Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 8 april Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell.
Advertisements

Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS
LANDSBYGDSPROGRAMMET Bakgrund Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar.
TJÄNSTEN PULSEN COMBINE Nacka, Upplands Väsby, Täby
Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen augusti 2012
Antal FaR NLL över tid. Antal FaR primärvård och slutenvård.
Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012
Genomförandeplan för Dalarnas län inom området barn och vuxna med funktionsnedsättning (LSS) 2013 – april 2014.
Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Väster Mätperiod – Margit Gehrke Flyckt Projektledare.
(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall.
”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO”
Socialstyrelsen, mängd – individstatistik
Bisek – fortsatt forskning Henrik Swahn Biseks programledare Presentation vid seminarium 4/4-06.
FFS Bokslut juli 2013.
Valfrihet Greger Bengtsson 08 –
Individ, familj och funktionsnedsättning (IFF)
Välfärdsteknologi.
Hur gör vi i Upplands Väsby kommun Lena Kanström 1:e vice ordförande i Social- och äldrenämnden.
Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre – analysarbete i Gävleborg Länsledning Välfärd Karin Tillberg Mattsson.
Månadsrapport juli 2014 LS 2014 – Sammanfattning Resultat per juli+ 89,2 mnkr Budgeterat resultat+ 26,1 mnkr Prognos helårsresultat+ 76,7 mnkr.
Verktyg för nyckeltal inom äldreomsorg
LOV - möjlighet att välja Nationell översikt  208 kommuner inför eller utreder LOV  Statliga stimulansbidrag finansierar  SoS prognos: Ja i 140 kommuner.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Central administration och stab.
LOV -möjlighet att välja Full koll på LOV? Kungshamn den 14 april 2010 Amie Stobenius.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Mottagningsverksamhet och administrativ personal.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Bemanning och kompetensmix.
Kommundirektörsföreningen mars 2015
| Blåsdysfunktion enligt Nikola i Senior alert Sverige januari – september 2014 (data uttagen )
Individ- och familjeomsorg
Ekonomirapporten. Oktober 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. Oktober
Introduktion till FREDA Eslöv 28 januari 2014 Om utredning enligt socialtjänstlagen.
Asylsökande och kommunmottagna, utfall och prognos Källa: Migrationsverket.
Uppdrag från KF och KS Upphandling av verksamhetssystem Översyn avgifter inom vård och omsorg Serviceinsatser i tid ” Utredningarna behandlades.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Upplands Väsby_Camillas Hemtjänst och Service (minst 7 svarande) Hemtjänst.
VAD ÄR DET?.  Socialtjänsten skall se till att alla människor har en ekonomisk och social trygghet.  Socialtjänsten skall se till att alla kan ta del.
Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare.
Äldrenämnden Bokslut 2015 Måluppfyllelse, nämndens tre viktigaste mål Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att.
Lagen om valfrihet - LOV Ett valfrihetssystem för: *Äldre- och handikappomsorg *Hälso- och sjukvård *Stöd och service för funktionshindrade *Övrig socialtjänst.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!
Demokrati Kommunens verksamhet beslutas av politiska församlingar, gemensamma angelägenheter och beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska.
Ekonomi beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska fattas av folkvalda.
Trygghetsteamet i Linköpings kommun En biståndsbedömd insats
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
CENTRUMSKOLORNA Information Barn- och utbildningsnämnden
Organisation omsorgsförvaltningen
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
KPR april 2018.
Kvalitetsberättelse 2017.
Regionalt utvecklingsarbete EBP inom verksamhetsområdet stöd till individer med funktionsnedsättning
Demokrati Kommunens verksamhet beslutas av politiska församlingar, gemensamma angelägenheter och beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska.
Antal FaR totalt över tid
Äldreomsorg Effektivare flöden
Anhörigstödet i Falkenberg
Statusrapport införande
Presentation av antal spelande par år 2017
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Personalstatistik Område Skola
Adminstrativ utredning
Verksamhetsplan 2018 Sektor ÄO/HS LSG
Resursfördelning Grundskolenämnden
IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd
Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
Personalstatistik Område Förskola
RS förslag driftbudget 2020
Presentationens avskrift:

Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Biståndsbeslut (enligt SoL, LSS, HSL) Egen regi Sektor Hemtjänst Sektor Säbo (särskilt boende) Sektor LSS Sektor Förvaltningsövergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd teknik & service mm.) Stöd till både interna och externa verksamheter - Nattorganisation - Hälsofrämjande enheten (HFE) Externa utförare

Ekonomiska resultatet Resultat jan-aug inkl periodiseringar -15,5 mnkr 2015 -15,4 mnkr 2014

VON:s resultat per augusti, totalt underskott 15,5 mnkr Medborgarnas behov utifrån biståndsbeslut Egen regi Varav underskott -29,5 mnkr Varav överskott 14,0 mnkr

Prognos 2 per augusti 2015 Vård- och omsorgsnämnden: prognos -5,5 mnkr Stöd utifrån biståndsbeslut: överskott 28,5 mnkr Egen regi: underskott -34 mnkr

Ekonomiskt resultat för medborgarnas totala biståndsbehov per augusti Verksamhet Resultat (mnkr) Jan-aug Prognos (mnkr) Jan-dec Omsättning Äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) 9,9 26,0 463,8 LSS (boende, daglig verksamhet LASS-ärenden mm.) -3,8 -3,5 316,5 Övrigt (mötesplatser, administration mm.) 7,9 6,0 34,7 Totalt 14,0 28,5 815,0

Ekonomiskt resultat för egen regi per augusti Sektor Resultat (mnkr) Jan-aug Periodbudget (mnkr) Prognos Jan-dec Omsättning Staben 0,8 1,0 19,3 Förvaltnings-övergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd, teknik & service mm.) -0,8 -0,3 -1,0 139,4 LSS-boende -1,8 5,5 234,0 Säbo (särskilt boende, korttidsboende) -1,6 -1,2 0,0 231,5 Hemtjänst (inkl. boendestöd) -27,5 -0,7 -39,5 149,4 Totalt -29,5 -4,0 -34,0 773,6

Ekonomiskt resultat för VON per augusti Resultat Prognos Resultat Jan-aug Jan-dec Jan-dec 2015 -15,5 -5,5 2014 -15,4 0 -15,2 2013 -39,7 0 -32,4 2012 -14,0 -12,8 0

Åtgärdsprogram effekt resterande del av 2015 april aug Egen Regi, bättre än prognos 5 mnkr 3,2 mnkr Ägovägen (Opebacken) 2 mnkr 2,0 mnkr Avgifter (10 mnkr/år) 3 mnkr 3,0 mnkr Behov av hemtjänst/hemsjukvård 6 mnkr 3,6 mnkr Statsbidrag 6 mnkr 6,6 mnkr Minimala kostnader betalningsansvar 4 mnkr 4,0 mnkr Korttidsplatser (Minskande juni15) 1 mnkr 2,0 mnkr Goda alternativ till dagtäckning 1 mnkr 0,0 mnkr TOTAL 28 mnkr 24,4 mnkr -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya åtgärder prognos 2 Fortsatt översyn av avgifter/hyror Undersöka möjligheter att söka ytterligare statsbidrag Utreda och vid behov förbättra Vård- och omsorgsnämnden systematiska arbete för att använda arbetsmarknadspolitiskt stöd vid anställningar. Effekt av åtgärder ca 5 miljoner kronor