Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Budget 2013 Finansplan Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade.
Enhetschef Fastighetsutveckling
Semesterekonomi 2012 Ingela Gabrielsson, Privatekonom
Produktionsutskottet
Träning ger färdighet!.
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
Resultatredovisning Arbetsmiljö och stress. 1. En av tio skyddsombud anser att det är svårt att på deras arbetsplats kombinera arbete med familj/fritid.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Samordna opererande verksamhet.
Ämne 1 Ämne 2 Ämne 3 Ämne 4 Ämne 5 Avsluta. Ämne 1 – 100 Frågan Svaret.
Resultatredovisning Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Almedalen 2008 Arbetsmarknadsindikatorer år Hur många går till arbetet en vanlig dag… …och vad gör resten?
Verksamhetsstöd – nuläget Branschråd grundskola 30 november SIDAN 1.
Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 11 april
Verksamhetsstöd gymnasiet
Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012.
Försäkringskassans regleringsbrev för 2013
Indoeuropeiska fornsvenskan Äldre ny svenskan Äldre ny svenskan Yngre ny svenskan Avsluta.
FFS Bokslut juli 2013.
Uppföljning Diagnostik Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.
E-FAKTURA PRIVAT STATISTIKSAMMANSTÄLLNING - SVENSKA MARKNADEN 2013.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Utmaningar vård och omsorg En åldrande befolkning Fler innevånare med demenssjukdom Ökade krav – kompetens o kvalitet Fördjupad samverkan mellan kommun/landsting.
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Dagverksamhet och särskilt boende för äldre. Personaltäthet.
Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!
F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS för perioden januari-augusti 2013.
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN
Revisionsplan – Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll , §
Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1.
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Tertialbokslut Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän.
Trafikförändringar 21 januari 2009 Sara Bergendorff Planeringsavdelningen.
Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Central administration och stab.
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
Kapitel 15 Budgeten.
Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.
Tertialbokslut Sociala Stödresurser. Tertial bokslut VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information.
Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Årsmöte 2013, budget Lulegymnasterna 2013Konto Budget 2013 Utfall 2012 Medlemsintäkter Försäljningsintäkter Kostnader.
Bokslut 2011, Diagnostik
Eneffektiv användning En effektiv användning av resurser.
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
BÅTRELATERADE STÖLDER
VERKSAMHETSKONFERENSEN 2014 ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED
God ekonomisk hushållning
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Information om gjorda förändringar
Medicinska fakulteten
Balanskravsresultat, mkr
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Kvalitetsberättelse 2017.
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016
Statusrapport – Namn projekt
Gruppintervju för timvikarier Nacka Seniorcenter
IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd
+1,6.
IFO-FH resultat och prognos per juli 2018
Presentationens avskrift:

Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser

Månadsbokslut september 2012 INSATTA RESURSER VSS visar för perioden ett negativt resultat med 9, 5 miljoner i förhållande till budget. Prognosen för året är - 7,5 miljoner. Orsaker till förändrad prognos Utfallet av personalkostnader för september månad följer inte den Intäktsbortfallet pga. tomplatser på äldreboendena fram till sommaren kan inte hämtas hem Omsorgen har fortfarande tomplatser Checknivåer och villkor för daglig verksamhet, Omsorgen matchar inte kostnaderna.

Omsorgen Daglig verksamhet Nacka - Sthlm NivåNackaStockholm Medelcheck: Nacka 856 Stockholm1142

Förändrade villkor Daglig verksamhet Utökade öppettider ger ökad personalkostnad på tkr per år. Ingen möjlighet att stänga verksamheten för planering ger ökad personalkostnad på 300 tkr per år. Tendens att deltagare aldrig tar semester vilket kräver full personalstyrka hela sommaren.

Åtgärder Noggrann kontroll av resursbehovet pågår för att ständigt effektivisera bemanningen. Fortsatt neddragning av personal Översyn av nivåbedömningar tillsammans med Socialtjänsten pågår. Koppla checknivåer till personaltid Nedläggning av Företagsslussen SC Talliden startade i september med ytterligare 6 abonnemangsplatser för korttidsvård.

Sociala Stödresurser Resultatredovisning januari - september Sociala StödresurserAck Utfall/resultatÅrsbudgetPrognos Resultatenhetens namn Ack jan- sep Ack budget jan-sep Avvikelse jan-sep IntäkterKostnaderNetto Ledning, verksamhetsstöd, bemanning Omsorgerna Individ & familj Personlig assistans Seniorcenter Ektorp Seniorcenter Talliden Seniorcenter Sofiero Seniorcenter Sjötäppan Seniorcenter Älta Total