Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Genomförande länsplanen Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
Produktionsutskottet
©Norrenergi Periodbokslut Andra tertialet 2005.
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden.
Fastighetsbyrån Konjunkturundersökning Oktober 2012.
Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 11 april
Areamöten våren 2010 guv Ausma Pavulans / vice guv Anna Hedin 1.Ekonomi D21.
(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall.
Ekonomirapporten. April 2014
TÄNK PÅ ETT HELTAL MELLAN 1-50
FFS Bokslut juli 2013.
Uppföljning Diagnostik Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.
Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog.
Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.
ÅRJÄNGS KOMMUN Sunne kommun Creare Vivere Finansierat av Europeiska socialfonden.
Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014.
Verksamhetsstöd Fristående gymnasieskolor 24 april SIDAN 1.
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Delårsrapport augusti och helårsprognos Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med.
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013.
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Tertialbokslut Sociala Stödresurser. Tertial bokslut VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information.
Bokslut Tertialbokslut för april Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % ( resor.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Bokslut 2011, Diagnostik
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Delårsrapport mars och helårsprognos Delår mars och prognos 2013.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Regionalt råd – Hooks Herrgård Stabsuppbyggnad och avveckling.
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%
Regionstyrelsen Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat.
God ekonomisk hushållning
Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.
Budget 2006 Utfall 0608 Prognos 2006 Resultat
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Information om gjorda förändringar
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Tertialbokslut
Direktiv till Budget
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016
Statusrapport – Namn projekt
Skyddskommitté Utvecklingsavdelningen okt 2016.
Sjukfrånvaron Sektor KoF
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Personalstatistik Område Skola
Personalstatistik Område Förskola
Gruppintervju för timvikarier Nacka Seniorcenter
-8,7. -8,7 Barn med särskilda behov +0,8 +0,8 Barn med särskilda behov Ojämn fördelning av barnantal inom stadsdelen, men på många håll lägre än.
Personalstatistik Område Förskola
IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd
Personalstatistik Område Skola
+1,6.
Personalstatistik Område Förskola
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
Personalstatistik Område Förskola
Personalstatistik Område Förskola
Presentationens avskrift:

Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser

Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period

Bokslut juli 2013 INSATTA RESURSER Negativt resultat i förhållande till budget på – 7,2 mnkr. Det ackumulerade resultatet är ett underskott på – 6,9 mnkr. Prognos – 5,5 mnkr. Sommarkostnaderna lägre än 2012 bland annat lägre sjukfrånvaro (Avvikelse 2012, - 9 mnkr julibokslut) Vikariekostnader dock högre än budget. Engångskostnader i samband med personalnedragningar uppsägningslön, semesterskulder mm

Sociala StödresurserAck Utfall/resultatÅrsbudget Årsprognos Resultatenhetens namn Ack Utfall jan-jul Ack Budget jan - jul Avvikelse jan-julIntäkterKostnaderNetto Intäkt er Kostn. Ledning, verksamhetsstöd ,5 med åtg Bemanningsenheten ,0 Omsorgerna ,0 med åtg Individ & familj ,0 med åtg Personlig assistans ,0 med åtg Seniorcenter Ektorp ,0 Seniorcenter Talliden ,5 med åtg Seniorcenter Sofiero ,50,0 med åtg Seniorcenter Sjötäppan ,0 med åtg Seniorcenter Älta ,0 Total ,5 mnkr

Bokslut juli 2013 INSATTA RESURSER Ledning och verksamhetsstöd – Kommungemensamma kostnader Omsorgen – Checknivå för daglig verksamhet, vikariekostnader och kostnader i samband med personalneddragning Talliden – Konstruktion av larmavtal, uppsägningslön för enhetschef, försenad personalneddragning Sofiero – Tomplatser och sjukfrånvaro

Utbildning av chefer och chefsstöd för att få billigaste paketet från personalenheten Övertagande av personal och arbetsuppgifter från personalenheten Personalnedskärningar Omsorgen, Talliden, Sjötäppan Ändrat öppethållande på sommaren för dagliga verksamheter Fortsatt introduktion av de personliga assistenterna i övriga verksamheter Beräkningsmallar för vad olika checknivåer motsvarar i personaltid för alla verksamheter Särskilda regler för korttidssjukfrånvaro under sommarperioden Avtalsdiskussioner Åtgärder

Ledning och verksamhetsstöd: Fortsatt mycket restriktiva med investeringar Omsorgen daglig verksamhet: Översyn av kundvalet Individ o. Familj: Personalnedskärningar Socialpsykiatin, kompetensutveckling inom Ungdomsverksamhet och Familjeverksamhet för att kunna ta emot fler kunder NSC Talliden: Driftsinskränkning av en enhetschefstjänst Nya åtgärder