Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Advertisements

Hur mycket eget kapital behöver föreningen?. Eget kapital TILLGÅNGAR minus SKULDER är EGET KAPITAL En del tillgångar är bundna andra är likvida Fråga:
VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplan UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER Autosport International,
Areamöten våren 2010 guv Ausma Pavulans / vice guv Anna Hedin 1.Ekonomi D21.
Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar.
Vänföreningens plan för arbeten och verksamhet ombord på Spica hösten 2009 Utgåva 12 aug 2009 T121 Spica Vänner Styrelsen Visning helger.
Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga.
Projekt Yrkestjänsten Båda Rotaryklubbarna i Eksjö representerar en mängd olika yrken. Detta tas tillvara genom att olika yrkes- kårer informerar om sina.
BUDGET - EN EKONOMISK PLANERING
Kapitel 15 Budgeten.
Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.
HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.
Bokslut 2011, Diagnostik
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Bemanning och kompetensmix.
Du spelar för Sverige Föreningslivets eget spelbolag Du spelar för Sverige Föreningslivets eget spelbolag Vår mission/vårt uppdrag Folkspel skall, med.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Budgetberedningens förslag
EFS årsredovisning 2014.
Vård- och omsorgscollege Ekonomisk uppföljning 2014.
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Ing behållning årets början187 Intäkter Bidrag vägar143 Övriga intäkter 30 Uttaxering240 Summa413 Kostnader Drift sommar 270 Drift Vinter 120 Övriga kostnader.
Mitel User Group Sweden What we are and what we do Mitel User Group 2015.
Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2.
Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
SCA Network - Årsmöte i Jönköping, Verksamhetsplan och budget 2016.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2.
HUR FÅR VI TILL EN BRA BUDGET I VÅR FÖRENING? FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM.
Räkna ut resultat Intäkter − Kostnader = Resultat.
Strategi för skötsel av skyddade områden i Uppsala län
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Rosenlunds samfällighetsförening
VERKSAMHETSKONFERENSEN 2014 ETT KANSLI SOM VI HAR RÅD MED
God ekonomisk hushållning
Budget 2017 Årsmöte
Sandöns Samfällighetsförening Årssammanställning 2015
Välkommen! Årsstämma 18 maj Ljungs Samfällighetsförening
Årsmöte
Budget 2006 Utfall 0608 Prognos 2006 Resultat
Budget 2017 Holmsund församling
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
BUDGET 08/09.
Månadsbudget Inkomster Studiebidrag Extrajobb
Beasts vision 2020 Stabil ungdomsverksamhet med ungdomslag från 9 – 17år A-lag i toppen av Division 1/Superettan eller spelande i Superserien. Anställd.
Budget 2016/17 Lindome IBK 31 augusti 2016.
Distriktsrådets verksamhetsplan och budget för 2018
Budget 2018 Holmsund församling
Budget 2018 Holmsund församling
3000 kr mer per hektar med Biofer !
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla diagram
Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
till stämma 10 april 2018 önskar Styrelsen
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice
Karin Millgård, division Service
Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar
Budget 2018 GrönBlå Samverkan.
Alla delar av årsrapporten har skickats ut för 2 veckor sedan
Näringslivsforums Verksamhetsplan
Sammanställning Område Vad? Besparing helår Tkr Utbildning
Sponsor/Företagsgolf
Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice
Brf Kvarnberget Föreningsstämma 2019.
En skolpeng höljd i dunkel?
Årsmöte 2019 Brevik-Lerviks Vägförening
Ersättning asyl/kommunmottagna vårdcentraler 2018
Brf Stenbocken Genomgång ekonomi
Presentationens avskrift:

Sammanfattning 2016 525 medlemmar (2015: 491 st), + 7% Familjedagen En Dag I Paradiset gav viktigt överskott Ökade intäkter för visningar på Gålöbasen SMM-bidrag 40 000 kr Tidigare för höga kostnader för redovisningstjänster och IT åtgärdat enligt plan

Utfall Utfall Veteranflottiljen, 2015-2016 2016 2015 Intäkter medlemskap 100 500 kr 26 000 kr Intäkt EDIP, netto 103 500 kr 79 000 kr Övriga ersättningar, bidrag och nettointäkter 53 000 kr 5 000 kr Summa (netto-) intäkter 257 000 kr 110 000 kr   Redovisning o bokslut - 2 000 kr - 42 000 kr IT, www.veteranflottiljen.se - 23 000 kr - 49 000 kr Porto, trycksaker, broschyr - 31 000 kr - 4 000 kr Övriga verksamhetskostnader - 10 000 kr Summa kostnader - 66 000 kr - 105 000 kr Resultat; till stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 191 000 kr Stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten under året - 32 000 kr - 33 000 kr Fondering för kommande stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 159 000 kr - 28 000 kr

Budget Utfall Utfall och budget Veteranflottiljen, 2015-2016 2016 2015 Intäkter medlemskap 100 000 kr 100 500 kr 26 000 kr Intäkt EDIP, netto 30 000 kr 103 500 kr 79 000 kr Övriga ersättningar, bidrag och nettointäkter 5 000 kr 53 000 kr Summa (netto-) intäkter 135 000 kr 257 000 kr 110 000 kr   Redovisning o bokslut - 4 000 kr - 2 000 kr - 42 000 kr IT, www.veteranflottiljen.se - 27 000 kr - 23 000 kr - 49 000 kr Porto, trycksaker, broschyr - 20 000 kr - 31 000 kr - 4 000 kr Övriga verksamhetskostnader - 10 000 kr - 10 000 kr Summa kostnader - 61 000 kr - 66 000 kr - 105 000 kr Resultat; till stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 74 000 kr 191 000 kr Stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten under året - 32 000 kr - 33 000 kr Fondering för kommande stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 159 000 kr - 28 000 kr

Budget Utfall Utfall och budget Veteranflottiljen, 2015-2017 2017 2016 2015 Intäkter medlemskap 100 000 kr 100 500 kr 26 000 kr Intäkt EDIP, netto 50 000 kr 103 500 kr 79 000 kr Övriga ersättningar, bidrag och nettointäkter 10 000 kr 53 000 kr 5 000 kr Summa (netto-) intäkter 160 000 kr 257 000 kr 110 000 kr   Redovisning o bokslut - 1 000 kr - 2 000 kr - 42 000 kr IT, www.veteranflottiljen.se - 23 000 kr - 23 000 kr - 49 000 kr Porto, trycksaker, broschyr - 8 000 kr - 31 000 kr - 4 000 kr Övriga verksamhetskostnader - 10 000 kr - 10 000 kr Summa kostnader - 42 000 kr - 66 000 kr - 105 000 kr Resultat; till stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 118 000 kr 191 000 kr Stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten under året - 32 000 kr - 33 000 kr Fondering för kommande stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 159 000 kr - 28 000 kr

Vart går överskottet? Utöver kostnaden för att finnas till har vi lagt pengar på: Andel i Isotta-motor 10 tkr 2015 Sammanlagt 65 tkr under 2015-2016 på diverse Gålö - mest ”hydraulsystemsunderhåll” Vi har efter 2016 ca 300 tkr ”i fonderna”, indikativt ytterligare 100 tkr 2017 = 400 tkr Vad vill vi göra, vad för ”goda gärningar” skall vi göra ?

Förslag till goda gärningar Bjuda på 6 mån arrende, 55 tkr som kommer alla fartyg till del Jägaren: 30 tkr i startbidrag T26: 30 tkr i blästringsbidrag M20: 7 tkr vidmakthållning Hjärtstartare 10 tkr Summa 132 tkr Att tas in i 2016-års räkenskaper?

Budget Utfall Utfall och budget Veteranflottiljen, 2015-2017 2017 2016 2015 Intäkter medlemskap 100 000 kr 100 500 kr 26 000 kr Intäkt EDIP, netto 50 000 kr 103 500 kr 79 000 kr Övriga ersättningar, bidrag och nettointäkter 10 000 kr 53 000 kr 5 000 kr Summa (netto-) intäkter 160 000 kr 257 000 kr 110 000 kr   Redovisning o bokslut - 1 000 kr - 2 000 kr - 42 000 kr IT, www.veteranflottiljen.se - 23 000 kr - 23 000 kr - 49 000 kr Porto, trycksaker, broschyr - 8 000 kr - 31 000 kr - 4 000 kr Övriga verksamhetskostnader - 10 000 kr - 10 000 kr Summa kostnader - 42 000 kr - 66 000 kr - 105 000 kr Resultat; till stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 118 000 kr 191 000 kr Stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten under året - 164 000 kr - 33 000 kr Fondering för kommande stöd för fartyg, Gålöbasen och utveckling av verksamheten 27 000 kr - 28 000 kr