Agenda 21/2: Investering & Verksamhetsuppföljning – A-salen

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Advertisements

Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Samborådet Emina Redzematovic. Samborådet 2. Coach/vägledare kartläggning Motivationssamtal Bedömning Upprättande av handlingsplan Planera insats Följa.
Ekonomiinformation Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder.
Regeringsuppdrag Trafikanalys Trafikavtal Godstransporter Infrastruktur som stabiliseringspolitik Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga.
Nacka kommuns organisation. Kommunfullmäktige Beslutar om mål, avgifter, budget och skatt. Bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Väljer ledamöter.
Fora sid 1 Fora sid 2 Omställningsstöd och AGB ingår i omställnings- försäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Fora Omställnings-
Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte Miljöminister Andreas Carlgren, Torsdagen den 18 februari 2010.
Ekonomirapporten oktober 2015 Bettina Kashefi, SKL.
SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
En hållbar organisation
Välkommen till Västerås och Västmanland
Kommunernas inkomster
Styrmodell.
Lönebildning inom friskolorna
Rapport nyckeltal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola
Kommunerna tar över ansvar för att utföra viss hälso- och sjukvård i gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS Anna-Lena Möllstam Tf enhetschef Sociala.
Budgetprocessen Skattetillväxt:
Processkartläggning Upphandling
Budgetprocessen
Demokrati Kommunens verksamhet beslutas av politiska församlingar, gemensamma angelägenheter och beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska.
DiVA systemägarmöte
Information vid träff för speciallärare/specialpedagoger
Balanskravsresultat, mkr
Tidplan omställningsarbete 2014
Riktlinjer för betygssättning
Utredningen om kommunal planering, del 2
Sammanfattning, kommunen
Budget 2018 Holmsund församling
Nyckeltal för socialtjänst
Välkomna, nu börjar vi! Nina Frid Susanna Höijer handläggare handläggare.
Direktiv till Budget
Varför investeringsfokus?
Regeringens budgetförutsättningar
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Åtgärdswebben.
53. Finansiell analys från utsidan
Budgetdialog Kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén.
Vård och omsorgsutbildning
Sveriges Maskinringar
BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Resultaträkning Nästa beslut 28:e april Skatteintäkter justerades upp:
Innehåll kategoriträff för specialpedagoger den
Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01
Komponentredovisning
Systematiskt kvalitetsarbete
Återkoppling- remisshantering av revidering Västbus riktlinjer
Mål- och budget.
Upplägg Vattenförvaltning – en snabbkurs (Juha)
Det går bra nu. Men sen kommer….
Leverantörer Bas Bedömning Utvärdering Samarbete Utveckling.
INFORMATION OM VAMAS, ANSLUTNIGNSAVGIFTER, ANLÄGGNINGSVÄRDE
Medlemssamråd O Nyckeltal från Centrum
Samordnad hantering Inledande utgångspunkter
Extrastämma
Vägledning för framtidens arbetsmarknad
Hållbar utveckling måste vara
Förbundsordning Revidering och förändring
Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade
Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
Information om lagförslag: medicinsk bedömning inom 3 dagar
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
RS förslag driftbudget 2020
Framtagande av Regional utvecklingsstrategi Uppsala län
Upphandla nerifrån!.
Vuxenutbildningsnätverket
Presentationens avskrift:

Agenda 21/2: Investering & Verksamhetsuppföljning – A-salen 1: 9-10: Fördjupad bokslutsanalys 2016 2: 10-10:15 Fika 3: 10:15-11:15 Solatum – bostadssituation i kommunen (alla aktörer). Timo S 4: 11:15-12 Fastighetssamordning – Lokalförsörjning, behov avveckling/utveckling. Ulf J 5: 13-14 VA & Avfall – investeringar/underhåll, återställande av deponier. Åke 6: 14:00-14:15 Fika 7: 14:15-15 Gator och vägar – investeringar, framtida förändringar. Åke G 8: 15-16 Investeringsplanering 20 år   22/2: Budgetdirektiv – A-salen 1: 9-10: Preliminära direktiv – ny skatteprognos 2 10-10:15 Fika 3: 10-12: Revidering direktiv - egentid 4: 13-14:30 Återsamling revidering direktiv 5: 14:30-14:45 Fika 6: 14:45-16 Resultatnivå och investering

Förslag på verksamhetsbudget Budgetprocessen 2018 Omvärldsanalys, budgetförutsättningar, preliminära direktiv 22/11 Direktiv, ramverk Fördjupad bokslutsanalys, reviderade direktiv 22-23/2 Ramverk budget 2018-2020 Budgetarbete på verksamhetsnivå utifrån direktiv Konsekvensbeskrivning på verksamhet utifrån preliminära ramar (Bas 2017) Förslag på verksamhetsbudget Verksamhetsgenomgång 26-28/4 – preliminära ramar och konsekvensbeskrivningar Förhandling och beslutsdag 12/5 – återkoppling utestående frågor och prioriteringar Verksamhetsplan i KF 26/6 Nästa beslut 28:e april

Verksamhetsresultat

Verksamhetsresultat - finans

Budgetavräkning - övergripande Skatter och bidrag -2,8 mnkr (+24,9) Pensionskostnader 12,6 mnkr Varav förändring avsättning 2,0 mnkr Avsättningar (deponi) 3,1 mnkr Reavinst 1,5 mnkr Semesterlöneskuld -1,5 mnkr Finansnetto 3,6 mnkr

Pensioner – spec. 2015 2016 Budget 36 mnkr 36 mnkr 2015 2016 Budget 36 mnkr 36 mnkr Gamla betalningar -98 +2,5 mnkr +1,5 mnkr PO-buffert 0,65% +3,7 mnkr +4,2 mnkr Pension 98- (SKL) +2,9 mnkr +1 mnkr PO-pensionärer +2,7mnkr +3,6 mnkr AFA/Övrigt +11 mnkr +2,4 mnkr Utfall 13 mnkr 23,4 mnkr Är det motiverat med PO-buffert? Ja & Nej

Verksamhetsresultat - drift

Verksamhetsresultat - drift Verksamheter med positiv budgetavvikelse Kommungemensam verksamhet 0,9 mnkr Gemensam service 6,0 mnkr För- & grundskola 1,4 mnkr Gymnasieskola 0,3 mnkr Överförmyndarkansliet 0,4 mnkr Verksamheter med negativ budgetavvikelse Medborgarservice -0,5 mnkr Gata & park -0,2 mnkr Individ och familjeomsorg -0,3 mnkr Funktionsstöd -2,6 mnkr Äldreomsorg -0,5 mnkr Kostverksamhet -3,2 mnkr Summa kommunstyrelsens totala verksamhet + 3,9 mnkr

Verksamhetsresultat - kommungemensamt

Verksamhetsresultat – Sollefteå forsen

Volymer i verksamheterna – IFO & Funktionsstöd

Volymer i verksamheterna – VA & Avfall & Äldreomsorg

Volymer i verksamheterna – Skolverksamhet

Investeringar

Vad kostar verksamheten - Kolada

Vad kostar verksamheten - Kolada

Gymnasieskolan – kolada och skolverket 2014 OBS! Diff mellan 19,4 mnkr och 18,9 mnkr pga elevantal genomsnitt 2 läsår från 15/10, Kolada 31/12 bedömt år.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning?? Avvikelse mot strukturkostnad till följd av lokaler och skidgymnasium 18,9%: Kan justerad strukturkostnad anges som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning?