Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Statsbidrag till etniska organisationer (Förordning 2008:63)
Bidrag till universiteten direkt eller via externa finansiärer? Utvecklingen i Sverige och i vissa andra europeiska länder Carl Jacobsson Analysenheten,
Mobilen – en central funktion för mycket av det vi gör i idag…
Lindås Waves Utbildningskommitté
VERKSAMHETSPLAN 2007 / Verksamhetsplan 2007 / UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING •Vision •Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER •Bilsport.
Hammarö GK 2012.
Kanaler och forum, hur man kan jobba med hemsidor, press och media? Kommunikation som påverkar – hur gör man? Hässleholm 18 nov 2010.
Vad är SPF? Sveriges Pensionärsförbund, SPF är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för personer berättigade till pension, oavsett ålder.
Kapitel 11 Prissättning.
UPPFÖLJNING Vad behöver verksamheten för att kunna fatta beslut om ekonomiska frågor? Uppföljning av resultat och kapital: - mot budget (jämförelse) -
Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Distrikt 21 Distriktsmöte 26 & 27 maj 2007 Ludvika.
Räkna fram resultatet Kapitel 7: Beräkna ekonomin
VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplan UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER Autosport International,
Leda känslomässigt krävande arbete i äldreomsorgen
Verksamhetsstöd gymnasiet
Areamöten våren 2010 guv Ausma Pavulans / vice guv Anna Hedin 1.Ekonomi D21.
Välkommen till årets Ordförandeseminarium 4 – 5 oktober 2014 Här möts vi som vill göra skillnad! 1.
1 Inkomstförsäkring 1 januari 2009 i samarbete med Folksam.
Q2 Rapport 2014 Stockholm Jan Bengtsson VD, Uniflex.
Ekonomirapporten. April 2014
Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA
FFS Bokslut juli 2013.
Kommunala friskolor i Linköping
Sista föreläsningen! IndEkEnt, Vt Om betygsgränser tentamen. 5:a = 70 – 80 p 4:a = 55 – 69p 3:a = p Tenta 22:e kl se ING.
Hyllstofta Klippan Tel vx
Skall ta fram förslag till olika finansieringsalternativ för mer omfattande och långsiktiga investeringar. Gruppen bör även överväga reglerna för bestämmande.
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Agenda årsstämma Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3.Val av protokolljusterare och rösträknare.
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Kapitel 15 Budgeten.
Välkomna till nationell utbilning i SKÅNE
Bokslut Tertialbokslut för april Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % ( resor.
Årsmöte 2013, budget Lulegymnasterna 2013Konto Budget 2013 Utfall 2012 Medlemsintäkter Försäljningsintäkter Kostnader.
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. maj 2013 Materialet:
Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna 50 mkr för 2007 Länsstyrelserna - ansökningar och beslut Projekt inom affärsutveckling och.
EFS årsredovisning 2014.
KILU Bokslut KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015.
Mitel User Group Sweden What we are and what we do Mitel User Group 2015.
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
Info. Från Styrelsen Föräldramöte F Säsongen 2013/2014.
Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !
Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år
SCA Network - Årsmöte i Jönköping, Verksamhetsplan och budget 2016.
Styrelsen Ekonomi Myndigheter och verk Kamratgården Övergripande frågor som berör alla sektioner.
HUR FÅR VI TILL EN BRA BUDGET I VÅR FÖRENING? FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM.
Välkomna!.
Innehåll Syftet med föreningsbidrag Krav på förening som söker bidrag
Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna
Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år
Budget 2017 Årsmöte
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
Örby IS Innebandysektionen.
Tidplaner – Leadpart - Höstkonferens
Budget 2016 D:nr Eve/
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Månadsbudget Inkomster Studiebidrag Extrajobb
Beasts vision 2020 Stabil ungdomsverksamhet med ungdomslag från 9 – 17år A-lag i toppen av Division 1/Superettan eller spelande i Superserien. Anställd.
Budget 2016/17 Lindome IBK 31 augusti 2016.
Journalistik & Reklam En studie av reklamintäkter hos svenska medier med samhällsjournalistiskt innehåll under åren hemsida:
Välkommen till informationsmöte
åkermarkspriser Helår 2016
Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar
Åkermarkspriser helår 2013
Näringslivsforums Verksamhetsplan
+1,6.
SUHF-modellen Pia Grankvist
Presentationens avskrift:

Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga bidrag Förbundets totala intäkter

De totala kostnaderna på kansliet

Ekon., Admin.: ekonomi, administration; styrelse och revisorer, samtliga fasta lokal- och löpande kontorskostnader; projektbidrag till föreningar KoP: Kommunikation och Äldrefrågor; t.ex media, trycksaker, hemsidor, seminarier, PR- reklam, event, mässor Utb., Utv.: Utbildning och Utveckling; t.ex. nationella utbildningsdagar, konferenser och seminarier; medlemsregister, datasupport Veteranen: här endast kostnaderna för redaktionen som en del av kansliet; innehåller inga kostnader i samband med produktion och distribution av tidningen (se vidare sista bilden som visar Veteranen som eget "affärsområde") Fördelning över avdelningar av kansliets direkta kostnader utom personalkostnaderna Veteranen: endast kostnaderna för redaktionen såsom en del av kansliet avses (jämför sista bilden som visar Veteranen sedd som eget "affärsområde").

Summa Ekon., Admin.: Budget 2012: KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK Ekon., Admin. (utom personal)

Summa KoP: Budget 2012: KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen Kommunikation och Äldrepolitik (utom personal)

Summa Utb: Budget helår: KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen Utb. (= Utbildning, Utveckling, Medlemsregister, Support) utom personal

Summa Veteranen: Budget 2012: KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK Totala kostnaderna (22,5 MSEK) minus annonsintäkter (14,5 MSEK) innebär en budgeterad nettokostnad på -7,9 MSEK. Utslaget per medlem och tidningsnummer innebär detta ca 3:30 kr Veteranen Denna bild visar fördelningen av samtliga kostnader inom "affärsområdet" Veteranen; här är således – till skillnad mot i föregående bilder över avdelningar – personal- och produktionskostnader medräknade; OH-kostnader, t.ex. av typen fasta hyreskostnader, telefonkostnader, o.s.v. på kansliet, är dock ej medräknade (ingår i bilden Ekon., Admin.)