Uppföljningsrapport 2, 2014 mål, medel och personal

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Idéer för ett bredare entreprenörskap
Advertisements

januari : Fotboll februari : bloggen och Basket boll mars : Bord tennis april : Skriva projektet för fototävling.
Synpunktssystem Vilka ändringar har gjorts i riktlinjen för synpunkthanteringen? Vad innebär ändringarna för dig som arbetsledare? Synpunkter som grund.
Välkommen! Stormöte 28 april 2013 Ortsutveckling FLENS STAD.
Parkeringspolicy för Göteborgs Stad antagen av KF
Dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen.
Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation
Samordnare Digital agenda Västra Götalands län
BUDGETDIALOG Kultur- och fritidsnämnden Staffan Friberg Utredningschef.
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Vuxenutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen.
Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad
En resa från 2010 till 2013 Feelgood FHV och SDF Fosie (Malmö Stad) 2010: -Fokus på efterhjälpande individ -Traditionellt samarbete -Kund/leverantör förhållande.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden.
Ett processinriktat arbetssätt
Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Gymnasieutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008,
Mål- och resultatstyrning
Kommunstyrelsens styrkort 2009 Antagen i KS DNR
Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller.
WORKSHOPS - Effektiv Miljötillsyn – ett Projekt för Ökat Lärande och Hälsa.
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Parkeringskonferensen Utfört med stöd från Boverket ” Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets-
Strategiska perspektiv på verksamheten
Välkommen! Stormöte 22 oktober 2013 Ortsutveckling FLENS STAD.
Ramla snubbla halka. Sjukhusrapporterade skadade år
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Införa rambeslut HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.
KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Utvärdering av administrationen på KTH Lärdomar från ett utvecklingsprojekt.
Kommunnätverk Giftfri vardag Lync-möte med länsstyrelserna 22 sept
MER ”EGENTID” – SÅ STÄRKER VI BARNENS MÖJLIGHET TILL SJÄLVBESTÄMMANDE OCH INTEGRITET Bambi Ekonomisk förening – Bambi Korttidshem, Matilda.
Resultat: Under de två veckorna med schemalagda promenader har de utförts 10 dagar av 14. Välbefinnandekurvan hos de boende visar på en minskad oro och.
Kultur på recept Projektet Hälsa och Kultur Kalmar län Carina Eskelin Kulturchef Mönsterås kommun Mönsterås Hälsocentral Landstinget i Kalmar län.
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Kommunfullmäktig budgetförslag Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,
Samhälle Mål: ”Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka.
Kundtjänst i mindre kommun – går det? Offentliga rummet 2016.
Lite tankar för Nynäshamn i det systematiska kvalitetsarbetet 1. Utveckla kvalitetsdialoger: -Förskolechef samt representanter från verksamheten, representanter.
Trygg i Göteborg Introduktion för socialsekreterare 19 oktober 2016.
Innehåll Introduktion: Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö? OSA-kompassen Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”
Måna och arbeta med det kulturhistoriska värdet
God ekonomisk hushållning
Nyhetsbrev 1, januari 2017 Trygg och effektiv vård
Fasta propositionsklasser
Metodstöd Att arbeta med MUSK-resultatet
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut.
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Inkomna ansökningar tom
Miljöledningssystem 14 november 2018.
Vad innebär regionbildningen?
Kommunikationssatsning skyddad natur Läget just nu
Uppföljningsrapport mål, medel och personal
Syfte för samverkan inom Vård och omsorgscollege Södra Norrland
Processen för Balanserad styrning - steg 2 Mätning-Mätresultat
Halvtid GrönBlå Samverkan.
Struktur för styrning och ledning i Göteborgs Stad
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Organisation Kultur och Fritid 2017
Jeanette Schlaucher Miljöstrategiska enheten Länsstyrelsen Skåne Hej!
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Göteborgs Stads väg till e-samhället – HPL 2017 CSG Augusti 2016
Verksamhetsplan 2018 Sektor ÄO/HS LSG
Året som gått Näringslivs- och destinationsutveckling
Ekonomirapporten maj 2019 Anders Knape, ordförande Annika Wallenskog, chefsekonom Välkomna Anders. Hej och välkomna till presentation av vårens Ekonomirapport.
”Om vi inte vet vart vi ska spelar det ingen roll vilken väg vi tar”
Presentationens avskrift:

Uppföljningsrapport 2, 2014 mål, medel och personal Foton: Park- och naturförvaltningens bildarkiv och Peter Svensson Anteckningar finns som stöd vid presentationen

Mål uppföljning 19 av Kommunfullmäktiges prioriterade mål följdes upp plus tre egna mål Av dessa bedöms merparten vara på väg att nå god måluppfyllelse till årsbokslutet 13 uppdrag följdes upp varav 3 var nämndens egna Bild 1: KF budget Bild 2: detalj från Trädgårdsföreningens lekplats (Trädgårdsföreningen som fortsätter öka besöksantalet efter beslut om fri entrè) Bild 3:Besökare vid naturleken studerar skylt om spindlar mycket noggrant.

Nämndens mål Besöksantal och trivsel ska öka i våra parker, grönområden, bad och lekplatser Genomföra tre invigningar Azaleadalens naturlekplats, Exercisparken på Heden och Askimsbadets badpir App för stadens friluftsbad Lanserades inför sommaren i höst ingår även stadens bad- och simhallar Bild 1: Invigning av Askims badpir Bild 2: Demonstration av utomhusgym vid invigningen av exercisparken Bild 3: Ikonen för appen badplatsen

Nämndens mål Göteborg ska bli en renare stad Förbättra index, skräpmätning och stadsmiljöenkät Stadsmiljöenkäten planerad till hösten Skräpmätningen genomförs i sommar Ännu inget totalresultat Delresultat Slottsskogen och Haga Kyrkoplan visar på minskad skräpmängd Inga nya bilder 1:medarbetare framför en av våra mijöbilar 2. Byte av soppåse i en av stadens papperskorgar 3 Tulpantider i Trädgårdsföreningen 2014

Nämndens mål Kvaliteten och kundnöjdheten inom rent, grönt och gata ska öka Förbättra resultatet i kundenkäten till de största kunderna inom rent och grönt Enkäten skickas ut i oktober Enheterna inom gata kommer under 2014 utveckla sina kundenkäter Nuvarande enkät kommer utvecklas senare under året Inga nya bilder 1: medarbetare på enheten gata bygger cykelställ vid Nils Ericssonterminalen 2. M/S Ren-Ström med skeppare 3: Städdag 2014 (vice stadsdirektör, stadsdirektör och ?)

Prioriterade KF mål Öka förutsättningarna till goda livschanser Utflyktslekplats i Hisingsparken påbörjad Unga gröna, 2 fått jobb, inga studerande Minska behov av försörjningsstöd Färre personer avbryter praktikperioden inom Nytt jobb intro Öka integrationen Arbete kring kränkande särbehandling Ingen YKB plats inom förvaltningen ännu Öka jämställdheten i verksamheterna Riktlinjerna påbörjade om jämställda parker Modell påbörjad om inv ur ett genusperspektiv Hälsoskillnader ska minska i soc.ek grupper Förebyggande hälsoarbete, hälsoplan för arbetstagare inom Arbetsmarknad Bild 1: balansbana på naturleken Bild 2: instroduktion av säsongsanställda Bild 3: I våras stod lekplatsen vid de nya bostadshusen på Eriksbergsterassen klar.

Prioriterade KF mål Barns fysiska miljö ska bli bättre Upprustade lekplatser & naturområden Lekplatserna säkerhetsbesiktade Öka ungas möjlighet t rik & meningsfull fritid Badpiren vid Askimsbadet färdigställd Temporär bygglekplats på Hisingen Påverkansmöjligheter för unga göteborgare Dialog med unga vid minst 3 projekt uppfyllt Äldres inflytande över sin vardag ska öka Underhåll av gångvägar, sex stadstoaletter klara tre återstår till hösten Minska klimatpåverkan Mindre bensinförbrukning pga gas- och elbilar, våtmarksområde restaurerat Bild 1: basketplan vid Exercisparken Bild 2: Hisingsparken, installationer som kan användas som entrémarkörer provas på plats i ett samarbete med Steneby Bild 3: medarbetare i en av våra miljöbilar

Prioriterade KF mål Möta bostadsbehovet Resurshushållning ska öka Två parkplaner pågår, grönstrategin beslutad Resurshushållning ska öka Utökar källsortering i vagnar och bodar Minskar antalet kemikalier med utfasningsämnen Hållbara resandet ska öka Cykelparkeringar vid parker & lekplatser Biologiska mångfalden ska främjas Delprojekt inom stadens miljöprogram igång Återplantering av träd Näringslivsklimatet ska förbättras Upplåtit ytor för evenemang i staden Samverkat inför blomsterutsmyckning Bild 1: Grönstrategin antagen Bild 2: cykelöverfart vid Högsbogatan som våra medarbetare har gjort Bild 3: Linnégatan

Prioriterade KF mål Tillgängligheten till kultur ska öka AM insatser ska öka Svårt nå målet, anställningsstopp inom OSA & ej tillräckligt många OSA avslut Tillgängligheten till kultur ska öka App för stadens skulpturer påbörjat Minska osakliga löneskillnader 2013 identifierades två grupper , åtgärder vidtagits under 2013 och 2014 Social hänsyn vid upphandling Upphandlingskrav vid tjänsteupphandlingar, praktikanter hos grönskötselentreprenörer Bild 1: arbetslag gör även nyanläggningar Bild 2: jobbmatchare på arbetsmarknadskontoret besöker deltagare i verkstaden Bild 3: David Lega spelar minigolf vid invigningen av Exercisparken

Nämndens uppdrag Uppdatera trädpolicyn & ett system för vård och underhåll av stadens träd Arbetet påbörjat. Samlar in information via dialog med andra kommuner, universitet mm. Workshop i september Ta fram ett friluftsprogram Arbetet påbörjat. Samlar in information om befintliga dokument och beslut Minska underhållsskulden Inventeringar och besiktningar genomförs. Gustav Adolf statyn har restaurerats, startar upprustning av träbryggan vid Packhuskajen i höst Bild 1: nya allén Bild 2barnens zoo fortsätter locka besökare Bild 3: vepor runt Gustav Adolf under restaureringen (längst ner serie om Gustav och andra kända statyer i Göteborg)

Väsentliga händelser Badpiren vid Askimbadet färdigställd Utflyktslekplats i Hisingsparken byggs Sex av nio stadstoaletter klara, resten i höst Nordic Green Space Award till Trädgårdsföreningen Mild vinter i början av året, tidigare vårstädning Cykelfartsgator byggs av gata/grönt Förberedelser pågår inom AM inför årsskiftet gällande övergång till NAV Positiv prognos +3 mkr, förändringar mellan avdelningarnas prognoser Bild 1: Askims badpir Bild 2: Trädgårdsföreningen Bild 3: En av stadens nya toalettbyggnader (Brunnsparken)

Resultat Belopp mkr Utfall Budget Budget avvikelse Prognos Kommentar Förvaltnings gemensamt 8,9 11,3 +2,4 +1,0 Adm +, flera vht har plus förvgem – bokslutsposter Trädgårds-föreningen 10,4 11,9 +1,4 Flera projekt genomförs efter sommaren, effektiviserar skötseln Förvaltning och planering 103,4 102,5 -0,9 -6,0 Riktade u-h insatser har påbörjats Rent 4,8 +4,8 +5,0 Låga vinterkostnader hittills, prognos förutsätter normalvinter Gata / grönt 3,4 +3,4 +2,0 Hög produktion och bra orderingång Arbetsmarkn 1,6 0,7 +0,9 Personalrelaterade kostnader Totalt +11,9 +3,0 Intäktsfinansierade vht genererar överskottet

Investeringar Belopp i mkr Utfall perioden Prognos Helårsbudget Kommentar Park o natur 37,6 90,4 91,4 Askimsbadet Exploatering 6,4 8,5 12,4 Bjurslättsplan Totalt 44,0 98,9 103,8 Investeringsram ökat till 242 mkr (270 mkr inkl exploatering), Askimsbadet 35 mkr Prognos att investeringsbudgeten förbrukas Ökningen bedöms hanteras inom ram, nuvarande prognos är 243 mkr SIV är investeringar som görs tillsammans med andra förvaltningar i staden

Personal Utfall period 2013-08-31 Kommentar Tillsvidare-anställda 318 Oförändrad personalstat AM BEA 406 397 OSA minskat, Nytt jobb intro ökat Rekryteringar 19 11 pensioneringar Sjukskrivning % 4,9% 6,0% Generell sänkning i hela förvaltningen Antalet tidsbegränsat anställda har ökat och timavlönade minskat Adato systemstöd vid rehabliteringsprocessen Aktivt arbete med rehablitering och kort- och långtidssjukskrivning