SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Myndighets-presentation
Advertisements

Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig
PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län
Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)
Semesterekonomi 2012 Ingela Gabrielsson, Privatekonom
Balanskravsresultat (mkr)
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/
Figur 3 Figur 3 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
Medborgarnämnd Genomgång med KS om försörjningsstöd/”unga vuxna”
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden.
Rapport om förslag till öppen verksamhet för ungdomar med självskadebeteende
Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson.
HLT Hälsa Lärande Trygghet.
Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)
Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna i amningsfrekvens är stora.
Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden. 1. Hur kommer anvisade medel att användas?
”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO”
Matlagning i hemmet.
FFS Bokslut juli 2013.
Arbetsmarknadspolitiska insatser
Uppföljning Diagnostik Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.
Systematisk uppföljning UIV
Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller.
UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare Ulf Kassfeldt
Arbetsmarknadsdepartementet
1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.
Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
1 Lagförslag om kompetenskrav inom IFO – håller vi måttet?
Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare.
Kundundersökning mars 2010 Operatör: Blekingetrafiken Trafikslag: Tåg Sträcka: Kristianstad - Karlskrona.
SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN
Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i
1 EVENTUELL VINJETT Södertälje kommun basfakta invånare Traditionell arbetarstad Stora arbetsgivare är - Scania - Astra - kommunen.
Regeringsuppdraget Länsstyrelsernas tillsyn: Granskning av handläggning och dokumentation Granskning av anmälningar Särskild tillsyn av alla HVB Tillsyn.
Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1.
Tertialbokslut Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän.
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.
Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen.
Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period.
Bokslut Tertialbokslut för april Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % ( resor.
Bokslut 2011, Diagnostik
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Utkomststöd 2013 Ari Virtanen Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen1.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Uppdrag Ersättning Migrationsverket
Balanspaket Ekonomisk balans senast 31/ Minskad sjukskrivning.
Socialdepartementet. Bred delaktighet, samarbete och samråd.
Fråga Delegationen Webbinarium 3 november Dagens program Inledning Samarbete Mål Budget Frågestund.
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Balanskravsresultat, mkr
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Drogförebyggande arbete 2018
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel
Kvalitetsberättelse 2017.
Antibiotikaförbrukning i Stockholms län
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
Presentationens avskrift:

SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Beslut är välgrundade och korrekta -Ekonomi i balans, Årsprognos +58 mkr bättre jmf med budget -Samtliga verksamheter förutom beroende (- 3 mkr) i balans eller bättre jämfört budget -Uppföljningsverktyg finns inom flera verksamheter - ”kostnad per brukare”

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- BARN OCH UNGDOM - Bokslut T2: Årsprognos +6 mkr bättre jämfört med budget - Förskjutning från HVB – placeringar till öppenvårdsinsatser, vilket ligger i linje med målsättningen - Ärendetillströmning konstant för såväl unga som vuxna -Antalet barn och unga placerade i HVB har en positiv utveckling, från 32 st (dec2008) till 27st (aug 2009) -Andel utredningar med utredningstid > 4månader ; 35%, ej uppfyllt Åtgärd: Ny organisation inom Barn och Ungdom from 1/10, vilket ger ökade möjligheter till uppföljning och utvärdering av pågående insatser samt att korta handläggningstiderna OK Har brister

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD – Bokslut T2: 2009 OK -Antal hushåll som beviljats bistånd lägre jämfört med motsvarande period förra året (583 jmf med 639). Osäkerhet kring förändrat socialförsäkringssystem och vikande arbetsmarknad -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader utfall=59,9 % jmf med målvärdet <55 %, ej uppfyllt - Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 12 dagar, uppfyllt Åtgärd: Aktivt samverka i ArbetslinjeN och tydligare riktlinjer Har brister - Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget främst orsakat av lägre försörjningsstöd

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- BEROENDE - Bokslut T2: Årsprognos -3 mkr sämre jmf med budget orsakat av fler placeringar -Antalet placeringar har ökat sedan hösten Antalet LVM placeringar har ökat Åtgärd: Översyn av riktlinjer och placeringsformer ska ske under hösten Brist

HANDIKAPP – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Volymer och kostnader; ökningstakten förväntas avmattas något -Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt -Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt - Fortsatt kundnöjdhet både i kontakt med myndighet och hos utförare -Omsorgscompaniet startar serviceboende i Fisksätra - Gruppbostaden i Älta beräknas vara inflyttningsklar i februari Gruppbostaden Biet, ersättning till Bergåsens gruppbostad, beräknas inflyttningsklar juli Årsprognos indikerar i nuläget + 11 mkr bättre jmf med budget bl.a. orsakat av lägre utgångstakt 2008 än förväntat samtidigt som gruppbostäder i Älta och Biet inte belastar årets budget - Fortsatt arbete med volym- och kostnadskontroll

SOCIALPSYKIATRI – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 289 aktuella personer med insatser -Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt -Antalet placeringar i särskilt boende och HVB minskar -Stödet i öppna former, som boendestöd och sysselsättning ökar -Tillförda medel från Socialstyrelsen riktar sig till kompetensutveckling av personal inom Psykiatri - Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget -Ytterligare statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård

ÄLDRE – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Erbjudande om plats inom 3mån, uppfyllt -Andel som fått sitt första handsval inom särskilt boende, uppfyllt -Handläggningstider från ansökan till beslut;3 veckor inom hemtjänst samt 4 veckor särskilt boende, uppfyllt -Kön till särskilt boende; 20 personer, normalt. Fler platser i privata boenden, utbyggnad av Sjötäppan samt start av Lillängen - Årsprognos +29 mkr bättre än budget varav bl.a. lägre utgångstakt 2008 än förväntat, lägre volymutveckling inom hemtjänst samt färre utnyttjade platser inom särskilt boende