Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Budget för år 2010 och plan för åren
Advertisements

Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
EKONOMIUTBILDNING 2 OCH 8 DECEMBER 2009
Balanskravsresultat (mkr)
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Fakta om invånarna i Göteborg
Rösjöskolan.
Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.
Ekonomirapporten. April 2014
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vår Kommun Samhällskunskap år 8.
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Organisation Kommunkoncernen Till och med 2004 Kommundirektör Kommunfullmäktige IT/ Organisation Ekonomi- kontoret Personal- kontoret Kommun- fastigheter.
Årets resultat , belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet.
AVESTA KOMMUNS ORGANISATION 2015
Årets resultat Likvida medel den 31 december för åren 2006 – 2011 samt per månad för 2012 och 2013.
Riksdagen Skollagen Kommunfullmäktige Inriktningsmål Barn- och utbildningsnämnd Förväntade resultat Skolverket Läroplaner Barn- och utbildningssförvaltning.
Ekonomi i offentlig verksamhet
Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda.
Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.
Ekonomin inför 2016.
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.
Kommunerna i Stockholms län Den finansiella profilen
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent.
Budgetberedningens förslag
Välkommen till Göteborgs Stad!
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE
Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen
Asylsökande och kommunmottagna, utfall och prognos Källa: Migrationsverket.
Knivsta – där framtiden bor. STOCKHOLM UPPSALA ARLANDA SÖDERTÄLJE VÄSTERÅS ÖREBRO ESKILSTUNA Knivsta – nära till mycket KNIVSTA.
Ett öppet och levande Motala ResultatmålStatusNyckeltal 01 Företagsmiljö i toppklass + 69 arbetsställen 02 Meningsfull sysselsättning Ökad sysselsättning.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Avgifter skatt statsbidrag övrigt Kommunernas inkomster.
Ekonomirapporten, oktober 2016 Diagrammen Ekonomirapporten, oktober
Demokrati Kommunens verksamhet beslutas av politiska församlingar, gemensamma angelägenheter och beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska.
Ekonomi beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska fattas av folkvalda.
God ekonomisk hushållning
Kommunernas inkomster
Strängnäspartiet – Budget 2014
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Balanskravsresultat, mkr
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Uppföljningsdag 27 februari
Äldrenämnden Ramärende
Sammanfattning, kommunen
Tertialbokslut
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla tabeller
Ekonomirapporten, oktober 2016
Sammanträdesplan 2018 Nämnd Jan   Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Demokrati Kommunens verksamhet beslutas av politiska församlingar, gemensamma angelägenheter och beslut om inriktning, omfattning och finansiering ska.
Verksamhetsplan med budget 2019:
RS förslag driftbudget 2020
Presentationens avskrift:

Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr) Helår Prognostiserat resultat 22 Mkr (inklusive återbetalning AFA 15 Mkr) Nämnderna prognostiserar 10 Mkr i underskott Skatter och generella statsbidrag 8 Mkr bättre än budget Investeringar 202 Mkr i prognosen Tre av fyra finansiella mål uppfylls

Resultaträkning, kommunen

Resultatutveckling

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Nämndernas driftresultat

Barn- och utbildningsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,8 Mkr Barnomsorg -0,7 Mkr Grundskola/fritidshem-7,3 Mkr Grundsärskola 3,0 Mkr Totalt - 4,2 Mkr

Kommunstyrelsen Budgetavvikelse Styrelse 7,5 Mkr Kommunledning 8,9 Mkr Räddningstjänst/försäkring 0,6 Mkr Gymnasium/Komvux 0,0 Mkr Totalt17,0 Mkr

Samhällsbyggnadsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,5 Mkr Gator/vägar, park, teknik/trafik 0,0 Mkr Fastighetsenhet 0,0 Mkr Städ-/kost-/serviceenhet -0,1 Mkr VA-verksamhet-2,2 Mkr Renhållningsverksamhet 0,0 Mkr Totalt samhällsbyggnadsnämnd-1,8 Mkr

Socialnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,0 Mkr Vård och omsorg-10,5 Mkr Omsorg om funktionshindrade-15,6 Mkr Individ- och familjeomsorg 5,0 Mkr AMA-arbetsmarknadsavd 0,0 Mkr Totalt -21,1 Mkr

Kultur- och fritidsnämnden Budgetavvikelse Nämnd, Bibliotek & Kultur 0,0 Mkr Arena och fritid 0,0 Mkr Musik och ungdom 0,0 Mkr Totalt 0,0 Mkr

Övriga nämnder Budgetavvikelse Byggnadsnämnden-0,4 Mkr Kommunfullmäktige 0,0 Mkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0 Mkr Revisionen 0,0 Mkr Valnämnden 0,4 Mkr Överförmyndarnämnden 0,0 Mkr Totalt 0,0 Mkr

Finansförvaltningen Budgetavvikelse Arbgivavg,pensioner mm 12,0 Mkr Skatte- och statsbidrag 8,0 Mkr Finansnetto 6,0 Mkr Totalt 26,0 Mkr

Investeringar

Soliditetsutveckling

Finansiell målavstämning, prognos Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. Utfall: 1,1 % Uppnås Kassalikviditeten bör vara minst 50 % Utfall: 64 % Uppnås Soliditeten bör förbättras Utfall: Sjunker från 53 % till 51 %. Uppnås inte Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital Utfall: Från 90 % till 84% Uppnås

Bolagen

Tack!