 Kalkyler med totala kostnader.
Budget 2014 Stockholms läns landsting Maj 2013
1 Information Kommunfullmäktige Innehåll Ekonomi Aktuella frågor Personal Framtid.
Medlemsmöte Klätterlokal Agenda 3 föreningar Målbild, hur kommer det att se ut/fungera Grov tidplan och vilken hjälp som behövs Regler för hallen.
Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013.
Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden
BUDGET - EN EKONOMISK PLANERING
Välkommen till 2013 års kundmöte. Mötesordning O Information om Mark Kraftvärme O Resultat 2012 O REKO fjärrvärme O Nya taxor 2014 O Kundundersökning.
Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Kapitel 15 Budgeten.
Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Årsmöte 2013, budget Lulegymnasterna 2013Konto Budget 2013 Utfall 2012 Medlemsintäkter Försäljningsintäkter Kostnader.
Finansiell samordning
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
Direktiv till Budget
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016
Presentationens avskrift:

Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning av ny beredningsfunktion inom befintlig organisation. I övrig positiv till sådan funktion inom RK

Sammanfattning forts. - positiv till ansvar för reinvesteringar hos Västfastigheter -viktigt att klarlägga grundnivå på lokaler innan ansvaret går över 2. Ny hyresmodell - positivt med ny hyresmodell, frångår direkt koppling mellan investering o. hyra

Sammanfattning forts. -förutsätter möjlighet till frånträdande vilket är svårt för vissa -modellen ”inte kostnadsneutral”, måste klargöras -svårt att ta ställning till i budget föreslår införandet av modellen skjuts till 1 jan 2014

Resultaträkning Periodens utfallHelårsresultat UtfallBudgetUtfallAvvikelsePrognosBudgetUtfallAvvikelse t.o.m. motpert.o.m. mot Utfall samt budget budget helårsbedömning mnkr Statsbidrag297,826,030,6271,8297,826,030,6271,8 Övriga intäkter16,00,03,316,0 0,03,316,0 Verksamhetens intäkter313,826,033,9287,8313,826,033,9287,8 Personalkostnader-18,6-13,1-19,2-5,5-18,6-13,1-19,2-5,5 Övriga kostnader-1 194,9-918,8-909,6-276, ,9-918,8-909,6-276,1 Upplösning bidrag statlig infrastruktur0,0 Verksamhetens kostnader-1 213,5-931,8-928,8-281, ,5-931,8-928,8-281,7 Regionbidrag905,8 887,30,0905,8 887,30,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m.0,30,0 0,20,30,0 0,2 Resultat6,30,0-7,66,3 0,0-7,66,3

Sammanfattning överskott 2011 Överbudgeterat Kultur ungdom1 500 Biografstöd 300 Interkommunala ers3 800 Intäkter 6 % moms1 500 Arrangörsstöd 800 Stöd fria kulturlivet1 100 Praktikplatser 300 Handlingsprogrammen Finansiella intäkter 265 Vara konserthus Summa6 365