Lomma Scoutkårs Extra kårstämma 2017 Resultaträkning – Budget 2018

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Ekonomiinformation Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder.
Advertisements

Regeringsuppdrag Trafikanalys Trafikavtal Godstransporter Infrastruktur som stabiliseringspolitik Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015.
Skredsviks Fiber ek. För.. Styrelse: Ordf. Kjell-Åke Karlsson Vice Ordf. Robert Karlsson Sekr. Kerstin Hübert Kristiansson Led. Tomas Ohlsson Led. Jonny.
Om FaR, prioriteringar och kostnadseffektivitet Lars Hagberg Hälsoekonom, medicine doktor Örebro läns landsting.
Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år
1 Patientlagen 1 januari Varför införs en patientlag? Lagen ska: -stärka patientens ställning -skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande.
Årsmöte 2016 BRÄCKE-HEDE VA- SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.
Välkomna till Brf Venus höstmöte Agenda Valberedningen informerar Underhållsplanen för 2016 Avgifter för bostadsrätter 2016 Budget 2016 Fönsterprojektet.
Hur får jag mina pengar att växa långsiktigt?. LÅNGSIKTIGT SPARANDE Sund och hållbar ekonomi Spara först – konsumera sedan Undvik låna till konsumtion.
A-lag topp 3 i division 3 Sjösätta ny organisation i fotbollssektionen med tränar- och ledarstab samt sektionsrepresentanter för att klara målet mot 2017.
Delår januari – augusti Periodbudget PeriodutfallResultatÅrsbudgetPrognosResultat Intäkt Kostnad970.
Verksamhetsplan för IF Kamraterna, Åmål
BALANSRÄKNING Yrkesmentorer i Rotary Ideell Förening
Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar
Uppstartsmöte lag P/F 09 Kvällens agenda Föreningen
Dagordning föräldramöte
Budget 2017 Årsmöte
IFK UMEÅ F-07/
Presentation av föreningens ekonomi, med fokus på nybildning
Resultat- och balansräkning 2016
Folkmängd 2013 Majorna-Linné Folkmängd 2013 Majorna-Linné
Aktuellt i gamla/nuvarande Ladok
Processarbete - ”Vägen till en bättre verksamhet”
Balanskravsresultat, mkr
Föräldramöte Pixbo Wallenstam F08
Strategi för hälsa Skola Socialtjänst Vård och omsorg
Redovisning i Kommunfullmäktige
Session om simulering och arbetssätt vid komponenttillverkning
Välkomna till föräldramöte F07/08
Föräldramöte Lindevi LGIF P-10 Föräldramöte Lindevi.
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård
Budget 2018 Holmsund församling
Ledarskapsakademien 4 mars 2004.
Sammanfattande dokumentation från länsworkshop om Strategi för hälsa
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård
Stockviks Skidförening
Tandvårdsförmåner - det statliga tandvårdsstödet
IFK MARIEFRED VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSOMRÅDEN VÄRDEGRUND VISION MÅL
Brf Illerns Ekonomimöte 2017
Resultatpresentation för NLL av PunktPrevalensMätningarna (PPM) 2016
VA-utbyggnad Marbäck NF + RK Se mer på hemsidan
Ekonomirapporten, maj 2018 Alla tabeller
Värderingsmetoder Värdepåverkande faktorer
Bostadsrättsföreningar och bostadsrätt
Sveriges Maskinringar
BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande
Avdelningen för vård och omsorg
Behov från intressenter Nöjda intressenter
Budgetarbete Loka Brunn
Karin Millgård, division Service
Årsmöte 2018 Verksamhetsåret
Resultatpresentation för NLL av PunktPrevalensMätningarna (PPM) 2016
Beskrivning av Solcellsanläggning för extrastämma
Resultaträkning Nästa beslut 28:e april Skatteintäkter justerades upp:
Gör en ekonomisk kalkyl
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017
Resefonden.
HOPPKURS- SOFIA BJÖRSERUD 3/4
Välutvecklad process Strategiskt viktig process
Extrastämma
Medlemsavgifter säsongen 2012/2013
Nyckeltal från Centrum
Ersättningar 2019 Vårdval vårdcentral
Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
Bilaga 7 Resultaträkning Balansräkning
Lysekils HK Föräldramöte
Presentationens avskrift:

Lomma Scoutkårs Extra kårstämma 2017 Resultaträkning – Budget 2018 Kommentarer: Intäkter Bidrag medlemsföreningar (lokalavdelning) är 1000 kr/ grupp samt 20 kr/medlem. Baserat på 108 scouter och 55 ledare. Medlemsavgift 400 kr/termin (aktiva ledare 260 kr) Kommunalt bidrag består av verksamhetsbidrag och driftbidrag. Hyresintäkten är uppdelat i uthyrning 2/3 och underhållsbidrag 1/3 Arrangemang består av julmarknad 15 ksek, Majblommor 12 ksek, Lions 15 ksek, sommarläger 65 ksek och vårläger 40 ksek Kostnader Utbildning är på normal nivå. Lägerutrusning avser förbättring av standard, samt förbrukningsmaterial. Driften består av bl a el 90 ksek (bl a lyktstolparna och förvärmning) och underhåll 30 ksek, resten är vanlig drift. En flyttning av 10 ksek har gjorts från underhåll till en fixaravdelning. Avsättning underhållsfond 1/3 av hyresintäkten totalt. 1

Lomma Scoutkårs Extra kårstämma 2017 Resultaträkning – Budget 2018 Intäkter: Medlemsavgifter 71 000 Lokalavdelningar 20 000 Kommunalt bidrag 70 000 Hyror 50 000 Arrangemang 147 000 Shoppen 10 000 Avsättning underhåll 25 000 393 000 Utgifter Utbildning -10 000 Bidrag avdelningarna -26 875 Kontor -8 000 PR/Rekrytering -3 000 Medlemsvård Inventarier Lägerutrustning -20 000 Drift (inkl el och underhåll) -150 000 -25 000 Representation och uppvaktning -1 000 -117 500 -391 375 Resultat 1 625 2