Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-04-16 DNR KFKS 2008/225.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Advertisements

Balanskravsresultat (mkr)
©Norrenergi Periodbokslut Andra tertialet 2005.
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
Varifrån kommer pengarna till landstinget? Utfall 2009.
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/
Projektstyrning av exploateringsverksamheten inom Fastighetskontoret i Malmö Stad MEX-dagarna 8-9 nov 2006 Monica Johansson Fastighetskontoret MALMÖ STAD.
Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
FFS Bokslut juli 2013.
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vår Kommun Samhällskunskap år 8.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.
Välkommen till Ekonomiutbildning!.
Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Anna Green, Miljöenheten.
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1.
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen.
Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period.
Kommunerna i Stockholms län Den finansiella profilen
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Budgetberedningens förslag
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE
Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Ekonomirapporten, oktober 2016 Diagrammen Ekonomirapporten, oktober
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015
Positivas signaler för Vindeln
God ekonomisk hushållning
Framgångsmått Mitt Q
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Balanskravsresultat, mkr
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Sammanfattning, kommunen
Tertialbokslut
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016
Ledarskapsakademin 21 oktober 2003 Mats Bohman.
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla diagram
Ekonomirapporten, oktober 2016
Sammanträdesplan 2018 Nämnd Jan   Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten
Verksamhetsplan med budget 2019:
Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten
Budgetdirektiv samt ramar för Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
RS förslag driftbudget 2020
Presentationens avskrift:

Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER Nämnder&Verksamheter: Mars bokslut UN: - 1 mkr jämfört med budget för 2009 pga. likvärdighetsgarantin för förskolan SÄN:+12 mkr bättre än budget för KS:totalt -5 mkr pga av prod. -Kultur Nacka –1,8 mkr (1 mkr ute särskild musikunderv. -VSS –3 mkr (nya regler LASS, höga lokalkost. efter ombygg. och höga pers.kost. - FFS: Fokus på Stensö- och Fisksätra- skola samt Samskolan I stort oförändrat jmf med bokslut. Fördjupad uppföljning i T1. FFS: Fortsatt stabil kundnöjdhet VVS: Lokaler med bättre ändamålsenlighet. Bättre effektivitet genom ombyggnad av Ektorp& Talliden FAK: Lokalförsörjning ok OK

Skattenetto: Utfall för perioden: 909,6 mkr, 32,5 mkr bättre än budget. Orsaken är att ingen periodisering har gjorts för förväntad slutavräkning, vilket motsvarar -32,5 mkr för perioden. Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall, mkr, vilket är i nivå med budget men då är skattereserven, på 25 mkr, upplöst. SKL prognostiserar en snabbare avmattning av konjunkturen som innebär en nedjustering av skatteunderlagsprognosen med 1 % respektive 1,7 % för åren 2008 och 2009, vilket ger en försämring med -25 mkr jämfört med budgeten för Finansnetto: Årsprognos -12 mkr, vilket är 7,9 mkr bättre än budget. Lägre räntekostnader på långfristiga lån trots högre investeringstakt Räntekostnaden förväntas bli 10,3 mkr bättre än budget. Realisationsvinster: Årsprognos 78 mkr, vilket är -10 mkr sämre än budget. Förväntade markförsäljningar för exploateringsprojekten; Ektorp C (6mkr), Telegrafberget (2 mkr) samt Tollareängen (2,5 mkr) bedöms inte bli av 2009.

Resultaträkning mars 2009 MkrUtfall Utfall Periodiser ad budget Avvikelse mot per. budget Årsprogno s 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse Externa intäkter165,2193,9190,73,2743,1 0,0 Verksamhetens kostnader-962, , ,916, , ,0-8,1 Verksamhetens nettokostnader-797,1-821,7-841,219, , ,9-8,1 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten1,00,57,0-6,518,028,0-10,0 Realisationsvinster inom tomträttsförsäljningar52,69,712,5-2,850,0 0,0 Realisationsvinster övrigt0,40,02,5-2,510,0 0,0 Avskrivningar-36,0-35,8-38,83,0-143,2-155,011,8 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster-779,2-847,4-858,010, , ,0-6,2 Skattenetto855,3909,6877,232,53 509,53 508,70,8 Finansnetto-5,5-4,8-5,00,2-12,0-19,97,9 Resultat före extraordinära poster70,757,514,243,264,361,82,5 Extraordinära intäkter0,0 Årets resultat70,757,514,243,264,361,82,5 Balanskravsresultat17,747,8-0,848,64,31,82,5

Skattenetto mars 2009 mkr UtfallBudgetPrognosAvvikelse mar marsår Skatteintäkter907,1887,33549,13546,619,82,5 Allmän kommunalskatt907,1904,23616,73628,42,9-11,7 Reserv0,0 -25,00,0 -25,0 Slutavräkningar0,0-16,9-42,6-81,816,939,2 Utjämning mellan kommunerna-52,6-53,4-213,7-210,30,8-3,4 Inkomstutjämning-88,3-85,9-343,5-353,3-2,59,8 Kostnadsutjämning67,066,0264,1268,11,0-4,0 Nivåjusteringar mm-10,5-12,8-51,3-41,82,4-9,5 LSS-20,8 -83,0-83,3-0,10,3 Statsbidrag27,513,754,6 13,80,0 Maxtaxa23,711,847,1 11,90,0 Kvalitetssäkring barnomsorg3,81,97,5 1,90,0 Summa882,0847,53390,03390,934,5-0,9 Fastighetsavgift27,629,7118,6 -2,00,0 Totalt909,6877,23508,73509,532,5-0,9

Finansnetto mars 2009 Utfall Periodiserad budgetÅrsbudgetPrognosAvvikelse Finansiella intäkter1,84,317,114,5-2,6 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB1,71,66,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB0,01,97,7 0,0 Ränta på utlämnade lån0,00,72,60,3-2,3 Övriga finansiella intäkter0,00,10,50,2-0,3 Finansiella kostnader-6,6-9,3-37,0-26,510,5 Ränta långfristiga skulder-3,6-6,3-25,1-14,810,3 Finansiell pensionskostnad-2,9 -11,7-11,50,2 Övriga finansiella kostnader0,0-0,1-0,2 0,0 Totalt-4,8-5,0-19,9-12,07,9

Månadsbokslut jan-mars 2009, verksamhetens nettokostnader 2009, mkr Nämnd/Verksamhetsområde Utfall Periodise rad budget Avvikelse mot per. budget Årsprogn os 2009 Årsbudget 2009 Årsbudget 2009 avvikelse Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Kommunstyrelsen, totalt-18,6716,3-717,2-0,9-24,823,8-102,6-97,5-5,1 KF och KS-5,40,4-6,3-6,0-6,50,5-26,0 0,0 Stadsledningskontoret-16,611,5-30,4-18,8-19,80,9-79,1 0,0 Fastighetskontoret, exkl markförv-6,9105,6-100,45,2-8,914,10,0 Markförvaltning4,513,0-3,89,21,87,57,0 0,0 Myndighets- och huvudmannaenheter0,384,4-94,6-10,10,0-10,2-0,30,0-0,3 Kontaktcenter0,54,6-4,30,40,00,40,0 Sociala tjänster0,024,7-24,70,0 Kultur & Utbildning-0,24,5-5,2-0,60,0-0,6-0,30,0-0,3 Teknik0,137,5-39,0-1,50,0-1,50,0 Miljö & Stadsbyggnad-0,211,0-19,0-8,10,0-8,10,0 Hållbar utveckling0,01,4-1,8-0,40,0-0,40,0 M&H Överförmyndarverksamheten0,00,7-0,60,10,00,10,0 Produktionsverksamheter5,6501,3-481,719,68,710,9-4,20,6-4,8 Nacka Partner-1,116,1-17,2-1,10,2-1,30,6 0,0 Förskola, Fritid & Skola9,0357,2-338,019,26,512,70,0 Nacka Seniorcenter-2,143,4-42,80,60,7-0,2-2,00,0-2,0 Kultur Nacka-0,623,4-24,2-0,80,0-0,8-1,80,0-1,8 Sociala Stödresurser0,553,2-51,51,71,40,3-1,00,0-1,0 Räddningstjänsten-0,18,1-7,90,20,00,20,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden-6,20,0-5,0 -6,11,1-24,5 0,0 Velamsundstyrelsen-0,90,0-0,9 -1,00,1-3,8 0,0 Överförmyndarnämnden-1,00,0-1,2 0,0-4,6 0,0 Tekniska nämnden-34,837,7-72,3-34,6-36,31,7-145,3 0,0 Finansiering-34,60,8-35,3-34,5-35,71,2-142,8 0,0 VA-verket-0,525,6-26,4-0,8 -0,1-3,0 0,0 RH-verket0,411,2-10,50,70,10,60,5 0,0 Fritidsnämnden-23,01,8-24,5-22,6-23,71,0-93,5-94,71,2 Kulturnämnden-22,60,1-23,8-23,7-24,20,5-96,9 0,0 Social- och äldrenämnden-256,620,9-299,6-278,7-277,5-1, , ,212,1 Utbildningsnämnden-473,535,2-530,9-495,7-491,0-4, , ,9-1,0 Summa nämnder och driftverksamheter-837,2811, ,2-863,3-885,822, , ,47,2 Återföring avskrivningar och ränta55,30,056,1 60,8-4,7224,4243,2-18,8 Pensioner, löneskatt mm-15,30,0-14,5 -16,21,7-61,2-64,83,6 Verksamhetens nettokostnader-797,1811, ,7-821,7-841,219, , ,9-8,1