REVIDERAD BUDGET 2011-2013 1Kommunledningskontoret 2010-11-01.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Ungdomar utanför gymnasieskolan
Advertisements

Den nya skollagen Arbetet med den nya lagen har pågått sedan 1999
Välkommen! Stormöte 28 april 2013 Ortsutveckling FLENS STAD.
• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda.
Budget för år 2010 och plan för åren
Budget 2013 Finansplan Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade.
Multiplicera lika tal med 2 siffror som slutar på 5
För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag
Solen Skolskjuts Användarmöte / /23.
Bakgrund Grupplivförsäkring för pensionärer har funnits i drygt 25 år och gjort nytta för många kunder. En grupplivförsäkring är en riskförsäkring. En.
Budgetberedning Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag.
PROJEKT TRAPPSTEGET Bilaga 1 PROJEKT TRAPPSTEGET
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Kulturdepartementet Kulturpolitik – regeringens tre prioriteringar Barn och ungas rätt till kultur Vård av kulturarv Förbättrade villkor för kulturskapare.
Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar
För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Budgetpropositionen för 2013 Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Nationalekonomiska föreningen 24 september 2012.
KONJUNKTURLÄGET 31 augusti 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning Återhämtningen tar en paus Även Sverige påverkas – arbetslösheten planar ut Förutsätter.
Karolinska Institutet, studentundersökning Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013.
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/
Ulf Svensson/KLK/ Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/
ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens BUN 92% KS och.
Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.
Granskning av regeringens budget Anna Kinberg Batra
Företagsnyheter Intressanta inkomstnivåer 2.
Personal i omsorg och vård för äldre undersköterskor och vårdbiträden Utgör 85 procent av personalen i omsorg och vård för äldre 4,4 procent av.
Hittarps IK Kartläggningspresentation år 3.
Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Ekonomirapporten. April 2014
Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun
Ann-Britt Åsebol Riksdagsledamot sedan 2010 Bakgrund som lärare, skolledare, lärarutbildare Startat frigymnasium Arbetar i socialförsäkringsutskottet.
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Ombyggnad av Vallen Informationsmöte
/hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.
NYFÖRETAGARCENTRUM – RESULTAT RÅDGIVNINGEN NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2010  ANTAL BESÖKARE  KÖN  ÅLDER  BAKGRUND  TYP AV RÅDGIVNING.
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Svenska Friidrottsförbundet Elevenkät 2013 Friidrott Umeå RIG Antal svar:20.
Kouzlo starých časů… Letadla Pár foteček pro vzpomínku na dávné doby, tak hezké snění… M.K. 1 I Norrköping får man inte.
Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget
Nätverksträff Barnrättsstrateger i Skåne Trelleborg
Q4 Rapport 2014 Stockholm Jan Bengtsson VD, Uniflex.
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås stad Stadsledningskontoret Kristina Olström
Ekonomirapporten. April 2014 Ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting.
Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014.
Årets resultat Likvida medel den 31 december för åren 2006 – 2011 samt per månad för 2012 och 2013.
Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Att genomföra åtgärder så att kalkylen håller Lars.
Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.
Budget 2014 Stockholms läns landsting Maj 2013
1 Information Kommunfullmäktige Innehåll Ekonomi Aktuella frågor Personal Framtid.
Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden
Ersättningsmodell & Pris 2014 Arbetsutskottet
Investeringsplan år Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr.
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
Bokslut Tertialbokslut för april Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % ( resor.
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Budgetberedningens förslag
,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster.
Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!
God ekonomisk hushållning
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Direktiv till Budget
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Översyn av organisation 2019
Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
Presentationens avskrift:

REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret

Vad har hänt sedan juni? 2 • Ny beräkning skatter, generella statsbidrag och utjämning = +4,8 Mkr • 7,3 Mkr i extra generellt statsbidrag 2011 • Regleringar i generella statsbidraget som skickas vidare till berörd nämnd (2011 = 1,2 Mkr) • Ny prognos för pensioner = 2 Mkr högre kostnader p g a ”bromsen” • Ny beräkning av avskrivningar = 1 Mkr högre • Fastigheten Knekten 16 (f d gummifabriken) såld till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB Detta är inlagt i utkastet! Kommunledningskontoret

Vad är gjort mer i utkastet? 3 • Kompensation för nya kapitaltjänstkostnader utlagda i nämndernas budgetramar (5,4 Mkr) • Förslag att ge BUN 2 Mkr och OMS 4 Mkr av det tillfälliga nya generella statsbidraget under år 2011 • Förslag att sänka de ospecificerade besparingarna 2012 från 5 Mkr till 3 Mkr 2013 från 17 Mkr till 8 Mkr Detta är inlagt i utkastet! Kommunledningskontoret

Regleringar i generella statsbidraget som går vidare till berörd nämnd 4Kommunledningskontoret Belopp i kkr Nämnd Nya skollagen – justering33BUN Nationella prov åk 6 och 9131 BUN Betyg från åk BUN Ökad undervisningstid matematik854BUN Effektivisering nya gymnasieskolan – justering (diskussion inför 2012)-755BUN Anhörigstöd (flyttas från spec.stb)1 050 OMS

Investeringsbudget Justeringar sedan juni: 5 • Gummifabriken borttagen (90, 110 och 51 Mkr) • Nytt projekt Solfångarfält 7 Mkr år 2011 • Bryggarebron bortplockad enligt beslut av kommunfullmäktige Kommunledningskontoret

Effekt av förändringarna 6Kommunledningskontoret Nytt utkastKF juni Årets resultat (Mkr)27,331,526,220,025,631,2 3-årsreffekt (Mkr)85,076,8 Årets resultat (%)1,82,01,61,31,72,0 3-årseffekt (%)1,821,65 Årets investeringar (Mkr)119,7194,7179,1202,8304,3230,1 Invest (skattefin) av resultat+avskr (%)80,688,695,3169,5189,1125,9 Banklån till kassaflöde

Vad händer nu? 7 • Beredningsärende KS 1/11 (idag) • Beslutsärende KS 15/11 (handlingar läggs ut på länken 5/11) • Behandling av KF 25/11 SLUT…… Kommunledningskontoret