SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Analys av årsredovisningen Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan.
Advertisements

HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND
Myndighets-presentation
Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig
Resultat Det som framkom i mätningarna var att aktiviteter som är omtyckta (bl.a. musik, gymnastik) av boende gör att fler stannar kvar i salongen och.
Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – (budget 2008) Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall.
Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Semesterekonomi 2012 Ingela Gabrielsson, Privatekonom
Balanskravsresultat (mkr)
Arbetslivsintroduktion
Partille Kommun 2012 Ingegerd Winqvist
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
Resultat kundundersökning 2011 ( egen undersökning ) - Svarsfrekvens 63 %
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Medborgarnämnd Genomgång med KS om försörjningsstöd/”unga vuxna”
Lilla Edets Kommun Växtkraft Välbefinnande Stolthet Identitet.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden.
15 februari 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Organisation HVB Familjeresursen Lägenheten Familjehemsvård Barn- och ungdom Familjehemsvård Vuxna Statistik.
Rapport om förslag till öppen verksamhet för ungdomar med självskadebeteende
Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson.
Finansdepartementet Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition Pressträff Harpsund 21 augusti Finansminister Anders Borg.
Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Väster Mätperiod – Margit Gehrke Flyckt Projektledare.
Arbete med unga som varken arbetar eller studerar Studie av arbetet med unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar 21 kommuner och 38.
”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO”
/1 Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 Strategisk utvecklingsplan, delrapport april 2009.
FFS Bokslut juli 2013.
Uppföljning Diagnostik Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.
Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20131 Barnskydd 2012 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.
Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun
Individ, familj och funktionsnedsättning (IFF)
HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.
FRIDA HÖGSBY KOMMUNS PROJEKT VÅLD I NÄRA RELATIONER
1 Lagförslag om kompetenskrav inom IFO – håller vi måttet?
SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN
1 EVENTUELL VINJETT Södertälje kommun basfakta invånare Traditionell arbetarstad Stora arbetsgivare är - Scania - Astra - kommunen.
Regeringsuppdraget Länsstyrelsernas tillsyn: Granskning av handläggning och dokumentation Granskning av anmälningar Särskild tillsyn av alla HVB Tillsyn.
Överenskommelser 2014 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - Regional stödstruktur för kunskapsutveckling - Regionalt.
Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1.
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Bokslut 2011, Diagnostik
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Läkarundersökning inför placering av barn och unga
Införande och erfarenheter av valfrihetssystem. Västerås – en del av Stockholm - Mälardalen regionen invånare (2008) – 6:e största kommunen Tre.
Statistik för särskilda boenden Antal beslut särskilt boende; 255 beslut Fördelning;152 kvinnor103 män Snittålder: 84 år Snittålder kvinnor: 84.
Om ensamkommande barn April Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar.
Äldrenämnden Bokslut 2015 Måluppfyllelse, nämndens tre viktigaste mål Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att.
Underlag till seminarium om kommunens bostadsförsörjning
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Balanskravsresultat, mkr
Sammanfattande slutsatser
Hur många barn kommer? Migrationsverkets prognos för 2012 är att ensamkommande barn och ungdomar kommer ansöka om asyl i Sverige. Bristen på platser.
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Befolkningsprognos.
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Kvalitetsberättelse 2017.
34. Lättare analysera äldreomsorgens kostnader
Förslag till organisering ekonomiskt bistånd
IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
Presentationens avskrift:

SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen - Beslut är välgrundade och korrekta -Ekonomi i balans, Årsprognos +25 mkr bättre jmf med budget -Samtliga verksamheter förutom beroende (-1 mkr) i balans eller bättre jämfört budget - Det pågår genomgång av årsbokslut 2008 samt budget 2009 i samband med APT träffar

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- Barn&Ungdom T1 bokslut Årsprognos +4 mkr bättre jämfört med budget - Förskjutning från HVB – placeringar till öppenvårdsinsatser, vilket ligger i linje med målsättningen - Ärendetillströmning konstant för såväl unga som vuxna -Antalet barn och unga placerade i HVB sjunker ( aktuellt läge 22 st) - Antalet placeringar i familjehem minskar något -Andel utredningar med utredningstid > 4månader är fortfarande för hög (14%) Åtgärd: - Det pågående förändringsarbetet fortskrider och beräknas bli klart under våren ( bl.a skapa utredningsgrupper och insatsgrupper för att höja kvaliteten i handläggningen) OK Har brister

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- Försörjningsstöd T1 bokslut 2009 OK -Antal hushåll som beviljats bistånd lägre jämfört med motsvarande period förra året. Osäkerhet kring förändrat socialförsäkrings- system och vikande arbetsmarknad -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader sämre än målvärdet - Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 12 dagar, uppfyllt Har brister - Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget främst orsakat av lägre försörjningsstöd

HANDIKAPP T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Volymer och kostnader förväntas fortsätta i samma ökningstakt -Handläggningstiderna från ansökan till beslut;3 mån, uppfyllt -Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt - Gruppbostaden i Älta beräknas vara inflyttningsklar i oktober - Fortsatt kundnöjdhet både i kontakt med myndighet och hos utförare - Årsprognos indikerar i nuläget balanserad budget (+1 mkr) - Fortsatt arbete med volym- och kostnadskontroll

SOCIALPSYKIATRI T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Carema har tagit över driften av öppenpsykiatrin -Samverkansprojektet mellan Landstinget och kommunen, Nacka mobila team upphör. Carema upprättar istället kombination av psykjour och mobilt team där ett antal Södertörns kommuner ingår bl.a Nacka -Volymer ligger på en stabil nivå, 277 aktuella kunder - Årsprognos +4 mkr bättre jmf med budget - Ytterligare statsbidrag under 2009 och 2010 för att utveckla arbetet med målgruppen inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård

ÄLDRE T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Erbjudande om plats inom 3mån, uppfyllt -Andel som fått sitt första handsval inom särskilt boende uppfyllt -Kön till särskilt boende; 5 personer i april 09. Kön minskar. Fler platser i privata boenden, utbyggnad av Sjötäppan samt start av Lillängen -Handläggningstider från ansökan till beslut;3 veckor inom hemtjänst samt 4 veckor särskilt boende, uppfyllt -Antalet utförda timmar i hemtjänst; årstakt 464 ttim jämfört med budget 500 ttim. Dock tendens till ökning av beviljad-och utökad tid. - Årsprognos +10 mkr bättre än budget varav volymutveckling inom hemtjänst +7 mkr samt genomsnitt antal platser inom säbo,528 jämfört med budget 535 ger + 3 mkr - Minskade kostnader för korttidsboende pga ökat antal platser inom säbo