Bokslut 2011, Diagnostik 2012-01.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Analys av årsredovisningen Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan.
Advertisements

Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Julshopping 2012 Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea
• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda.
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
Semesterekonomi 2012 Ingela Gabrielsson, Privatekonom
Delårsrapport januari-mars 2011
Bredbandskartläggning 2011 • Bredbandskartläggningen mäter tillgången till bredband där vi bor och arbetar. • Teknikerna som mäts är fiber, kabel-tv-nät,
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Med ambition att bidra till en svensk fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 8 maj, 2012.
Jul klappar och övriga julutgifter Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea
Balanskravsresultat (mkr)
Oväntade utgifter – något att räkna med Ingela Gabrielsson, privatekonom
Garantiprogrammen med särskild fokus på fas 3
BUDGETDIALOG 24 APRIL 2013 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2013 ADM/LEDNINGMILJÖKART/MÄT/GISBYGGLOV 2012 ADM/LEDNINGMILJÖPLANBYGGLOV PLAN MBF.
Helhetsgrepp om versionsbyte av Raindance
Äldreomsorg KPR Programchefens information…… Lokal värdighetsgaranti • Till socialnämnden i november • MAS, hemtjänstföretag, pensionärsorganisationerna.
Kundundersökning mars 2010
UPPFÖLJNING Vad behöver verksamheten för att kunna fatta beslut om ekonomiska frågor? Uppföljning av resultat och kapital: - mot budget (jämförelse) -
Nordeas boendebarometer- förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Nätbaserat lärande i Region Skåne
Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010.
Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…
Räkna fram resultatet Kapitel 7: Beräkna ekonomin
Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Östra Göinge 2012 Lokalt företagsklimat.
Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Kungsör 2012 Lokalt företagsklimat.
Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Emmaboda 2012 Lokalt företagsklimat.
Fastighetsbyrån Konjunkturundersökning Oktober 2012.
Sjukförsäkringen Sjukförsäkringen
Företagarpanelen – Q SEPTEMBER 2011 Hallands län.
Information statistik Ej med i statistik: Konradsbergs lokaler (utgår VT13) Nya lokalerna i Frescati backe (ej i bruk förrän VT13) Övrigt: Mätningen är.
Information statistik Ej med i statistik: Konradsbergs lokaler (utgår VT13) Institutionsägda lokaler Övrigt: Mätningen är gjord terminstiden för VT13 (undantag.
Uppföljning Diagnostik Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.
/hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.
Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Åtvidaberg 2012 Lokalt företagsklimat.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
S © Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2008 April 2008 Project #:
Arbetare Föräldrapenningtillägg - FPT Föräldrapenningtillägg 1.
STs arbetsmiljörapport i samarbete med SCB Seminarium Torbjörn Carlsson.
Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Katrineholm 2012 Lokalt företagsklimat.
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Nationell kommunikationssamordning Oktober Aktuellt läge Hösten 2014 pågår tre parallella utvecklingsprojekt: Intranätprojektet del 2 Uppgradering.
Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda.
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden
Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling.
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.
Avvikelserapporter Fysiologiska avdelningen VO Diagnostik.
Aborter i Norden 2013 Anna Heino Mika Gissler.
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Regionledningen CVPA/SR Konflikteffekter och tillgänglighet.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverkets inköpsvolym
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat.
God ekonomisk hushållning
Balanskravsresultat, mkr
Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
2016: Ökade intäkter, men också ökade kostnader Kommunsektorn +22 mdr Landsting och regioner +3 mdr
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Karin Millgård, division Service
Oplanerad mottagning med IT stöd ger kraftiga förbättringar i telefontillgänglighet, produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö Presentation av oss, Varför.
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
Presentationens avskrift:

Bokslut 2011, Diagnostik 2012-01

Disposition Produktion Tillgänglighet/målrelaterad ers Personalresurser Ekonomi Nyckeltal Sammanfattning

Produktionsstatistik 2011 Antal utförda undersökningar: + 6 % jmft förra året - Rtg Hbg +6% - Rtg Ählm +8% - Fysiologiska avd +4% - MR + 15% - CT + 13% - Ultraljud, rtg + 7% - Arbetsfysiologi/EKG +10% Produktionsökn störst våren och tidig höst 2011, avplanat i slutet av året

Målrelaterad ersättning 2011 Målrelaterad ersättning betalas ut om 90% av alla MR- och CT-undersökningar utförs inom 60 dagar Om 80 - 89% utförs inom 60 dagar utgår 50% av ersättningsnivån.

Tillgänglighet/målrelaterad ers 2011 Inom röntgenverksamheten har tillgängligheten till datortomografi, med undantag för juli och augusti, uppfyllt de regionala kraven på att 90% av undersökningarna ska utföras inom 60 dagar. För MR-undersökningarna har det regionala kravet uppnåtts helt under fyra månader under 2011, ytterligare fyra månader har 80% av undersökningarna utförts inom stipulerad tid. Under året har antalet undersökningar ökats genom schemaläggning av personal kvällstid och helger. Samtidigt ökat inflöde Under årets första fyra månader uppnåddes inte kraven på tillgänglighet vad gäller skelettundersökningar, men därefter har vi haft god tillgänglighet. För övriga undersökningar inom röntgenavdelningarna har tillgängligheten varit god hela året. Inom klinisk fysiologi är det framför allt tillgängligheten till myocardscintigrafier som är problematisk vad gäller tillgängligheten. Planering pågår för att snarast öka antalet utförda undersökningar.

Personalresurser 2011 Ökn med 1,9 jmft med 2010, men ändå färre än budgeterat (rekryteringssvårigheter) I princip årlig ökning av antalet resurser i arbete

Bokslut Diagnostik 2011 Årets resultat uppgick till +29,6 Mkr (jmf +21,1 Mkr förra året) Positiv avvikelse på 5,6 Mkr mot budgeterat resultatkrav på +24 Mkr Intäkterna 12,5 Mkr > budget Kostnader 6,9 Mkr > budget Extraordinära kostnader har belastat resultatet med 0,6 Mkr (SAP och Flextid)

Bokslut Diagnostik 2011

Intäkter Intäkter 5% > budget (+12,5 Mkr) varav externt +/-0 varav internt + 7% (12,5 Mkr) Intäktsökning med 7% jmft 2010 (+18,3 Mkr) varav externt +3% (+2,9 Mkr) varav internt + 9% (15,4 Mkr) Intäktsökning sålda röntgen- och klinfys-tjänster 7% mellan åren (externt +3% och internt +9%) Extern försäljn IT-tjänster, uthyrd personal o syrgaskonc ca 1,5 Mkr Ingen ersättning för ST-läkare i randning Målrelaterad ersättning 1 Mkr

Kostnader Kostnader totalt 3% > budget (+6,9 Mkr) Kostnadsökning med 4% jmft 2010 (+9,8 Mkr) Personalkostnader: Extraordinära kostn på 0,6 Mkr för SAP och Flex Ökad jourkostnad (ökad belastning framför allt helger) Oreliserad nattstängning i Ählm, dock reducerad läkarjour fr okt Vakanser Övriga kostnader: Köpta vårdtjänster istället för egen anställd personal Positiv kostnadseffekt av rekvisitionsläkemedel efter ändr leverantör/rutiner etc hösten 2011 Kostnadsökning sjukvårdsmaterial 20% (+4,5 Mkr) jmft med 2010. Volymökning, framförallt av kostnadsdrivande us inom angioverksamheten Minskad leasingkostnad Ökade kapitalkostnader som följd av gjorda investeringar Övrigt: oplanerade kostn, orealiserade sparbeting och kostn av engångskaraktär (möbler o övr)

Bokslut/avd 2011 (Tkr)

Produktionsförändring relativt personalmängd

Produktion och personal - nyckeltal

Sammanfattning Produktionsökning: Utförda us 6 % Intäktsökning 18,3 Mkr (+7 %) Målrelaterad ers: Uppfylls bra under våren, dippar sommaren, återhämtning hösten Personalresurser: Ökn med 1,8resurser jmft förra året Kostnadsökning: Kostnadsökning 9,8 Mkr (+4%) Ekonomi: Resultatförbättring 8,5 Mkr Intäktsökning > kostnadsökn Nyckeltal: Produktionsökn > personalökn Positiv resultatutveckling över tiden