Tidplan budget 2015 -21 oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget 2015-2016 KS (11/11) -11 november.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Inledande information för framtida allmänt vatten och avlopp
Advertisements

Budget för år 2010 och plan för åren
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Budget 2013 Finansplan Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade.
REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret
Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi
Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige
Genomförande länsplanen Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
Kulturförvaltningens verksamhet
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
EKONOMIUTBILDNING 2 OCH 8 DECEMBER 2009
Lönsamhet i produktionsförbättringar
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Det allmänna ekonomiska läget
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder.
Omvärlds- & Framtidsseminarium Kommunfullmäktige
Företagarpanelen – Q SEPTEMBER 2011 Hallands län.
Kommunerna i samhällsekonomin Vänersborgs ekonomi & ekonomiprocesser
Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden. 1. Hur kommer anvisade medel att användas?
F10 Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt
Oktoberrapport Oktoberrapport
Resursfördelning
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU
/hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering.
Styrelsens presentation Beslut om stöd 2. Möjligheter att framskrida fortare 3. Prioritering av vem som får stöd 4. Vad händer nu.
Vårdöverenskommelsen Beställarprocess
Årets resultat , belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet.
1 Pension & omställning 10 februari Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system.
UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Övergripande kommunala strategier för breddat och fördjupat föräldrastöd Föräldrastödskonferens.
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Nationell kommunikationssamordning Oktober Aktuellt läge Hösten 2014 pågår tre parallella utvecklingsprojekt: Intranätprojektet del 2 Uppgradering.
Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.
LOKALFÖRSÖRJNING Utbildningsförvaltningen 18 april SIDAN 1.
Budget 2014 Stockholms läns landsting Maj 2013
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Förslag till budget landskapet Åland år
Kapitel 15 Budgeten.
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
MånadLön1Lön2BruttoNettoSkattesats30% Januari ,00 kr10 100,00 kr ,00 kr ,00 kr Februari ,00 kr 900,00 kr ,00 kr 9 030,00.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
BUDGETPROCESSEN 2015 (gäller åren )
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog.
Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar
God ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen har beslutat
MÅL OCH MÅLOMRÅDEN.
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Uppföljningsdag 27 februari
Sammanfattning, kommunen
Direktiv till Budget
Den demografiska utmaningen
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Mål- och budget.
Årshjul för revisionen Landskrona kommun
Presentationens avskrift:

Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november KS budget för MBL -12/13 november MBL budget november KS beslut budget december KF beslut budget samt majoritetens samverkansprogram -Tilläggsbudget - budgetprop Mars - beslut i nämnderna om mål för April – beslut i KS och KF

Budget Förutsättningar Välskött och stark ekonomi med en låg skattesats Bokslutsresultaten har varit goda Investeringarna har finansieras med egna medel Inga lån Finansiella tillgångar Avsättning för framtida pensioner Bolag med god ekonomi och stabila resultat

Budget Förutsättningar Baserad på befolkningsprognos april 2014 SKL skatteprognoser Nämnderna kompenserade för pris och lön

Budget 2015 – Reserver Resursmedel – 57 mnkr Reserv pris lön demografi – 172 mnkr Markeringar mnkr Resultatutjämningsreserv – 150 mnkr Likviditet – idag mnkr Finansiella tillgångar – ca 8 mdkr

Budget 2015 Budget i balans Uppfyller finansiella mål enligt ”God Ekonomisk Hushållning” Nämndernas ramar ökar med 329 mnkr -Därav 163 mnkr, pris och lön samt demografi Skatt och utjämning ökar med 272 mnkr Investeringar netto 287 mnkr Avskrivningar 145 mnkr Ofördelade effektiviseringskrav

Budget uppdrag Riktade till styrelser och nämnder Återredovisning våren och sommaren 2015 Ca 50 stycken

Budget Observandum HVB samt familjehem. Omsorgsnämnden Ekonomiskt bistånd. Utförarstyrelsens befarade underskott Likviditeten (markeringar samt exploatering) Räntenivån Höga framtida investeringsnivåer kommande år. Personalförsörjning/kompetensförsörjning Lokalförsörjning