Intern uppföljning 2016 Peter tellberg.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Analys av årsredovisningen Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan.
Advertisements

Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik :- • Konstvetenskap :- • Kulturvetenskap-
Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet •Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras.
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Ekonomi- information inför år december 2011.
Vad man kan få ut av statistik över alumnerna - några exempel
Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
Regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen Lars Rydberg Sid 1.
Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010.
Forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012 Förändring för kvalitet och förnyelse.
Kartläggning av Valberedningar tillsatta under Maj 2009.
Ulf P Andersson, GMV, Vad gör Göteborgs universitet? Hållbar utveckling i utbildningen.
Hur blir man klok på universitetet?
Ett modernt, internationellt universitet i Småland.
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
LTH 2013 – intäkter Anslag från staten ca 845 msek varav Forskning 360 msek Utbildning 485 msek Bidrag och uppdrag från stiftelser, fonder, ftg Forskning700.
Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet Är regeringsbeslut som beskriver bland annat universitetets –Anslagstilldelning inom GU och FO –Ersättning per.
Ett modernt, internationellt universitet i Småland.
Resursfördelningsmodeller baserade på bibliometriska indikatorer Ur ett nationellt och ett LTU- perspektiv Kristoffer Bäckström Luleå universitetsbibliotek.
Riksrevisionen Årlig revision HfR Säröhus 7 maj
Årsredovisning Utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi , En resa in i framtiden Innehåller regeringens återrapporteringskrav.
ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 baseras på:  Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc.  Instruktionen i Högskolelagen.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Analysen – vad har underlaget från fakultetsstyrelserna givit? - Svårt att skatta utbildningsutbudet i yrkes- och professionsinriktning, bildningsorientering.
Riksrevisionen Effektivitetsrevision - Oförbrukade forskningsbidrag HfR Tammsvik november 2010 Nina Gustafsson Åberg
Utbildningsdepartementet Forskning i BP års forsk prop (mnkr) Forskningsanslag till UoH300 VR552 VINNOVA304 FORMAS 88 FAS 21 Summa
Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!
FORSKNINGSBAROMETERN 2016 En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse.
Full kostnadsredovisning och Full kostnadstäckning.
37 minuter med tåget från Göteborg!
Kvalitetssäkring av högre utbildning – en framtida försäkring
FORSKNINGSBAROMETERN 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Universitetstyrelsen
Riksidrottsförbundet
Planering- och budgetprocess – Ny organisation för lärarutbildningen
Antibiotika till skåningar
Framgångsmått Mitt Q
vid Göteborgs universitet
Utvärdering av strategisk samfinansiering Staffan Edén
Sammanställning och analys av medieinslag om skyddad natur
Balanserat kapital och oförbrukade Bidrag
Göteborgs universitet Året 2016
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Budget 2017 STYRELSEN Ekonomienheten (PETER TELLBERG)
Medicinska fakulteten
Varför förbrukas inte alla resurser?
Inför årsredovisningen (HST, HPR och övriga återrapporteringskrav)
Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2017.
Inkomna ansökningar tom
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla diagram
Uppsala universitet i siffror
Årsredovisning 2017.
Förslag-utkast/FW Ekonomienheten
Uppsala universitet i siffror
34. Lättare analysera äldreomsorgens kostnader
Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
Ekonomisk statistik om högskolan - produktion och användning
BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande
Korta fakta om staten som arbetsgivare
Mer information om Ladok
Uppsala universitet i siffror
Definitioner DRG DiagnosRelaterade Grupper
Papper Produktion och leveranser
Årsredovisning och bokslut 2018
Presentationens avskrift:

Intern uppföljning 2016 Peter tellberg

VERKSAMHET – Forskning Externa bidrag Ekonomienheten VERKSAMHET – Forskning Externa bidrag OBS! Två axlar! Upplupna bidrag har en egen Siffrorna som är angivna med + resp % avser ökningen sedan 2015 (Avsnittet om extern finansiering ligger under Forskningsavsnittet i PM:et, därav får den kategoriseras som Verksamhet i denna PPT, ej under ekonomi) Bidragsinkomster: 1 768 mnkr +131 mnkr, 8% Bidragsintäkter: 1 667 mnkr +100 mnkr, 6% Oförbrukade bidrag: 1 521 mnkr +145 mnkr,10%

VERKSAMHET – forskning Externa bidrag per fakultet (mnkr) EKONOMIENHETEN VERKSAMHET – forskning Externa bidrag per fakultet (mnkr) Mnkr Mnkr OBS! Två axlar!! (SA har en egen) Utveckling 2012-2016: HFS +59% SFS -4% HHFS 0% UFS +27% SA +59% NFS +26% KFS -25% ITFS 114%

VERKSAMHET – forskning Vetenskapsrådet Ekonomienheten VERKSAMHET – forskning Vetenskapsrådet Medel från VR står för drygt 30% av Gus totala externa finansiering VR betalde ut 5 071 mnkr under 2016 Göteborgs universitet erhöll 11% av dessa medel GU har tillsammans med LU, KI och UU erhållit 65% av VRs utbetalda medel under 2016 VR erhöll 6 100 ansökningar 2016, varav 1 051 beviljades  Beviljandegrad 17 % GU skickade in 607 ansökningar till VR, varav 106 beviljades  Beviljandegrad 17% VR’s utbetalda forskningsbidrag på 5 071 mnkr minskade med 19 mnkr jmf 2015 GU’s andel (11%)är oförändrat jämfört med fg år, men en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2011-2014, då andelen varit 9% Antal ansökningar från GU har ökat jmf med fg år (588 st 2015) Att vi ligger precis på genomsnittet betraktas objektivt som bra, då GU har en stor del ansökningar inom hum, sam och utb.vetenskap, vilka är områden med lägre beviljandegrad än natur, teknik och medicin.

VERKSAMHET - Utbildning Ekonomienheten VERKSAMHET - Utbildning 25 996 helårsstudenter Ökning med 599 helårsstudenter (2,3 %) jmf med 2015 Prestationsgrad 83,5 % 2015: 84,3 % 2014: 85,0 % Ökningen av HST förklaras bland annat av statens riktade satsningar på utbyggnad av lärarutbildningen samt vad gäller HST även delvis av ändrad metod för fördelning av HST mellan budgetår (efter rekommendation från Ladok-konsortiet inför övergång till Ladok 3). Utvecklingen är positiv sedan 2014, då tilldelades också universitet ett ökat HST-uppdrag från staten (sjuksköterskor, lärarutbildning m.m.) Prestationsgrad: Prestationsgraden minskar för andra året i rad vilket förklaras av att en stor del av ökningen av antalet HST 2016 har skett inom ämnesområdet undervisning, ett område med lägre prestationsgrad än tex medicin och IT. Generellt gäller: Fakulteter med hög andel Program = hög prestationsgrad, Fakulteter med hög andel fristående kurs = lägre prestationsgrad. När utbyggnad sker inom främst fristående kurser är det sannolikt att prestationsgraden påverkas negativt.

VERKSAMHET - Utbildning Ekonomienheten VERKSAMHET - Utbildning Tilldelat takbelopp: 1 981 mnkr Under­produktion för femte året i rad Underproduktionen motsvarar 18 mnkr Sparad överproduktion minskar till 32 mnkr Takbelopp: De stora ökningarna av HST har skett inom utbildningsområden som ger låg ersättning (humaniora, samhällsvetenskap och undervisning). Samtidigt har universitet fått ökade anslag för genomföra utbyggnad inom bl.a. sjuksköterskor, barnmorskor, ämneslärare med mera. Detta sammantaget gör att universitetet inte når takbeloppet – trots en ökad produktion av HST/HPR.

VERKSAMHET - utbildning Ekonomienheten VERKSAMHET - utbildning Sammanställning per fakultet avräkning 2016 Fakultet Takbelopp (mnkr) Utfall (mnkr) Över-/under-produktion (mnkr) Över- /under-produktion (procent) Utgående anslagssparande HFS 152 144 -8 -5,3% SFS 277 258 -19 -6,9% -14 HHFS 185 188 4 1,6% 9 UFS 43 40 -3 -7,0% -2 SA 461 448 -13 -2,8% NFS 187 192 2,7% -5 KFS 225 1 0,0% 11 ITFS 66 72 6 9,1% 3 LUN/SOL 336 345 -6 SA tilldelades ett utökat utbildningsuppdrag på 168 helårsstudenter inför 2016; att de inte når upp till takbeloppet tros bero på det. NFS fick inför året ett reducerat uppdrag på 65 helårsstudenter baserat på tidigare års underproduktioner. Minskningen med 65 helårsstudenter motsvarade en anslagsminskning på cirka fem miljoner kronor. LUN som tidigare år har underproducerat, överproducerar i år

VERKSAMHET - Utbildning på forskarnivå per fakultet Ekonomienheten VERKSAMHET - Utbildning på forskarnivå per fakultet   Aktiva forskarstuderande Nyantagna forskarstuderande 2016 2015 HFS 193 194 23 25 SFS 212 233 24 43 HHFS 132 136 20 17 UFS 119 135 8 SA 843 833 186 129 NFS 196 218 49 41 KFS 47 46 9 10 ITFS 39 5 1 781 1 841 327 294 För 2016 ökar antalet nyantagna forskarstuderande, ökningen finns framförallt inom SA. Antalet aktiva forskarstuderande fortsätter att minska något under 2016, minskningen finns inom vetenskapsområdena samhällsvetenskap respektive naturvetenskap, men ökar inom medicin

Ekonomienheten PERSONAL Antalet anställda ökar marginellt till 6 211 personer. Antalet årsarbetare ökar med 38 stycken jämfört med 2015 Sjukfrånvaron minskar jämfört med 2015 2016: 3,1% 2015: 3,3 % Under den närmsta femårsperioden kommer 611 anställda att fylla 65 år. Av samtliga tillsvidareanställda beräknas 35 procent att gå i pension under kommande tioårsperiod. För högskolesektorn är sjukfrånvaron 2,9 % 2016 För staten som helhet är motsvarande siffra 4,0 %

EKONOMI - Resultat Samlat överskott 69 mnkr Budget 2016: 0 kr Ekonomienheten EKONOMI - Resultat Samlat överskott 69 mnkr Budget 2016: 0 kr Prognos per 31 augusti 2016: 10 mnkr Varför differens mellan prognos och utfall? Försäljning av Studenternas hus (41 mnkr)

EKONOMI – Balanserat kapital Ekonomienheten EKONOMI – Balanserat kapital 1 159 mnkr (2015: 1090 mnkr, +6%) Motsvarar 19 % av kostnadsomsättningen Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 422 mnkr (2015: 477 mnkr, -11%) Motsvarar 17 % av kostnadsomsättningen Forskning och utbildning på forskarnivå 737 mnkr (2015: 613 mnkr, +20%) Motsvarar 20 % av kostnadsomsättningen

Myndighetskapital - nuläge kontra önskat läge bokslut 2016 EKONOMIENHETEN Myndighetskapital - nuläge kontra önskat läge bokslut 2016 14 mnkr för mycket 5% =186 mnkr 200 mnkr fritt kapital 142 mnkr för mycket 215 mnkr fritt kapital 3% = 73 mnkr 538 mnkr bundet kapital Utbildning = balanserat kapital motsvarande 17% av kostnadsomsättningen Forskning = balanserat kapital motsvarande 20 % av kostnadsomsättningen GU snittet totalt = 19% 208 mnkr bundet kapital Utbildning 423 mnkr Forskning 738 mnkr

EKONOMI – Stödkostnader Ekonomienheten EKONOMI – Stödkostnader 2016: 1 458 miljoner kronor  23,7 procent av samtliga kostnader 2015: 1 453 miljoner kronor  24,5 procent av samtliga kostnader Stödkostnaderna ökar på institutionsnivå, medan fakultetsnivån minskar jämfört med föregående år, framför allt eftersom kostnaderna för stöd till lärarutbildningen flyttats till universitetsgemensam nivå. Det går inte att säga exakt varför stödkostnaderna i andel minskar, men den procentuella brukar röra sig med små marginaler upp och ner från år till år. Om det beror på de totala kostnaderna eller stödkostnaderna i sig saknar vi systemstöd för att analysera tillräckligt bra.

EKONOMI – Stödkostnader lärosäten 2016 Ekonomienheten EKONOMI – Stödkostnader lärosäten 2016 Jämförelsetal för stödkostnader redovisade för Göteborgs universitet i jämförelse med övriga lärosäten (2016)

INKÖP - fördelning Siffra inom parentes anger andel för 2015 Ekonomienheten INKÖP - fördelning För 2015 redovisades direktupphandlingar i kategorin Övriga inköp Siffra inom parentes anger andel för 2015