Produktionsutskottet

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik :- • Konstvetenskap :- • Kulturvetenskap-
Advertisements

Enhetschef Fastighetsutveckling
Viktiga utgångspunkter
Genomförandeprojektet Vård 2010 – så blev det NU-sjukvården Oktober 2010.
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Täckningsgrad kollektivavtal – alla arbetsplatser
BUDGETDIALOG 24 APRIL 2013 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2013 ADM/LEDNINGMILJÖKART/MÄT/GISBYGGLOV 2012 ADM/LEDNINGMILJÖPLANBYGGLOV PLAN MBF.
Avdelningen för somatisk specialistvård
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Samordna opererande verksamhet.
Palliativregistrets värdegrund
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Socialdemokraterna i Skåne Socialdemokraterna presenterar Budget 2014 för Budget 2014 för Region Skåne.
Hemsjukvården 2011 Gitt Ström Henry Lundgren Projektledare hemsjukvård.
Arbetsmarknadsrapport 2013
Pressträff 26/ Framtidens hälso- och sjukvård och en ekonomi i balans.
Räkna fram resultatet Kapitel 7: Beräkna ekonomin
Fastighetsbyrån Konjunkturundersökning Oktober 2012.
Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson.
Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.
Tillväxt i Lidköping Tillväxtrapport för Lidköping Utveckling åren och benchmarking med Grupp24 och Hela landet
Kollektivtrafikbarometern 2013
Ekonomirapporten. April 2014
FFS Bokslut juli 2013.
Uppföljning Diagnostik Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.
Vilka är fördelarna med en gruppförsäkring?
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Rolf Forsman stf hälso- och sjukvårdsdirektör Läget på Gotland allmänt Liten ökning av befolkningen Svagt ökande födelsetal Ökning av antalet gästnätter.
Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2014 SISU-stämman 2011 beslutade attFS ges i uppdrag att i dialog arbeta fram rutiner.
Regional handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre” RESULTAT i VG+Skaraborg.
Budget 2014 Stockholms läns landsting Maj 2013
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013.
Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Central administration och stab.
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Bokslut 2011, Diagnostik
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Mottagningsverksamhet och administrativ personal.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Närsjukvård.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Bemanning och kompetensmix.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Förändrad ledningsstruktur.
Vårdval Rehab Förslag till beslut i Ägarutskottet Vårdval införs vid tidpunkt som anges när finansieringen fastställs Närhälsans rehab organiseras under.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad.
Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Regionstyrelsen Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat.
God ekonomisk hushållning
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Balanskravsresultat, mkr
Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.
Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Karin Millgård, division Service
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
Samordnad utveckling för god och nära vård
Presentationens avskrift:

Produktionsutskottet Landstingsstyrelsens förvaltning Uppföljning 26 november 2013 Produktionsutskottet SLL Ekonomi och finans

Övergripande resultat för landstinget - september Landstingsstyrelsens förvaltning Övergripande resultat för landstinget - september Resultatet per september är 1 371 mkr, 24 mkr högre än i augusti månad. Året har påverkats av; Ökade pensionskostnader med 1 564 mkr pga. förändrad diskonteringsränta Återbetalning av premier för AFA- försäkringar med 529 mkr Realisationsvinster på 301 mkr. Prognosen är 400 mkr vilket är en förbättring med 100 mkr sedan augustiprognosen beroende på lägre kostnadsutveckling för externt köpt hälso- och sjukvård och läkemedel (HSN). Prognosen är 125 mkr lägre än budget. Flera sjukhus prognostiserar ett negativt resultat jämfört med budget. Resenärsintäkterna prognostiseras att bli 416 mkr lägre jämfört med budget beroende på ett för högt antagande om resandeutvecklingen, ändrade rutiner för köp av sms-biljetter samt ändrade redovisningsrutiner för Reskassa. Risk att nästkommande skatteintäktsprognos blir något sämre än tidigare prognos.

Landstingsstyrelsens förvaltning Vårdproducenternas resultatutveckling Resultatutveckling, miljoner kronor Det ackumulerade resultatet är 383 mkr och ska enligt prognosen försämras till 31 mkr vilket är lägre än årets budgeterade resultat på 166 mkr. I periodens utfall ingår AFA-intäkter på 107 mkr som inte behålls hos enheten. Det är framförallt SLSO och Folktandvården som bidrar till det positiva resultatet medan akutsjukhusen drar ned resultatet. Källa: Cognos controller.

Akutsjukhusen har negativa prognoser Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusen har negativa prognoser Prognostiserad avvikelse mot budget, miljoner kronor Alla akutsjukhus visar negativa prognoser jämfört med budget förutom S:t Erik. Störst avvikelse har SÖS som försämrar sin prognos i oktober med -30 mkr till -96 mkr. Karolinskas negativa resultat beror på minskade intäkter. SLSO har ett positivt resultat men prognostiserar ett något försiktigt resultat enligt budget pga. ökade kostnader och minskade intäkter under hösten. Folktandvården prognostiserar ett positivt resultat jämfört med budget där prognosen successivt har förbättrats under året. Avvikelse i relation till omsättning -2,5% -2,5% -0,1% -2,0% -0,8% -0,2% 0,0% 0,9% 5,9% -0,4% Källa: Cognos controller.

Resultat oktober hälso- och sjukvård (inkl. HSN) Miljoner kronor Landstingsstyrelsens förvaltning Resultat oktober hälso- och sjukvård (inkl. HSN) Miljoner kronor Prognosavvikelse mot budget för sjukhusen Sep Okt Karolinska SÖS Danderyd TioHundra Södertälje S:t Erik Totalt -40 -20 -66 -96 -80 -80 -4 -12 -19 -19 9 4 -200 -223 Prognostiserat resultat -370 -158 75 3 58 110 429 250 281 Avvikelse prognos jämfört med helårsbudget -370 -223 -2 58 90 429 250 115 Källa: Cognos Controller.

Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdens omsättning och resultat samt andel av resultat i förhållande till omsättning Miljoner kronor Källa: Cognos Controller.

Akutsjukhusens underskott (1/3) Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens underskott (1/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder Karolinska (-20 mkr): Orsak: Låg produktion. Helårsprognosen för huvudavtalet och antal vårdtillfällen i sluten vård beräknas bli 5 % lägre än budget och antalet besök i öppenvård beräknas bli 2,3 % högre än budget. Intäkterna väntas bli 141 mkr lägre än budget, varav vårdintäkter SLL sammantaget svarar för 222 mkr. Åtgärd: Fokus produktion inklusive vårdplats- och operationskapacitet i fokus. Tillsatt grupp föreslår tvärgående åtgärder för att öka produktion och lösa effektiviseringsbeting. SÖS (-96 mkr): Orsak: Avtalade intäkter blev lägre än vad som budgeterats internt för 2013. Höga kostnader vid ingången av 2013 som inte matchar avtalade intäkter. Lägre volymer under hösten vilket ser ut att understiga avtalade nivåer. Höga personalkostnader. Åtgärd: Åtgärdsplaner på 78 mkr. Det huvudsakliga innehållet är personalneddragningar men på flera områden där sjukhuset har ett utökat uppdrag möts dessa av andra nyanställningar. I oktober ytterligare åtgärder; - Öka slutenvårdsproduktionen med befintliga resurser. - Restriktivitet för ej direkta vårdrelaterade kostnader införs. - Vakanshållning vid avslutade vikariat. - Förhandlingar med HSf om att ersättning för den tyngre vården måste utgå över 0,5 procents viktglidning. - Höjt sparkrav i planeringsarbetet med planer/budget 2014, från 2 procent till 3,2 procent.

Akutsjukhusens underskott (2/3) Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens underskott (2/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder Danderyd (-80 mkr): Orsak: Höga kostnader. Sjukhuset står med hög bemanning pga. hög produktionsökningstakt under 2012 och en högre lönerevision och löneglidning än budgeterat. Produktionen har varit lägre än förväntat under sommaren och prognosen indikerar att avtalade volymer inte kommer nås. Det är främst de akuta besöken som avviker negativt, till viss del på grund av öppnandet av SLSO:s lättakut. Bemanningen har inte fullt ut kunnat anpassas till de lägre volymerna. Av bolagets prognostiserade underskott på -53 mkr, avser -35 mkr Rehabiliteringsmedicin. Åtgärder: Under vårens verksamhetsuppföljningar har samtliga verksamheter genomlysts där åtgärdsplaner har upprättats för de verksamheter som avviker mot budget. Minskning personalkostnader (restriktivitet övertid, vikarier, ersättare, inhyrd personal), vårdplatser (se över behov etc.), produktion (röntgen, effektivisering op), intäkter (utomläns, dialys), material (billigare metoder, restriktivitet material). TioHundra (-12 mkr): Åtgärder: Bolagets ledning har med anledning av det försämrade ekonomiska läget gjort en genomlysning av verksamheten samt påbörjat de organisatoriska förändringar som är nödvändiga förutsättningar för att uppnå en balanserad ekonomi. Personalreduktioner har genomförts under året och kommer att fortsätta under resterande del av 2013 och under 2014.

Akutsjukhusens underskott (3/3) Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens underskott (3/3) Orsak till underskott samt identifierade åtgärder Södertälje (-19 mkr): Orsak: Årets prognostiserade avvikelse hänförs i princip helt till lägre intäkter kopplat till ett minskat behov av akut slutenvård och elektiv öppenvård. Åtgärder: Öka produktionen (boende Botkyrka, bistå Karolinska Huddinge, öka produktionen ASiH), anställningsstopp med dispensförfarande, restriktivitet anställning och resor/övernattningar samt extramottagningar, översyn röntgen, minskning operationssal utan att påverka produktionen, förbättrade väntetider till röntgen för att öka produktionen. Eventuellt förändra och utveckla dagverksamheten.

Akutsjukhusens resultatutveckling Landstingsstyrelsens förvaltning Akutsjukhusens resultatutveckling Miljoner kronor