BALANSRÄKNING Yrkesmentorer i Rotary Ideell Förening

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Ca medlemmar varav 700 ideella resurspersoner 23 lokalavdelningar 30 anställda 2 bankkontor: Kontor i Orsa Kontor i Skövde.
Advertisements

EKONOMI Fiber i Boge
Dilab Dingle Industrilokaler AB. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader
Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga.
Ekonomisk information och extern redovisning
Redovisningens kretslopp
Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse.
EFS årsredovisning 2014.
Ekonomiinformation Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder.
Föreläsning 2 och 3 Grunder Redovisning och kalkylering ht
Årsmöte Föreningen Classic Jazz Göteborg.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015.
Skredsviks Fiber ek. För.. Styrelse: Ordf. Kjell-Åke Karlsson Vice Ordf. Robert Karlsson Sekr. Kerstin Hübert Kristiansson Led. Tomas Ohlsson Led. Jonny.
ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 baseras på:  Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc.  Instruktionen i Högskolelagen.
Bokföring. Viktigast! Struktur Kvitton Regelbundenhet OBS bokföringsåret är från 1 jan-31 dec.
Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsplatser med delaktighet och empowerment.
F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS januari-augusti 2015.
Årsmöte 2016 BRÄCKE-HEDE VA- SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.
Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening med tillhörande stiftelser Ekonomiskt utfall 2015 Årsmöte 9 maj 2016.
Allmänt Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag beviljas inte i följande fall.
Samfinansiering enligt regleringsbrev HfR-konferens
Kretsloppet i den lilla ekonomin Två aktörer Hushåll Företag Två marknader Varu- och tjänstemarknaden Arbetsmarknaden.
Theres Sundberg, förstudiekoordinator / verksamhetsledare,
SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%
Nya överenskommelser med finansiärerna om finansiering av indirekta kostnader Bakgrund, regleringsbrevets nya instruktioner: ”Universitet och högskolor.
En ändamålsenlig kommunal redovisning KomRed SOU 2016:24 Gunvor Pautsch.
Färdiga e-tjänster för att effektivisera er hantering kring ENSAMKOMMANDE BARN Under 2015 kom ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka.
Svensk Inkasso medlemsmöte 6 oktober BUS-föreningen  Bildades juni 1995  För kommunala budget- och skuldrådgivare  Stärka och tydliggöra yrkesrollen.
TD agenda samråd Inledning Film Publik visning EAH - projektet
Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar
Bokslutsinformation 26 april 2017
Mellan-/ Slutrapport Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Utländska finansieringsmottagaren Diarienummer Produktions namn Rapporteringsperiod.
Budget 2017 Årsmöte
Sandöns Samfällighetsförening Årssammanställning 2015
Eget kapital Samtiga institutioner och enheter balansera över- respektive underskott som uppstått i den egna verksamheten. Överskott 5 % av totala intäkter.
Resultat- och balansräkning 2016
Orange rapport 2011 handlar – förenklat – om ca 60, 40 respektive 75 % av helheten i Sveriges pensionsverksamhet. Se sid 2 i rapporten Sveriges pensioner.
Balanskravsresultat, mkr
Samverkansprogram IED informations-försörjning (NV, Lst mfl)
Utveckling av nettoplaceringen av pensionstillgångarna
CENTRUMSKOLORNA Information Barn- och utbildningsnämnden
Budget 2018 Holmsund församling
Index för att mäta företags kapacitet att energieffektivisera
Lomma Scoutkårs Extra kårstämma 2017 Resultaträkning – Budget 2018
Vanda stads bokslut 2016 Stadsfullmäktige
Ekonomirapporten, maj 2018 Alla tabeller
Välkomna till Medivirs
Workshop i projektredovisning
Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar
SGUs årsredovisning 2017.
Sveriges Maskinringar
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Regionsamverkan Sydsverige
Karin Millgård, division Service
Resultaträkning Nästa beslut 28:e april Skatteintäkter justerades upp:
Projekt Innovativ kunskaps- och verksamhetsutveckling
Gör en ekonomisk kalkyl
Sektionsförening – alla personer är medlemmar i samma förening
Möjligheter till finansiering?
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017
Västra Götaland idag Värmland Örebro (Östergötland) Västra Götaland
Redovisning externa projekt
Extrastämma
Utveckling av nettoplaceringen av pensionstillgångarna
Välkommen Inledning av Hushållningssällskapet och Hela Sverige ska Leva Skaraborg Länsstyrelsen Microfonden Väst Paus Leader – Vättaksgårdens ekonomiska.
Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade
Agenda Sport Ekonomi Allmän information Bra att veta-dokument
Sektionsförening – alla personer är medlemmar i samma förening
Bilaga 7 Resultaträkning Balansräkning
Redvägs ÄSO Årsmöte 6 Maj 2019
Presentationens avskrift:

BALANSRÄKNING Yrkesmentorer i Rotary Ideell Förening Ing balans 2016-01-01   Utg balans 2016-12-31 TILLGÅNGAR Banktillgodohavanden 38 172 515 836 Övriga korftfristiga fordringar 155 412 - SUMMA TILLGÅNGAR 193 584 EGET KAPTIAL OCH SKULDER Eget kapital Medlemsinsatser 14 000 33 000 Balanserat resultat -103 695 -103 696 Föregående års resultat 116 961 Innevarande års resulat 391 304 Suimma eget kapital 27 266 437 569 Övriga skulder Övriga kortfristiga skulder 8 035 Upplupna kostnader 158 283 78 267 Summa övriga skulder 166 318 SUMMA SKUJLDER OCH EGET KAPITAL

RESULTATRÄKNING Intäkter/Bidrag 2016 Utfall 2015 Utfall Länsstyrelsen   2015 Utfall Länsstyrelsen 200 000 Västra Götalandsregionen 650 000 Nationellt projekt 740 000 Växjö 150 000 Övriga intäkter 1 000 Summa intäkter/bidrag 891 000 850 000 Kostnader Lönekostnader - 92 060 Externa köpta tjänster 376 823 385 609 Resor 35 373 46 513 Konferenskostnader 11 045 71 806 Information/marknadsföring 15 848 25 042 Administration 8 879 5 625 It-kostnader 21 018 66 654 Övriga kostnader 609 36 625 Lämnade bidrag 30 101 Räntekostnad 3 105 Summa kostnader 499 696 733 039 RESULTAT 391 304 116 961

Specifikation Projekt Utfall Nationella projektet 2016 Erhållna bidrag 740 000 Kostnader -491 692 Ännu ej utnyttjat 248 308 Projekt Växjö 150 000 -8 956 141 044 Övrigt föreningsgemensamt 1 952 Summa 391 304