Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Välkomna! Budget – varför då? Vad menas med ordet budget?
Advertisements

Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik :- • Konstvetenskap :- • Kulturvetenskap-
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
UPPFÖLJNING Vad behöver verksamheten för att kunna fatta beslut om ekonomiska frågor? Uppföljning av resultat och kapital: - mot budget (jämförelse) -
Internhyra/internpris
Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…
Räkna fram resultatet Kapitel 7: Beräkna ekonomin
Grundläggande redovisning
Ekonomirapporten. April 2014
Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering.
Investeringsplan år Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr.
A RRANGEMANGSHALLEN OCH DEN UPPVÄRMDA KONSTGRÄSPLANEN LÅNGSIKTIG EKONOMISK PROGNOS Bromölla Fritidscenter AB.
I Lekplats-, badstrands- och miljögruppen som skall genomföra en analys av användningsbehov, miljöhänsyn samt lämna förslag till investeringar och underhåll.
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Lön efter ålder, arbetare i privat sektor 2008 Tusentals kronor.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent.
EFS årsredovisning 2014.
Vård- och omsorgscollege Ekonomisk uppföljning 2014.
Personalkostnad Bygger på
Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog.
Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar
Ekonomirapporten. Oktober 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. Oktober
Ekonomirapporten. Oktober 2015 Tabellerna. Ekonomirapporten. Oktober
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Brf Illerns Ekonomi möte Brf Illern Historik Mkr p Balans resultat Underhålls fond Lån
Saltsjöbadens Församling Våra fem fokusområden Barn & ungdom Nya medarbetare Kyrka – Verksamhet och byggnad Förskola Grav.
Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !
SCA Network - Årsmöte i Jönköping, Verksamhetsplan och budget 2016.
Välkommen HSB Brf. Gasverket i Lund. HSB Brf Gasverket Informationsmöte 8 december 2015 Ekonomi och budget.
Budgetering Vision Verksamhetsidé Mål Nyckeltal. Konkreta mål kan uttryckas i form av nyckeltal Tex. antal personal per boende.
Ekonomirapporten, oktober 2016 Diagrammen Ekonomirapporten, oktober
HUR FÅR VI TILL EN BRA BUDGET I VÅR FÖRENING? FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM.
Det går bra för våra kunder!
Vision Verksamhetsidé Mål Nyckeltal
Budget 2017 Årsmöte
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Ekonomirapporten, maj 2017 Diagrammen
Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiska grundbegrepp
Budget 2018 Holmsund församling
Distrikt Västerbotten
Budget 2018 Holmsund församling
Välkommen till informationsmöte
Direktiv till Budget
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla diagram
Ekonomirapporten, oktober 2016
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar
Sveriges Maskinringar
Sammanställning Område Vad? Besparing helår Tkr Utbildning
Sponsor/Företagsgolf
Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016
Ekonomirapporten, december 2018 Alla diagram
Årsmöte 2019 Brevik-Lerviks Vägförening
Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
Brf Stenbocken Genomgång ekonomi
Presentationens avskrift:

Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Ingen förändring av avgiftssatserna. Kyrkoavgift och ekonomiskutjämning är baserade på oktoberprognosen Begravningsavgiften äskas efter nettokostnad, nytt från 2017 Personalkostnader är uppräknade enligt anvisningar från Svenskakyrkan nationell nivå, 2,5% 2017 Övriga kostnader är baserade på 2016 års budget samt äskanden från verksamheten - I plan 2018 och 2019 är personalstyrkan den samma som 2017 Budgetförutsättningar www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Folkmängd och medlemsutveckling Procent tillhöriga: 2015 78,7% 2010 82,8% 2020 75,6% Tillhöriga snitt i Sverige är 65,9% år 2013, 76,1% i Luleå stift www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Utfall 2015 Avgift 1,07 kr Kyrkoavgift 14 600 13 843 14 368 Begravningsavgift 4 309 4 008 4 090 Ekonomisk utjämning -1 261 -1 174 -1 264 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Övriga externa intäkter tkr (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Erhållna gåvor & bidrag 922 1 111 1 119 Nettoomsättning 611 676 907 År 2017 är kyrkoavg 61,6% beg.avg 26,4% Ek.utj 0,4% Övr 11,6% www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Övriga externa kostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Fastighetskostnader 602 618 507 Underhåll 300 310 715 Verksamhetskostnader 744 667 657 Clearingkostnader 250 328 432 Ökning verksamhetskostnader = asyl, middag www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Övriga externa kostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Lämnade bidrag 140 151 Lämnade anslag 1 235 1 215 1 190 Kyrkorådets förfogande 100 175 Redovisningstjänster 480 468 455 Ökning verksamhetskostnader = asyl, middag www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling -personalbudgeten för 2017 omfattar omräknat till heltidstjänster 21,95 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Personalkostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Löner, timlöner 8 117 7 822 7 454 Arvoden 370 328 286 Milersättning 46 34 57 Pensioner, lagstadgat & avtalsenligt 3 267 3 095 3 012 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Personalkostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Övriga personalkostnader 287 392 290 Thetford låg här tidigare med 100 tkr, flyttad till verksamhetsgemensamt & sänkt till 75 tkr www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 X församling Personalkostnader / intäkter (%) www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling Årets beräknade investeringar = 240 tkr (3 284 tkr) fördelat enligt följande: Holmsund kyrka -bergvärmepump 80 tkr Kyrkogård -kisthanteringsvagn 50 tkr -kistkyl & port 80 tkr -värmepump garagedel 30 tkr www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader - 6 073 - 5 965 - 6 048 Personalkostnader - 12 086 11 671 - 11 101 Avskrivningar 1 386 1 362 - 1 203 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704 www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling 18,2 milj www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling 9,0 milj www.svenskakyrkan.se/luleastift

Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift