Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess
Advertisements

Pedagogisk verksamhetsidé
Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen.
Tillgänglighet i Gävle Tillgänglighetsarbetet på Tekniska kontoret
BUDGETDIALOG Kultur- och fritidsnämnden Staffan Friberg Utredningschef.
VISION Kommunplaner – strategisk planering
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Uppdrag att stärka utveckling av lokal service Syfte: Ökad tillgänglighet till service i gles- och landsbygder.
LOKALRESURSPLANERING
(1) Landstinget Kronoberg 2009 – 2015.
Hälsingebygden Leader Fördelning av projekt (exkl småstöd)
/1 Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 Strategisk utvecklingsplan, delrapport april 2009.
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Tidplan omställningsarbete 2014
Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m !
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
BUDGETPROCESSEN 2015 (gäller åren )
Välkommen till Göteborgs Stad!
Införa IT-stöd i verksamheten Anna Lena Westman. Status Införa IT-stöd i verksamheten 2 Upphandling av IT-stöd för planering och uppföljning genomförd.
Attraktiv Hemtjänst Program som pågår
Attraktiv Hemtjänst Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna
Införa rambeslut HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.
Införa välfärdsteknologi Åsa Ericson. 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kunskapen om och användandet av tjänster via teknik som kan bidra till ökad trygghet,
Kommunfullmäktig budgetförslag Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,
ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN
Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Förvaltning/avdelning/grupp/enhet som dragningen är för Datum:
Bundet och fritt myndighetskapital Syfte att klarlägga andel kapital fritt disponibelt respektive bundet i framtida åtaganden  för verksamhetsstyrning.
Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiv arbetsplats för medarbetarna Information till funktionshinderråd.
Trygg i Göteborg Introduktion för socialsekreterare 19 oktober 2016.
Skolsamverkan i Göteborg
Förändrade stadsdels-förvaltningar 1 juli 2018
Kommunstyrelsen har beslutat
Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell
Samrådsförslag.
Attraktiv hemtjänst LAGA uppdragsbeskrivning
TIDPLAN LÄNSPLANERINGEN
Analysera, justera och fastställa
Avtal familjecentrerat arbetssätt familjecentraler
Från 20 stadsdelar till 10 - Kommunikation i samband med stadsdelsreformen i Göteborgs Stad A: Norra Hisingen  B: Angered C: Östra Göteborg D: Västra Hisingen.
Överförmyndar-nämnden
Kvalitetsberättelse 2017.
Förstudie Friluftslivets år 2020
Uppföljningsrapport mål, medel och personal
Lönebildning Vård & bildning
Syfte för samverkan inom Vård och omsorgscollege Södra Norrland
Processen för Balanserad styrning - steg 2 Mätning-Mätresultat
Utveckla former för medborgardialog
Kort presentation av: Chefkandidatprogram för chef över chef
Struktur för styrning och ledning i Göteborgs Stad
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Program för attraktiv arbetsgivare HRC-möte
Introduktion till processen för balanserad styrning
Förslag: Projekt ”utveckla forum för samråd” sektor utbildning – process, systematik, röd tråd, fokus, lokalt-centralt ”So-undervisning mitt ibland oss”
Processen för Balanserad Styrning
Miniprojekt ViP Område: Hur utvecklar vi samverkan mellan chefer och stödfunktioner till bättre nytta för dem vi är till för Uppdrag: Ta fram en modell.
Huvudmannabeslut Skolinspektion 2016
Park- och naturförvaltningen
Organisation Kultur och Fritid 2017
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
Mittenstyret Erik Mål och Budget 2019.
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Göteborgs Stads väg till e-samhället – HPL 2017 CSG Augusti 2016
Verksamhetsplan 2018 Sektor ÄO/HS LSG
FLG + OC 29 januari 2018.
Sektor Samhälle och Kultur
Förskolenämnden Bokslut 2018
Förbereda analys och beslut
Presentationens avskrift:

Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar utifrån S, MP, V, Fi förslag

Övergripande Kommunfullmäktige(KF)-beslut juni Underlag från S, MP, V och Fi Normal budgetprocess 18 KF mål 12 av målen finns i årets budget Uppdragen har ansvar kopplat PoN har ett uppdrag kring bemannad lek Park- och naturnämnden (PON) beslut i oktober HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Förutsättningar för hela staden Oförändrad skattesats: 21:12 per skattekrona Index: priser 1%, lokaler 2,5% och löner 2,5% Eget kapital: 0,5% av omsättningen vid oförutsedda händelser = ca 3 mkr för oss Förändringsfaktor, 0,5% ca 1 mkr Investeringar 23,5 miljarder 2016-2019 Budgeterar med överskott på 200 mkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Axplock av satsningar i staden Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutveckling Ökad kvalitet i hemtjänsten Friidrottsanläggning på Hisingen Gratis simskola i hela staden Låglönesatsningar Upprustning av Avenyn Större satsning på cykelvägar Bygglekplats i Biskopsgården bemannas Centrala medel för jubileumssatsningen och enkelt avhjälpta hinder HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Medel, park- och naturförvaltningen mkr 2016 2017 Kommentar Driftram 228,3 219 Bemannad lek Investeringar 191 273 Kajupprustning, komponentavskrivn, lekbara skulpturer Exploaterings inv 70 59 Exkl Jubileumspark Trygg vacker stad 31,9 32,4 Begäran om ökade skötselkostnader och planeringsresurser avslogs Jubileumsparken kommer ingå i exploateringsbudgeten. Ambitionen är utifrån vårt TU om parken. Finansiering 50/50 och total budget 500 mkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Ramförändring för drift 2017: -9,3 mkr Index 4,8 mkr Förändringsfaktor -1,1 mkr Komponentavskrivning (inv) -8,0 mkr Kapitalkostnad och räntesänkn -0,4 mkr Bemannad lekplats 2,0 mkr Justering kompletteringsbudget -6,6 mkr Enkelt avhjälpta hinder Naturreservat Jubileumssatsning bostäder HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Styrinfo från ledningsgruppen Dialog och samverkan för minska stadens miljö och klimatpåverkan, ex renhållning. Darko Cykelvägar och vinterväghållning för att det hållbara resandet ska öka, ta fram styrinfo. Darko Gbg ska vara en jämlik stad, tillgängligheten ska öka, cykelvägar och olika typer av byggnation, Kan kopplas till flera mål, funktionsnedsättning, äldre mfl . Klas Målet för sysselsättning, krävs utbildning för arbetsledare och HR-stöd för att möta nya målgrupper. Ann Minskad skötselbudget medför skötselprioriteringar (geografisk, målgrupp, strategiska platser, föreningar). Jakob Toaletter i skärgården, vilken ambition ska vi ha. Jakob Prioritera hela staden frågor, sådant som alla är beroende av, fokus på befintliga stora projekt. Helena Kompetensförsörjning är en strategisk fråga. Noshin Vad vill förvaltningsledningen skicka med nämnden inför skrivningarna i mål och inriktningsdokumentet Överlag positiv budget för förvaltningen, dock finns några osäkerhetsfaktorer Gothenburg green world Beslut finns om 6 mkr jämfört med framställan om 12 mkr, eget kapital Kompetensförsörjning och rekryteringssituation för planerande nämnder kräver framförhållning Införa målet ”Barns fysiska miljö ska bli bättre” som eget nämndmål Bemannade lekplatser, ingen bygglek i Biskopsgården ej finansiering Central lekplats möjlig plats är Vasaparken Överenskommelsen med NAV om uppdraget för arbetsmarknadsinsatserna HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Tidplan 2017 Maj, KS beslut om budget Juni, KF beslut om budget Maj, ledningsgrupper chefernas delaktighet i budgeten 26 maj, FLG medskick till mål o inriktningsdok. 13 juni, Budgetdialog nämnd 1 23 aug, PoN beslut inriktningsdokument 30 aug, FLG förberedelse inför budgetdialogen 5 sept, Budgetdialog nämnd 2 29 sept, förvaltningen informerar om budgetskrivning samt uppföljningsrapport 2 26 okt, PoN beslut om budget 2017 31 dec, Budget på verksamhetsnivå HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Underlag till budgetarbetet i appen Årsrapport 2015 Budget 2016 Anteckningar från bokslutsdialogen (22 mars) Föredragningar från bokslutsdialogen (22 mars) Budgetförslag från S, MP, V, Fi Nulägesanalysen 2017 Info budget 2017 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

KONTAKT: Ekonomichef Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Johan Karlsson johan.karlsson@ponf.goteborg.se