Budget 2016. UTGÅNGSLÄGE Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig
Advertisements

Tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona Tryggt, attraktivt och företagsamt Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015.
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Hälsosamma Sverige. Arbetsgruppen •Filippa Reinfeldt, Ordförande •Saila Quicklund •Inger René •Carl-Johan Sonesson •Jenny Petersson •Rasmus Törnblom •Johan.
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan
Strategi för ökad och säker cykling Delredovisning 1 april
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Presentation Gymnastikens Hus i Örebro
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen augusti 2012
Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Vuxenutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen.
Våra farhågor 1.Adressen blir också fortsättningsvis ett misch-masch där uppdraget riktas till den professionella organisationen medan ansvaret för brister.
UTREDNING OM CENTRAL AVGIFTSHANTERING. Inledning  Stadens budget 2013: – ”Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden utreda hur en central avgiftshantering.
Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Gymnasieutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008,
Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.
Välkomna till en dag om eArkiv
Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden. 1. Hur kommer anvisade medel att användas?
Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten
Oktoberrapport Oktoberrapport
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Reinvestering Avses utbyte av uttjänta/avskrivna byggnadsdelar, system och system- komponenter i sin helhet och i syfte att bibehålla eller öka fastighetens.
Landstingsfullmäktiges program för mål, uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata vårdgivare Syfte med programmet är att lyfta frågorna.
1 Pension & omställning 10 februari Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system.
Uppdrag – Idrottspaket II, Racketcentrum i Gröndal Kultur- och fritidsnämnden får tillsammans med berörda föreningar i ett framtida ”Racketcentrum i Gröndal”
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Skillnader i lagstiftningen Analys om de skillnader som finns i lagstiftningen är motiverade ur pedagogiska, sociala eller andra aspekter Se över gällande.
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Budgetberedningens förslag
Uppdrag Ersättning Migrationsverket
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Uppdraget är framtiden, barnen och eleverna. Information om ny organisation av förskolorna i Tyresö kommun.
”Kommunpolitik for dummies”  Vad är det för drag i en föredragningslista?  Vad sjuttsingen är KSAU?  Vad är skillnaden mellan kommunchef.
Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson.
Kommunfullmäktig budgetförslag Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,
ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN
Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 11 april 2016.
Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat.
Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!
Regionkommun i Dalarna 2019
Riksidrottsförbundet
Bostadsförsörjning för nyanlända
God ekonomisk hushållning
Översyn nyanländpeng Peter Fahlander Controller Tel
Strängnäspartiet – Budget 2014
Balanskravsresultat, mkr
Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.
Tilläggsersättning för nyanlända
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Direktiv till Budget
Avtal familjecentrerat arbetssätt familjecentraler
Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Branschråd Förskola Dagordning Godkännande av dagordning Minnesanteckningar - Gemensam förskolekö Information - BER Budget 2018 Månadsutbetalning.
Reinvestering Avses utbyte av uttjänta/avskrivna byggnadsdelar, system och system-komponenter i sin helhet och i syfte att bibehålla eller öka fastighetens.
Verksamhetsplan med budget 2019:
Enhetlig myndighetsutövning
Verksamhetsplan 2018 Sektor ÄO/HS LSG
Resursfördelning Grundskolenämnden
RS förslag driftbudget 2020
Presentationens avskrift:

Budget 2016

UTGÅNGSLÄGE

Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga eller tom negativt ekonomiska resultat Återstående negativa balanskravsresultat 2014 ska täckas i budget 2016 Stora investeringsbehov Osäkerhet i det kommunala utjämningssystemet SKLs skatteprognos per augusti Effekter av regeringens budgetproposition ej inkluderad

Budget 2016 Finansiering

Budget 2016 BEFOLKNINGSÖKNINGENS EFFEKT PÅ SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNINGSBIDRAG 2016 Antal invånareTotal intäkt (mkr) (enl ram) (enligt budget)1 705 Skillnad +41

Budget 2016 jJulllllllklklklkjjjjj

Budget 2016

Aktuell lånebild per , Nässjö kommun LångivareSkuld (mkr)Räntesats (%)Omsätts KI40,00,38 (Fast) KI40,02,78 (Fast) KI40,02,56 (Fast) KI40,0 -0,04 (Rörlig) KI57,00,00 (Rörlig) SUMMA 217,0 SNITTRÄNTA1,05 % RÄNTE- BINDNING1,09 år Samtliga lån är amorteringsfria

Budget 2016

Driftbudget

Budget 2016 Ramarna Nämndernas ramar har justerats med: Löneavtalet 2015: fördelades ut till nämnderna i april då avtalet började gälla Kapitalkostnader: avseende investeringsprojekt som tagits i anspråk under fram till april 2015, fördelades ut till nämnderna i april Po-pålägg: ramarna är anpassade efter de nya arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år Detta kommer att fördelas ut: Löneavtalet 2016 Kapitalkostnader för investeringar som tas i bruk under resten av året Effekter för nämnderna av budgetpropositionen kommer att fördelas ut i samband med TB En diskussion kommer att initieras med nämnderna kring samverkan och effektiviseringar i plan 2018

Budget 2016 Nämndernas budgetönskemål Efter att det framkommit några ytterligare budgetönskemål sedan nämnderna lämnade sina budgetförslag låg de totala äskandena på ca 38 mkr utöver tilldelad budgetram

Budget 2016

Följande anslag tillstyrks…

Budget 2016 … för kommunstyrelsen Ceremoni för nya svenskar Nassjo.se Wi-fi E-arkiv IT-kostnader inkl ramjustering Avgår minskade kostnader för telefoni Utveckling utbildning järnväg/verktygsmakare Halkskydd till äldre

Budget 2016 … för KS Bidrag Primärkommunal samverkan NNAB Höglandets Räddningstjänstförbund Övrigt Emåns Ekomuseum

Budget 2016 … för barn- och utbildningsnämnden Ökat barn/elevantal Arbetskläder i förskolan

Budget 2016 … för kultur- och fritidsnämnden Ökat öppethållande i simhallen Ökade driftskostnader Tennishallen Skötsel på idrottsanläggningarna

Budget 2016 … för samhällsplaneringsnämnden Dåligt underhållna fastigheter Uppgradering av ECOs Följande anslag tillstyrks…

Budget 2016 … för socialnämnden Barn och ungdomsvård Brandskydd servicebostäder Parkgården, ökade ytor FoUrum Familjerätt Minskat anslag ekonomiskt bistånd

Budget 2016 … för tekniska servicenämnden Planerat underhåll Gata/parkverksamhet NAV

Budget 2016 … för överförmyndarnämnden Heltid ny enhetschef Överlämningsperiod avgående och ny enhetschef

Budget 2016 Uppdragen i budgeten….

Budget 2016 Samtliga nämnder får i uppdrag att… Ta fram och anordna praktikplatser Fortsätta arbeta progressivt med integrationen Ta fram förslag kring samverkan och effektiviseringar för att möta de prognosticerade lägre ökningen av skatter och bidrag 2018 Inkludera utbildning kring suicidprevention i den utbildning som genomförs Bevaka möjligheterna till stats/EU-bidrag

Budget 2016 Kommunstyrelsen får i uppdrag att… Tydliggöra de ekonomiska effekterna av de e- förvaltningstjänster som beställs/beslutas Initiera en utredning att se över skötseln kring kommunens idrotts/fritidsanläggningar (med NAV, TSN och KFN) Bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med införande av arbetskläder i förskolan Sprida information kring möjligheterna att söka LEADER- bidrag Ta fram en lösning för att starta fritidsgårdsverksamhet kvällstid i Bodafors (med BUN och KFN) Ta fram en checklista kring investering och förhyrning Initiera arbetet kring översyn över att samordna arbetet inom kommunkoncernen

Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att… Ta nästa steg i Framtidens skola genom att Med bibehållen pedagogisk kvalitet ta emot alla förskolan inom fyra månader Skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna så att kunskapsresultaten förbättras Skapa trygga och utvecklande mötesplatser så att eleverna aktivt deltar i skolarbetet Erbjuda extratjänster inom verksamheten med anledning av avvecklandet av sysselsättningsfasen Ta fram en lösning för att starta fritidsgårdsverksamhet i Bodafors kvällstid (med NLC och KFN)

Budget 2016 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att… Utreda den framtida driften av kommunens idrotts/fritidsanläggningar (med KLK, NAV och TSN) Ta fram en lösning för att starta fritidsgårdsverksamhet i Bodafors kvällstid (med NLC och BUN)

Budget 2016 Socialnämnden får i uppdrag att… Erbjuda extratjänster inom verksamheten med anledning av avvecklandet av sysselsättningsfasen Fortsätta utreda frågan kring framtidens demensvård inom hemtjänst, trygghetsboende och särskilt boende

Budget 2016 Tekniska servicenämnden får i uppdrag att… Utreda den framtida driften av kommunens idrotts/fritidsanläggningar (med KLK, NAV och KFN) Hitta ett system för hantering av iståndsättningsbidrag för enskilda vägar

Budget 2016 Investeringsbudgeten

Budget 2016 Investeringsönskemål Nämndernas förslag till investeringsbudget innebar en investeringsbudget på 208 mkr Totalt för den kommande femårsperioden uppgick önskemålen i investeringsbudgeten till 756 mkr, varav 474 mkr avsåg planperioden

Budget 2016 Budgetberedningens förslag: Totalt 598,8 mkr under femårsperioden , varav 446,9 mkr perioden : 2016: 148,9 mkr 2017: 150,4 mkr 2018: 147,6 mkr Följande anslag tillstyrks…

Budget 2016 Investeringsbudget 2016 Följande anslag tillstyrks…

Budget 2016 Större investeringsprojekt 2016 Ombyggnation av Vipan Tillbyggnad Annebergs skola och förskola Renovering och nybyggnation Runnerydsskolan Renovering av ytterväggar Brinellgymnasiet Ombyggnation förskola till gruppbostad