Uppföljning Diagnostik 2013-06 Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Hjärt- och Lungdivisionen Universitetssjukhuset i Lund
• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda.
REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret
PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING
Produktionsutskottet
Balanskravsresultat (mkr)
Nya sjukförsäkringen 1 juli 2008
1 L U N D S U N I V E R S I T E T Ring, ring – med vem ska vi slå en signal? Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC.
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
UPPFÖLJNING Vad behöver verksamheten för att kunna fatta beslut om ekonomiska frågor? Uppföljning av resultat och kapital: - mot budget (jämförelse) -
Arbetare Sjukförsäkring AGS AGS.
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Snart slutsnarkat i Göteborg ?
Resultat Nattfaste-mätningar dec 2013
Fördröjt återbesök efter tumör i ett öga
Verksamhetsstöd – nuläget Branschråd grundskola 30 november SIDAN 1.
Finansdepartementet Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition Pressträff Harpsund 21 augusti Finansminister Anders Borg.
Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.
PROGNOS hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län.
Pedagogiska året 2008 Hanvikens förskola Skrindan
Matlagning i hemmet.
FFS Bokslut juli 2013.
Ombyggnad av Vallen Informationsmöte
Jesper Hansson Slutlig efterfrågeutveckling – nya mönster i konjunturutveklingen? SIMRA 23 maj 2013.
Har du räknat? -ekonomi i klimatåtgärder Klimatkollen Nässjö 16 oktober 2014.
Ledningskraft november Kvoten mellan individer som har under den aktuella perioden hämtat ut ett eller flera olämpliga läkemedel och alla individer.
Verksamhetsstöd Fristående gymnasieskolor 24 april SIDAN 1.
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Regional handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre” RESULTAT i VG+Skaraborg.
Rektorsbeslut för stipendiehantering Rektor beslutar årligen om vilka program som ska tilldelas stipendier USSR utser en universitetsgemensam beredningsgrupp:
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013.
Till en rimlig kostnad kan man i en åldrad befolkning få ökad trygghet, medicinsk kvalitet och en förbättrad allmänmedicinsk vardag med en ÄLDRESKÖTERSKA!
Mer sammanhållen vård och färre återinläggningar
Vattenundersökningar vid Norra Randen Norra randen (NR) - 6 sjömil öster om Grisslehamn - Lat 60 o 06’N, Long 18 o 57’E - Bottendjup 130 meter.
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Bokslut 2011, Diagnostik
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Regionledningen CVPA/SR Konflikteffekter och tillgänglighet.
Årshjul till socialförvaltning
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Regiongavleborg.se Hälsovalskontorets Dialogmöte Bollnäs
PERIODISERING. Periodisering - definition Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen.
Brf Illerns Ekonomi möte Brf Illern Historik Mkr p Balans resultat Underhålls fond Lån
Regionstyrelsen Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat.
Inkvarteringsstatistik augusti 2009
God ekonomisk hushållning
Föräldrarmöte Enebybergs IF Fotboll P02 27 Nov, 2013
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Ekonomi som motivation
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel 2016
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel
Karin Millgård, division Service
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
-8,7. -8,7 Barn med särskilda behov +0,8 +0,8 Barn med särskilda behov Ojämn fördelning av barnantal inom stadsdelen, men på många håll lägre än.
IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd
Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
+1,6.
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
Presentationens avskrift:

Uppföljning Diagnostik Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM

Verksamhetsövergång: MTA till MSS Angio i hybridsal till kärlkirurin Röntgenavdelningarna i Trelleborg och Landskrona?

Produktionsstatistik januari - juli utförda us perioden jan-juli 2013 Minskning med -716 st (-1%) jmft förra året Förskjutning till ”tyngre” us (intäktsökn rtg/fys +0,6% trots färre utförda us) Röntgen: - CT+ 1 % st - MR+ 2 %+ 111 st -Trad (skelett mm)- 1 %- 605 st Fysiologi: -Ekg/arbetsfysiologi- 14 % st -Övr fysiologi+ 2 % st

Produktionsstatistik januari - juli

Personalresurser jan-juni 2013 Ack juni: 174,3 resurser i tjänst, och därmed 3,5 färre jmft förra året o årets budget Hyrläkare och bemanningssköterskor Dock viss osäkerhet i uppgifterna!

Kostnader och intäkter per juni 2013 Prognosavvikelser per juni 2013: Ökade sjukhusinterna intäkter relaterade till sålda röntgentjänster Externa kostnader 0,8 Mkr högre än budget med koppling till att nattstängningen i Ählm ej realiseras 2013 (?)

Kommentarer till ekonomiprogn per juni 2013 Intäkter: Stora månadsvariationer rtg/klinfys-intäkter. Relativt lågt maj/juni. Ökning juli Intäktsökning såld rtg/fys (+0,6%) såväl externt som internt Ökad omf sömn-apné-us hösten Engångsersättningar drygt 0,8 Mkr hösten Kostnader: Personal: budgetreduktion 0,8 Mkr för orealiserad nattstängn Ählm. Prognos -0,3 Mkr Sjukvårdsmaterial: snäv budget, kommer inte att klaras. Prognos -0,5 Mkr Lokalhyra: partiell förskottshyra. Prognos +/- 0 Kapitalkostnader: 2 nya CT-utrustningar i drift i höst och med avskr fr oktober (380 Tkr/mån). Prognos +/- 0 Övr externa kostnader: Servicekostn för 2 CT-utrustningar (180 Tkr/mån) upphört medio juni. Helårsprognos +/-0

Men: Röntgenrör à 1,4 Mkr juli månad Utbyte MR-utrustning vecka 44/2013 (?) 8 veckors bytestid Antingen:  Verksamhet med hjälp av inhyrd trailer och förstärkt usk- bemanning. Kostn drygt 0,9 Mkr (ca 115 Tkr/vecka)  Reducerad MR-verksamhet ca 550 us. Intäktsminskn ca 1,7 Mkr, varav minst 0,6 Mkr externt. Skicka till andra rtg-avd. Ökat antal på väntelista

MRE/Tillgänglighet 2013 MR: målet att 80% skall us inom 30 dgr uppnås ej Minskat antal väntande på MR-us under våren, men köerna har växt kraftigt under sommarmånaderna trots ökad produktion CT: Mål uppnås under årets första 4 månader, men ej juni/juli

NYSAM Nyckeltal 2012, Hbg

NYSAM Nyckeltal 2012, Ählm