Budget 2014. Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Budget •264 miljoner till utbildning •140 miljoner för att bryta arbetslösheten •10 öres skattehöjning •Stadens resurser används mer aktivt för.
Jämtlands län invånare km2 2,6 invånare per km2
Tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona Tryggt, attraktivt och företagsamt Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015.
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Budget 2013 Finansplan Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade.
REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret
Kulturförvaltningens verksamhet
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Fakta om invånarna i Göteborg
BUDGETDIALOG Kultur- och fritidsnämnden Staffan Friberg Utredningschef.
B UDGET 2013 Borgholms kommun. B UDGETPROCESSEN Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU.
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Föräldraråd Östermalm 29/11
Östra Torn - Brunnshög Tuna -Mårtens Fälad Linero.
Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med.
Kommun- fullmäktige 1 Val nämnden 6 Kommunrevision 2 3 Kommunala bolag
Socialdemokraterna i Skåne Socialdemokraterna presenterar Budget 2014 för Budget 2014 för Region Skåne.
VAL 06 Spelar det någon roll om borgarna styr?. VAL 06 VAD VALET INTE HANDLAR OM.
Landsbygdsprogrammet
Ulf Svensson/KLK/ Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/
1 Bankeryd-Habo Indien-projektet Tirupur Rotarys hjälpby: Veerapandi.
Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,
UTREDNING OM CENTRAL AVGIFTSHANTERING. Inledning  Stadens budget 2013: – ”Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden utreda hur en central avgiftshantering.
Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.
I HJÄRTAT AV BERGSLAGEN. HISTORIK & BAKGRUND 634,59 km2 // 7,7 inv / km2 Malmbrytning sedan 1620-talet Sista gruvan lades ned 1989 Skogsnäringen arbetskraftsintensiv.
Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Ekonomirapporten. April 2014
Resursfördelning
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Tekniska förvaltningen /Tekniska nämnden
Gruppanförande - illustration I 1 Hur ser då landskapets ekonomiska läge ut? 2 Djupdykningarna åren Ett annat budgeterat resultat 4 Motsvarande.
Basinkomst En realistisk möjlighet?
Copyright Gunnar Petersson, Januari
UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Övergripande kommunala strategier för breddat och fördjupat föräldrastöd Föräldrastödskonferens.
Lokalresursplanering LRP
Budget 2014 Stockholms läns landsting Maj 2013
Rädda Barnen Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Ekonomin inför 2016.
Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
I juni beslut om  Mål, inriktning  Ramar till alla nämnder (en ram för hälso- och sjukvården) I november beslut om  Ramar till sjukvården  Resultat-,
Arvika!. Arvika invånare varav ca i tätorten. Beläget ca 40 km från norska gränsen. Karlstad km Stockholm
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Bibliotek
Budgetberedningens förslag
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Budget UTGÅNGSLÄGE Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga.
Kommunfullmäktig budgetförslag Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,
ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN
Knivsta – där framtiden bor. STOCKHOLM UPPSALA ARLANDA SÖDERTÄLJE VÄSTERÅS ÖREBRO ESKILSTUNA Knivsta – nära till mycket KNIVSTA.
Så styrs Nacka. Öppenhet och mångfald Bild människor Ex. bild finns på äldre som pratar med yngre på bibliotek.
Positivas signaler för Vindeln
God ekonomisk hushållning
Strängnäspartiet – Budget 2014
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Verksamhetsplan med budget 2019:
Förändringar per sektor
RS förslag driftbudget 2020
Presentationens avskrift:

Budget 2014

Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen Sverige Lokalt Skatter & bidrag, AFA Investeringar och den långsiktiga planeringen IT-budget

Satsningar i budgeten 2014 Öppen förskola (Familjecentralen) Kulturskola Sommarskola Barnomsorg på OB-tid (Familjecentralen) Snöröjning 1 Mkr Badhusavtalet 0,5 Mkr Bemanning KLK 1 Mkr Ytterligare tillägg efter KS 19 nov Utökad barnomsorg på OB-tid 0,5 Mkr Slopad besparing på Fritidsgårdar (170 Tkr från öppna förskolan) Finansiering genom nettning av energiskatt Temporär lättnad Socialförvaltningen 7 Mkr (brutto) 1,3 Mkr

Kommunens budgetram

Investeringar Investeringsbudget Kommunstyrelsen varav: Fastigheter Byxelkroks hamn Övriga hamnar Övrigt Arbetsmiljö och Brandskydd1 000 IT Utvecklingsprojekt GC vägar 250 Nämnder Socialnämnd Utbildningsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Bibliotek Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Summa investeringar Investeringsplan

Besparingar

Äskningar?