Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för 2011 - 2013.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Välkommen! Stormöte 28 april 2013 Ortsutveckling FLENS STAD.
Advertisements

Budget för år 2010 och plan för åren
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Budget 2013 Finansplan Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade.
REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret
Budgetberedning Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag.
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Välkommen! Stormöte 4 februari 2014 Ortsutveckling FLENS STAD.
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Lerums vision Att vara Sveriges ledande miljökommun om 11 år.
Det allmänna ekonomiska läget
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar
Landsbygdsprogrammet
Ulf Svensson/KLK/ Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/
Omvärlds- & Framtidsseminarium Kommunfullmäktige
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Vår Kommun Samhällskunskap år 8.
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.
Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Anna Green, Miljöenheten.
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.
Ortsutveckling Skebokvarn
Budget 2014 Stockholms läns landsting Maj 2013
Ekonomin inför 2016.
Ortsutveckling Skebokvarn Välkommen! Stormöte 19 november 2012.
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Investeringsplan år Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr.
Det sociala investeringsperspektivet i Uddevalla kommun
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
BUDGETPROCESSEN 2015 (gäller åren )
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Budgetberedningens förslag
Lars-Görans utmaning - och er! Vad är på gång? Det politiska läget 2010 års budget Förtroendemannaorganisation Förvaltningsorganisation Många.
Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson.
Kommunfullmäktig budgetförslag Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,
Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat.
Hållbarhetsrapport 2016 för de offentliga finanserna Konjunkturinstitutets årliga oberoende utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga.
Avgifter skatt statsbidrag övrigt Kommunernas inkomster.
Förvaltningsekonomi. Nationell nivå Sverige  Riksdagen, högsta beslutande organ, utses genom allmänna val  Regeringen, utsedd av riksdagen, verkställer.
Välkommen till kommunfullmäktige 21 juni 2017.
God ekonomisk hushållning
Ekonomirapporten, maj 2017 Diagrammen
Strängnäspartiet – Budget 2014
Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
TIDPLAN LÄNSPLANERINGEN
Analysera, justera och fastställa
Direktiv till Budget
Sammanträdesplan 2018 Nämnd Jan   Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Introduktion till processen för balanserad styrning
Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten
Verksamhetsplan med budget 2019:
Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
”Om vi inte vet vart vi ska spelar det ingen roll vilken väg vi tar”
Presentationens avskrift:

Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för

Innehåll Vision Övergripande mål Övergripande inriktning Förhållningssätt Ekonomisk analys Planläge, exploatering För nämnd: Ansvarsområde Övergripande inriktning Prioriterade mål Servicedeklarationer Omvärldsanalyser Investeringsförslag

Budgetprocess Dec-febrBob, visioner, mål mm 3 marsAu-konferens, upptakt 14 aprilKF beslutade om befolknings- prognos 20 aprilBudgetdialog, Bob – nämndspresidier 3, 19 majBudgetförslag från BoB 2 juniBudgetförslag från KS 16 juniKF fastställer budget/plan

Budgetprocess, forts Juli - OktNämnderna beslutar om sina internbudgetar 1 novemberNy KF beslutar om budget och taxor 8 decemberKf informeras om intern- budgetarna

Vårpropositionen 2010 Tillfälligt konjunkturstöd upphör efter 2010 Tillfällig sommarsatsning, skolungdomar Införande av yrekslegitimation Sänkt skatt för pensionärer Höjt flerbarnstillägg

Kommunförbundets majrapport: Återhållsamhet och statliga tillskott ger överskott 2010 Även 2011 ger plusresultat Svag utveckling av skatteunderlaget t o m 2011 Svårare att få ihop ekonomin framöver

Ekonomiska förutsättningar

Finansiella mål 1 Resultat med 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 2 Självfinansiering av investeringar (skattefinansierad verksamhet) 3 Oförändrad skatt

Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning Oförändrad kommunalskatt Utgångspunkt 2010 års budget Avsättning för demografi, inflation och löneökning centralt Oförändrat antal invånare Tillägg/avdrag av anslag till nämnderna enligt förslag från M och Fp

Forts Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning Förändring av anslag till nämnder: -168 Tkr, valnämnden Tkr, kommunstyrelsen +450 Tkr, samhällsbyggnadsnämnden +425 Tkr, kultur- och fritidsnämnden Tkr för bildningsnämnden Överskott med 12 Mkr

Investeringsramar 34,3 MkrKommunstyrelsen 2,0 MkrSamhällsbyggnadsnämnd 1,5 MkrKultur- och fritidsnämnd 5,0 MkrBildningsnämnd 2,0 MkrVård- och omsorgsnämnd 44,8 MkrSumma 56,0 MkrVa-investeringar 10,0 MkrExploateringsverksamhet

Enligt befolkningsprognos för