Budget 2018 GrönBlå Samverkan.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Framtida överenskommelse om långsiktigt, hållbara strukturer som stödjer en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och därtill hörande hälso- och sjukvård.
Samhällsekonomi 2.
Budget 2013 Finansplan Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade.
Socialfondens regionala plan. Styrkor - Stockholm är en fungerande och funktionell region där lokala problem kan lösas regionalt - Stockholm har en stor.
PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten.
Genomförande länsplanen Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar
Vi kan inte vänta… på en bättre förskola. Barngrupper, personaltäthet och resurser.
 Kvalitetsarbete i svensk folkbildning Folkbildningsrådets perspektiv.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
Varför förändring? Åldrande befolkning – ökat vårdbehov
Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi
Styrning hälso- och sjukvård 2003 – 2005 Anslags- baserad finansiering  2006 – Prestations- baserad finansiering.
Socialdemokraterna i Skåne Socialdemokraterna presenterar Budget 2014 för Budget 2014 för Region Skåne.
Caj Skoglund Direktiv Närsjukvård NLL Vissa övergripande förutsättningar –Demografi och befolkningsutveckling Från invånare år 1995.
Socialdemokraterna i Region Skåne Budget 2010 Ett Skåne i arbete!
Så vill vi ha det i Norrbotten Likvärdig vård i länet oavsett bostadsort – Enhetliga bedömningar & prioriteringar – Enhetliga rutiner & utrustning Nöjda.
Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.
1 Läns- regionförbunden 16 mars 2010 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.
Resursfördelning
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU
ÅRJÄNGS KOMMUN Välkomna till Fokusgrupp i Projektet CREARE VIVERE finansierat av Europeiska Socialfonden.
ST inom FK Arbetsplatsfacket
Vårdöverenskommelsen Beställarprocess
4/00 Bakgrund – förutsättningar Hälso- och sjukvårdens utvecklings- strategi – närsjukvården ska utvecklas Arbetet har kommit olika långt i Västra Götaland.
Projektet Bättre psykosvård Sammanfattning. Projektet bättre psykosvård Projektstart november 2011 Uppdrag: stötta enheter i landet som jobbar med psykosvård.
Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling.
BNP (BruttoNationalProdukt):
Politikers möjligheter att arbeta med miljöfrågor i Torsås kommun.
Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande Viktiga skillnader mellan oss och arbetsgivaren Fortsatt process lokalt.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Tillsammans skapar vi jobb för fler!
Insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid Landstingsstyrelsen
Regiongavleborg.se Hälsovalskontorets Dialogmöte Bollnäs
Unionen på företaget XXX. Vad är kollektivavtal? Dina rättigheter på jobbet Vad är kollektivavtalat och vad finns i lagen? Grunden i den svenska.
ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN
1. 2 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner.
Socialdepartementet 1.Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2.Förutsättningarna för samordningsförbunden Statssekreterare.
Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen RS Handläggare Kristin Créton.
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Pressmeddelande för Örebro augusti 2015.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Regionstyrelsen Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat.
FÖRBEREDELSER INFÖR INNRAPPORTERING TILL COLLECTUM.
Nyhetsbrev 1, januari 2017 Trygg och effektiv vård
nu finns inga tvivel längre
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
2016: Ökade intäkter, men också ökade kostnader Kommunsektorn +22 mdr Landsting och regioner +3 mdr
Styrning utan riktade statsbidrag – hur dåligt kan det bli?
VÄLKOMNA! Empatisk Ekonomi, framtidens modell för arbetsliv och samhälleliga resurser Du kan väl inte tro att du kan slåss med de stora amerikanska drakarna?
Inkomna ansökningar tom
NÄR VÄLFÄRDEN GÅR FRÅN DELTID TILL HELTID
Direktiv till Budget
PILA Praktik, Introduktion, Lärande, Arbete
Omställningen av hälso- och sjukvården
Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01
Den demografiska utmaningen
Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Sociala investeringsmedel, spår 2
Nya ST studierektorer allmänmedicin Västmanland
Tidiga insatser för barn med NPF
Halvtid GrönBlå Samverkan.
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
Verksamhetsplan 2018 Sektor ÄO/HS LSG
Omställningsarbetet i Västra Götaland
RS förslag driftbudget 2020
Kortare väntetider i cancervården – SVF
Presentationens avskrift:

Budget 2018 GrönBlå Samverkan

Budget för 2018 - förutsättningar Stabil ekonomi och starkt resultat 2016. 1400 mnkr har reserverats i det egna kapitalet för kostnader i samband med FVM. Osäker utveckling för 2018 och framöver Sämre BNP och sämre skatteprognos Pensionskostnaderna svåra att överblicka Ökad del i kostnadsutjämningen/regleringsavgift. Budgeten är underbalanserad – men bokslutet kommer klaras! En del av det reserverade kapitalet och tidigare avsättning till pensionskostnaderna kan eventuell behöva tas i anspråk. En kompletteringsbudget läggs fram i höst.

Grönblå prioriteringar under mandatperioden Stora ramökningar tillförda akuterna och för att minska köerna inom sjukvården. Ännu är vi ej nöjda med resultaten. Omställningen av vården – mera närsjukvård och koncentration av akut- och högspecialiserad vård. Start på framtidens vårdinformationsmiljö. Psykiatrin och BUP har prioriterats. Kollektivtrafikens fördubblingsmål fortsätter. Starkt stöd till och vidgat deltagande i kulturlivet.

Ramökningar för 2018 Största satsningen i budgeten görs inom personalområdet. Målet är att fördubbla ersättningen för de som jobbar kvällar, nätter och helger inom vården. Totalt tillförs 262 mnkr för ökat OB-tillägg. Ytterligare 20 mnkr tillförs för introduktionsutbildning och ökat friskvårdsbidrag. 15 mnkr tillförs projekt för bättre arbetsmiljö och modernt arbetsliv. Tidigare ramar för utbildningsinsatser kvarstår liksom insatser för att minska sjukskrivningarna. Tidigare medel till HSN för jämställda löner kvarstår (sammanlagt 300 mnkr).

Omställningen av vården Ytterligare 250 mnkr tillförs HSS för omställningsarbetet inom sjukvården. 100 mnkr ligger kvar från 2017 för att stärka den nära sjukvården och ytterligare 200 mnkr. ligger i plan för 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 170 mnkr utöver den generella uppräkningsfaktorn. Till VG Primärvård avsätts brutto 6263 mnkr. Befolkningsökningen m.m. innebär en ramökning med 77 mnkr. Ersättningen till Bild- och interventionscentrum på SU ökas till 170 mnkr.

Övriga ramökningar Alla verksamheter får kompensation för inflation med uppräkningsfaktor 2 procent. Totalt är indexökningen i budgeten ca 3,9 procent. Kollektivtrafiken tillförs en ramökning med 177 mnkr. RUN får 10 mnkr för satsning på biogas och förberedelser för fler stationslägen inom Västtågsutredningen. För åtgärder inom infrastrukturområdet tillförs 35 mnkr. Miljönämnden får 10 mnkr implementering av miljöplanen m.m. Kulturnämnden tillförs 8 mnkr för bland annat ökade kostnader för folkhögskolorna.