Resultat och prognos Maj 2016. Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Produktionsutskottet
Advertisements

Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL.
Vardagspolitik är global
Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun
Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
FFS Bokslut juli 2013.
Vårdöverenskommelsen Beställarprocess
Årets resultat , belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet.
Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015.
Svar från remissinstanser Statliga myndigheter - 2 svar Länsstyrelsen Göteborg, Socialstyrelsens regionala tillsynsmyndighet Högskolor och universitet.
Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog.
Presentation av Västra Götalandsregionen
Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda.
Västra Götalandsregionen
Delårsrapport augusti och helårsprognos Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med.
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
BUDGET - EN EKONOMISK PLANERING
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.
Kapitel 15 Budgeten.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Delårsrapport mars och helårsprognos Delår mars och prognos 2013.
Organisationsförändring -hur påverkas arbetet med intern kontroll
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Detaljbudget 2015.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Patientsäkerhetskultur mätning Våren 2011 Västra Götalandsregionen.
Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
KILU Bokslut KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015.
Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Hälsa- och arbetsmiljö PU 17 februari Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro Guide Hälsa och Arbetsmiljö Information om AFS 2015: 4 om organisatorisk och.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015.
VGR:s tjänstemannaorganisation ServiceverksamheterUtförarverksamheterGranskande verksamhetSamordnat kansli för stöd till regionstyrelsen och centrala nämnder.
Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen RS Handläggare Kristin Créton.
Medarbetarenkät 2015 Fördjupad information. Presentation Redovisning nedbrutet på efterfrågade variabler (Kön, ålder, yrkeskategorier för PU De signifikanta.
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Regionstyrelsen 15 september 2015 Ann-Sofi Lodin Regiondirektörens rapport.
Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB Magnus Fagerstedt.
SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%
Regionstyrelsen Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat.
Plan för verksamhetsuppföljning 2016 RS
God ekonomisk hushållning
Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.
Planering på Särskilt boende.
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Program för Leverantörsdagen 2 november
Den demografiska utmaningen
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Budget 2018 GrönBlå Samverkan.
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Halvtid GrönBlå Samverkan.
Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016
VGR:s politiska organisation
Västra Götalandsregionen
+1,6.
Presentationens avskrift:

Resultat och prognos Maj 2016

Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016

Positiv budgetavvikelse med mnkr och 546 mnkr bättre än föregående år Resultat och prognos maj 2016

Intäkterna är knappt 5 % högre än föregående år och 500 mnkr bättre budget Resultat och prognos maj 2016

600 mnkr lägre kostnader än budgeterat, relativt låg kostnadsutvecklingstakt men nu ökande för varje månad Resultat och prognos maj 2016

Hälso- och sjukvård har en positiv budgetavv. på 184 mnkr, det är främst HSS och HSN som bidrar till detta Resultat och prognos maj 2016

Sjukhusen har sammantaget -97 mnkr negativa budgetavvikelser Resultat och prognos maj 2016

De flesta verksamheterna inom tillväxt och utveckling redovisar mindre beloppsmässiga budgetavvikelser Resultat och prognos maj 2016

Övriga verksamheter redovisar positiva budgetavvikelser Resultat och prognos maj 2016

Koncernkontorets prognos Maj 2016 Informationen i följande bilder är koncernkontorets bedömning och den är inte avstämd med utförarstyrelser eller nämnder.

Prognos maj, HoS företrädare Resultat och prognos maj 2016 Västra nämnden, tillkommande ersättning för hematologi vid Kungälvs sjukhus -15 mnkr HSS + 10 mnkr

Prognos maj, HoS utförare + 50 mnkr från mars Resultat och prognos maj 2016

Prognos maj + 12 mnkr, företrädare Regional utveckling Resultat och prognos maj 2016 Kulturnämnden, +7 mnkr. Budgetmedel för att täcka beslut om ny hantering av sociala avgifter till kulturinstitutionerna. Alla medel går inte åt Regionutvecklingsnämnden: Medel för infrastruktursatsningar kommer inte avropas av kommunerna i planerad takt (20 mnkr) samt medel för underhåll av naturbruksskolor kommer ej tas i anspråk under året (5 mnkr) Miljönämnden, Kollektivtrafiknämnden Redovisar prognoser enligt budget = 0

Prognos maj, utförare Regional utveckling + kommittéer Resultat och prognos maj 2016 Göteborgs botaniska trädgård, (+0,5 mnkr) återbetalning eget kapital Västarvet, Styrelsen för folkhögskolorna, Kultur i Väst, Naturbruksstyrelsen, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Redovisar prognoser enligt budget = 0

Prognos maj, bolagen: VT förbättras med 10 mnkr Resultat och prognos maj 2016 Västtrafik: Kommer i årsbokslutet justeras till 0 och ge en positiv effekt på koncernens resultat GöteborgsOperan AB, Sahlgrenska International Care AB, Film i Väst AB, Göteborgs Symfoniker AB, Turistrådet Västsverige AB, Regionteater Väst AB Redovisar prognoser enligt budget = 0

Prognos maj, Serviceverksamheter Resultat och prognos maj 2016 Regionservice + 30 mnkr, återbetalning till förvaltningarna Hälsan och Stressmedicin (+ 1 mnkr) Västfastigheter: Lägre avskrivnings- och räntekostnader än planerat

Prognos maj, Regiongemensamt Resultat och prognos maj 2016 Koncernkontoret och regionstyrelse förbättrar prognos med 25 mnkr IS-/IT-Branscher, VGR IT, Patientnämnder redovisar prognos enligt budget = 0

Prognos maj, Finansiella verksamheter Resultat och prognos maj 2016 Koncernbanken + 30 mnkr Moderförvaltning +620 mnkr

Prognos maj Koncernbanken, mnkr Resultat och prognos maj 2016 Koncernbankens finansnetto+ 209 mnkr fsg fondandelar, fsg realräntor, förfall AIO, återföring nedskrivning mnkr fsg fondandelar, fsg obligationer - 66 mnkr kostnader kapitalförvaltningen - 8 mnkr Interna poster - 96 mnkr lämnat regionbidrag -478 mnkr räntor regionlån & likvidkonto mnkr Administrativa kostnader - 3 mnkr Summa prognos koncernbanken mnkr

Prognos maj moderförvaltningen, +980 mnkr Budgeterat överskott+ 152 mnkr Kommunalekonomisk utjämning - 48 mnkr Statsbidrag (netto)+ 382 mnkr Pensionskostnader+ 114 mnkr Övrigt*+ 380 mnkr Summa prognos moderförvaltningen+ 980 mnkr *För att finansiera sjukhusens beviljade underskott krävs ett överskott på 210 mnkr Resultat och prognos maj 2016

Koncernkontorets prognos maj mdkr Intäktsförändringar mot budget1200 Statsbidrag1000 -Läkemedel360 -Flyktingmiljarden & Asylsökande380 -Psykisk ohälsa, rehabgaranti, slutreg mfl260 Finansiella intäkter200 Kostnadsändringar mot budget-300 -Köps/såld vård (netto) Läkemedel-200 -Västtrafik minskade kostnader100 -Personal kostnader100 Medel som inte förväntas förbrukas525 -Moderförvaltning200 - RS125 - HSN/HSS (Beroende på besluts takt)200 Resultat och prognos maj 2016

Koncernkontorets prognos maj mot mars ca 950 mnkr Utförare inom HoS+50 mnkr Utförare inom RUN+50 mnkr Koncernbank / moderförvaltning+675 mnkr -Koncernbank RS Statsbidrag Övrigt +360 Osäkerhet HSS/HSN+200 mnkr TOTALT+975 mnkr Resultat och prognos maj 2016

Koncernkontorets prognos maj Resultatmål 2016: SÄS ser ut att inte klara sin godkända budget avvikelse med upp till ytterligare -25 mnkr (KK bedömning) Tveksamt: Kungälv (hematologi) och Alingsås Balans utgången av november: Följande verksamheter bedöms ha svårigheter att nå balans i november månadsutgång: SÄS, Kungälv och Alingsås Resultat och prognos maj 2016