Budget Område Kostnader Intäkter Kommentar Strategisk utveckling 225

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vid en specifik arbetsplats möter personalen dessa frågor med nyfikenhet och delar med sig av sina kunskaper, men också för att själv lära. I en specifik.
Advertisements

Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun.
Kultursamverkansutredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet.
Erosionsutredning Rönneå Åtgärdsprogram.
ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 baseras på:  Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc.  Instruktionen i Högskolelagen.
Samfinansiering enligt regleringsbrev HfR-konferens
Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 15 juni 2016.
Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun.
SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%
1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet Presentationen.
/hp Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md € Källa: Statistikcentralen.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Förslag till upplägg (denna sida behöver inte vara med sen)
Informationsmöte VA till Varola
Psykisk hälsa Specialist Primärvård
Kommunernas inkomster
Mellan-/ Slutrapport Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Utländska finansieringsmottagaren Diarienummer Produktions namn Rapporteringsperiod.
Uppdrag, roller och ansvar
Jämställd regional tillväxt Blekinge Malin Faraasen
Ekonomisk redovisning och rapportering för år
Erosionsutredning Rönneå Åtgärdsprogram
DiVA systemägarmöte
Balanskravsresultat, mkr
KOMMUNALT VA UPPERUD m.fl. UTFÖRANDE
Tidplan omställningsarbete 2014
På gång om Frisk luft målet.
Redovisning i Kommunfullmäktige
Process för verksamhetsplan - Miljösamverkan
Lärandeansatsen i Socialfonden
Mer havsbaserad vindkraft i Skåne
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD)
Arbetsformer XX vattenråd.
Medarbetarundersökning 2018
Uppdraget Bolaget ska arbeta operativt för nyföretagande och näringslivets utveckling i Karlskrona kommun. Bolaget ska erbjuda god service och underlätta.
Uppdatering EIO Q – Nya ISO
Näringslivsanalys Umeå kommun
Malmö högskola - försöksverksamhet med
Proposition – ”En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning” Förändringar jämfört med lag om kommunal redovisning (1997:614) Lag om kommunal.
Innovationsklimatet i Sundsvalls kommun - resultat av självskattning
Trygg, vacker stad Uppföljningsrapport 2
Delrapport SAM 3.0 Vuxenutbildningsnätverket
GRÖN INFRASTUKTUR – nu och framåt
Uppföljning folkhögskola
Kommunikationsstrategi för staden Så berättar vi om stadens arbete
Vägval Älgö - Analys av genomförande och risker
Organisation ny SDF Lundby
Agresso projekt! Vilka uppgifter kan jag få ut från Agresso?
Informationsmöte Bräcke Upprustning av väg 711 Bräcke-Albacken Anders Westlund Projektledare.
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Regionsamverkan Sydsverige
Nya hastighetsgränser
Målstyrning och verksamhetsplanering
Nytt projekt för kvarstående justeringar efter omorganisationen
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Bergshamra
Verktyg för finansiell effektivitet
Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01
Referenser – Carbon Capture and Storage (infångning och lagring av koldioxid) Bakgrund Fossila bränslen står för cirka 80% av världens energiförsörjning.
Systematiskt kvalitetsarbete
Nätverksmöte kvalitetsledare/-samordnare
Regionsamverkan Sydsverige
MIS 2.0 Standardiseringsutskott
Årshjul VO-College Gävleborg 2019
Samordnad hantering Inledande utgångspunkter
Hållbar utveckling måste vara
LSG Uppföljningsrapport
Kvaliteten på regionala data kan vara bristfällig
Nyckeltal från Centrum
Effektiva mötesplatser Erfarenhetsutbyte Kommunikation Synlighet
Socialstyrelsens arbete mot våld i nära relation
Överkalix kommun SAMMANTRÄDESSCHEMA 2019
Presentationens avskrift:

Budget Område Kostnader Intäkter Kommentar Strategisk utveckling 225 Workshops, seminarier Planarbete och infrastruktur Gator och GC-vägar 21 500 Flytt ledningar 1 000 Planarbete 8 100 Fastighetsbildning 250 Mark 32 057 Avdrag simhall -8 270 Bygglov 3 500 Summa 58 137 Försäljning stugor 10 000 LOI Lalandia 61 000 Avdrag simhall -8 638 Bygglov 700 Summa 63 062 In- och utfarter, Omflylttning, belysning, nyplan-tering, grässådd, cirkulation, ny påfart rv 50, projektledning, vatten och avlopp, fiber, AB Wettern, Långgolfen Kommunikation och medborgardialog 3 200 Näringslivsutveckling och etablering 1 500 Tillväxt Motala Summa 63 062

Redovisningsprinciper Kostnaderna under året redovisas löpande som en driftkostnad på särskild ansvarskod. I samband med delårsrapport och bokslut omförs samtliga transaktioner till omsättningstillgång. När köpeavtalet är klart sker en översyn om vad som är att betrakta som en anläggningstillgång.   Under 2017-2018 består kostnader främst av planarbete och markförvärv.

Utfall 2017 - 30 sept 2018 Strategisk utveckling 225 Delprojekt Budget Kostnader Intäkter Utfall t o m september 2018 Kommentar Strategisk utveckling 225 Seminarier och workshops Planarbete och infrastruktur 58 137 63 062 Gator och GC-vägar, flytt ledningar, planarbete, fastighetsbildning, mark. AB Wettern 22 mkr ej bokförda. Kommunikation och medborgardialog 3 200 Näringslivsutveckling och etablering 1 500 Tillväxt Motala 2017-2018 Totalt 16 466

Text delårsrapport I april 2017 tecknade Motala kommun och Lalandia A/S markanvisningsavtal kring de områden som är förutsättningen för en etablering av Lalandia i Motala kommun. Avtalet bygger på det Letter of Intent (LOI) som beslutades i december 2016. Projektet är det största ur etableringssynpunkt i modern tid för kommunen och dess omfattning och påverkan på besöksnäringen är av både regionalt och nationellt intresse. Nu är fokus på att fullfölja den detaljplaneprocess för berörda markområden som påbörjades våren 2017. Under våren 2018 har allmänna informationsmöten genomförts kring projektets utformning och detaljplaneförslag. Kommunen fullgör för egen del i projektet en förstudie kring förutsättningar för en ny kommunal simhall i samverkan med Lalandiaprojektet för beslut under hösten 2018. Kostnaderna, som under 2017-2018 främst består av planarbete och mark-förvärv, redovisas löpande som en driftkostnad. I samband med delårsrapport och årsredovisning sker omföring av samtliga transaktioner till omsättningstillgång. När köpeavtalet är klart sker en översyn om vad som är att betrakta som en anläggningstillgång. Kostnader till och med augusti 2018 uppgår till 16,1 miljoner kronor. Totala projektbudgeten för kommunen omsätter cirka 70 miljoner kronor.