VERKSAMHETSKONFERENSEN 2014 ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Kongress 2014 Vi utveck lar människor och industri Delfrågor i häftet Vår arbetsplats.
Advertisements

KOM-KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012.
Självförvaltning Bollnäs kommuns skolplan
Vi kan inte vänta… på en bättre förskola. Barngrupper, personaltäthet och resurser.
Detta kan/måste vi/du göra för SödraDal På kort sikt.
Vardagsutveckling - vad är det?
Jägareförbundet Jönköpings Län
Solgårdens verksamhetsmål MILJÖ  Solgårdens anställda ska prioritera ett miljömål för året; Solgårdens miljöplan 2013  Samtliga anställda kan och ska.
VERKSAMHETSPLAN 2007 / Verksamhetsplan 2007 / UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING •Vision •Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER •Bilsport.
BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN
Göteborgs universitet förnyas
Anita Nilsson assistent anställd sedan1976
Presentation av projektet Professionell renovering i SABO- företagen.
Rättighetskommitténs kansli
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Samordna opererande verksamhet.
Nätverk i Sveriges HR Förening. Vad är ett nätverk? ” Ett nätverk är en grupp som har en gemensam bas och ett gemensamt mål eller en gemensam idé, med.
Föreningen Vård- och omsorgscollege Styrelse SKL Kommunal Vårdföretagarna Kansli Nationella rådet Rådgivande funktion SKL Kommunal Vårdföretagarna Regionala.
ETT GOLFSVERIGE I FÖRÄNDRING ANDERS HAMMARSTRÖM. Läget i Golfsverige Mellan 2003 – 2008  Tappat 30% juniormedlemmar  Tapp i alla åldrar upp till 40.
Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.
VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplan UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER Autosport International,
Ersättningen för personlig assistans
/1 Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 Strategisk utvecklingsplan, delrapport april 2009.
Ver 1.0 IT-satsningen Styrelsens förslag Riksstämman Skövde 2003.
POSITION STOCKHOLM - MÄLAREN - 2 NW-RTK Snabbt Billigt Kundvänligt Miljövänligt.
Redovisning av BRF Barnängshusens enkät. Syfte Ökad trivsel förankring/inhämta medlemmarnas åsikter förändringar som medlemmarna önskar Idéinventering.
FFS Bokslut juli 2013.
TIDSSCHEMA PROCESSER OCH ÅTGÄRDER UTVECKLANDE AV LÄRMILJÖER  I lärande utnyttjar man systematiskt autentiska miljöer och resurser – Det omkringliggande.
Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar.
?  ! BÄTTRE GOLF FÖR ALLA. Inledning och historik Inledning och historik Gruppdiskussion Gruppdiskussion Redovisning på bifogat blad Redovisning på bifogat.
Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.
Medlemskapets värde Ett förbundsgemensamt initiativ av medlemsförbunden och TCO Bakgrundsinformation använd vid TCO-rådsmöten hösten 2007.
Vägval för resurseffektiv effektivisering 1.
Tertialbokslut Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän.
Upptaktsträff Inför sommaren Agenda Inledning Presentation av styrelse, tränare, kansli, föräldragrupp och ungdomsgrupp Hemsidan Träning/Tävlingar.
Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden
BUDGET - EN EKONOMISK PLANERING
Investeringsplan år Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Central administration och stab.
Marknadsundersökning bland konferensdeltagarna Konferensdeltagarna fick vid registreringen ett antal frågor som de skulle besvara genom att sätta en färgad.
Kapitel 15 Budgeten.
?  ! BÄTTRE GOLF FÖR ALLA. 100 år sedan – Förbundet bildades 50 år sedan – 7000 golfare 25 år sedan – golfare Nu – folksport med medlemmar!
FS’ UTGÅNGSPUNKTER Största möjliga medlemsinflytande och – delaktighet inför kommande lokal-lokala, lokala och centrala förhandlingar Största möjliga synlighet.
Varselvågen 2012 Ann-Christin Jans. Inkomna varsel, nov ___________________________________.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Förändrad ledningsstruktur.
Detaljbudget 2015.
TRR sid 1 TRR Trygghetsrådet. TRR sid 2 OMSTÄLLNINGSAVTALET - syfte Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när.
En trygg dricksvattenförsörjning En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32 Särskilde utredaren Gunnar Holmgren Sekretariat: Folke K Larsson, Ulrika.
UTÖKADE ÖPPETTIDER!. Direktiv: Utökade öppettider inom förskolan Direktivram Utredning som genomlyser behovet av eventuellt utökade öppettider inom Kristianstads.
ARBETSGRUPP: MEDLEMSGRUPPEN Uppdragsbeskrivning Uppdaterad
Kort information till BUN Förslag på ekonomiska åtgärder i gymnasieskolan som kräver politiska beslut.
MEDLEMSENKÄT HÖKENSÅS GOLFKLUBB Hösten 2016
Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar
Workshop RMPG MD Alvesta 20 okt 2016 Arbetsformer för RMPG MD
Kommunstyrelsen har beslutat
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
Faktura istidskostnad i Tuve Ishall Istider
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Information om gjorda förändringar
BUDGET 08/09.
Uppstart arbetsgrupper
Beasts vision 2020 Stabil ungdomsverksamhet med ungdomslag från 9 – 17år A-lag i toppen av Division 1/Superettan eller spelande i Superserien. Anställd.
Tillsättning av prefekt
Budget 2016/17 Lindome IBK 31 augusti 2016.
Budget – ekonomisk planering
Närvarande ledarskap för en hållbar välfärd
Handels om ”hyvling” - domen i AD den 30 november 2016
Genomgång av årsredovisningar 2015, 2016 och 2017 Riksstämman 2018
till stämma 10 april 2018 önskar Styrelsen
Sammanställning Område Vad? Besparing helår Tkr Utbildning
Förslag till styrelse SRK
Presentationens avskrift:

VERKSAMHETSKONFERENSEN 2014 ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED 2014-11-17 Lars Lindstammer

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED Orsak: kraftigt ökade kostnader underskott i verksamheten försämrad likviditet

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED Kansligruppen: Solvig Grönstedt Bo Ohlsson Björn Österlind Lars Lindstammer

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED Kansligruppen: Arbetssätt: arbetstidsregistrering anställd eller redovisningsbyrå

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED Förslag till åtgärder: minskad arbetstid på kansliet flytta arbetsuppgifter till klubbar rationaliseringar

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED Minskad arbetstid på kansliet erbjudande till Maria ny kanslist anställd på 60 % med målsättningen ytterligare minskning rationaliseringar flytta arbetsuppgifter till klubbar

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED Rationaliseringar och flytt av arbetsuppgifter utskick av förnyelse- o välkomstbrev telefonservice inbetalningar OCR-kontroll kontantmetoden för fakturor

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED hemsidan (bilda en arbetsgrupp) klubbkonceptet (bilda en arbetsgrupp) utnyttja kompetens i styrelsen bokslutsjobbet (ansvarig Lars L) uppsägning av lokalen? omförhandling med revisionsfirman

ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED Personalkostnader Budget 2014 790 tkr Personalkostnader Budget 2015 270 tkr Skillnad 520 tkr