Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Advertisements

Balanskravsresultat (mkr)
Fakta om invånarna i Göteborg
Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/
Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
FFS Bokslut juli 2013.
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vår Kommun Samhällskunskap år 8.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Organisation Kommunkoncernen Till och med 2004 Kommundirektör Kommunfullmäktige IT/ Organisation Ekonomi- kontoret Personal- kontoret Kommun- fastigheter.
Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.
Uppdrag – Idrottspaket II, Racketcentrum i Gröndal Kultur- och fritidsnämnden får tillsammans med berörda föreningar i ett framtida ”Racketcentrum i Gröndal”
Ekonomisk information och extern redovisning
Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Redovisningens kretslopp
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen.
Kommunerna i Stockholms län Den finansiella profilen
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Budgetberedningens förslag
Företagsvärdering och företagsarrangemang
Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE
Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Budget UTGÅNGSLÄGE Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Försäljning av kv. Beridarebanan Förvärv av kv. Gamen Genomförande och ekonomi.
Ekonomirapporten, oktober 2016 Diagrammen Ekonomirapporten, oktober
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015
Positivas signaler för Vindeln
Välkomna!.
God ekonomisk hushållning
Ekonomirapporten, maj 2017 Diagrammen
Strängnäspartiet – Budget 2014
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Balanskravsresultat, mkr
Månadsbudget Inkomster Studiebidrag Extrajobb
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Sammanfattning, kommunen
Tertialbokslut
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016
Ledarskapsakademin 21 oktober 2003 Mats Bohman.
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla diagram
Ekonomirapporten, oktober 2016
Sammanträdesplan 2018 Nämnd Jan   Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Verksamhetsplan med budget 2019:
Ifous i siffror MEDLEMMAR
Budgetdirektiv samt ramar för Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Göteborgs stads verksamheter - ur ett medborgar- och brukarperspektiv
Årshjul för revisionen Landskrona kommun
RS förslag driftbudget 2020
Brf Stenbocken Genomgång ekonomi
Presentationens avskrift:

Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-11-16 DNR KFKS 2008/225

Avvikelse mot per. budget Resultaträkning oktober2009 Mkr Utfall 2008-10 Utfall 2009-10 Periodiserad budget 2009-10 Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse årsbudget Prognos T2 Avvikelse T2 Externa intäkter 564,7 593,2 617,3 -24,1 695,2 743,1 -47,9 698,7 -3,5 Verksamhetens kostnader -3 264,6 -3 360,0 -3 413,5 53,5 -4 019,8 -4 102,9 83,1 -4 010,8 -9,0 Verksamhetens nettokostnader -2 699,9 -2 766,8 -2 796,2 29,4 -3 324,6 -3 359,8 35,2 -3 312,1 -12,5 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 7,5 16,8 23,3 -6,5 18,0 28,0 -10,0 0,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter 106,0 43,4 41,7 1,7 47,5 50,0 -2,5 Realisationsvinster övrigt 6,5 0,5 8,3 -7,8 10,0 -9,5 Avskrivningar -117,2 -121,5 -129,3 7,8 -155,7 -155,1 -0,6 -156,0 0,3 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster -2 697,1 -2 827,5 -2 852,1 24,6 -3 414,3 -3 427,0 12,7 -3 402,1 -12,2 Skattenetto 2 854,1 2 889,1 2 923,9 -34,8 3 492,5 3 508,7 -16,2 3 486,7 5,8 Finansnetto -19,8 -6,9 -16,6 9,7 -3,0 -19,9 16,9 Resultat före extraordinära poster 137,2 54,7 55,2 -0,5 75,2 61,8 13,4 81,6 Extraordinära poster   Årets resultat Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 31,2 11,3 13,5 -2,2 27,7 11,8 15,9 34,1 Balanskravsresultat 24,7 10,8 5,2 5,6 27,2 1,8 25,4 33,6

Finansnetto oktober 2009 Utfall Periodiserad budget Årsbudget Prognos   Utfall Periodiserad budget Årsbudget Prognos Avvikelse Finansiella intäkter 10,6 14,3 17,1 19,4 2,3 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB 5,5 5,3 6,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB 6,4 7,7 Ränta på utlämnade lån 0,2 2,2 2,6 0,5 -2,1 Övriga finansiella intäkter 0,1 0,4 -0,4 Återbet SKL:S medlemmar 4,8 Finansiella kostnader -17,5 -30,8 -37,0 -22,4 14,6 Ränta långfristiga skulder -7,7 -20,9 -25,1 -10,7 14,4 Finansiell pensionskostnad -9,6 -9,8 -11,7 -11,5 Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,2 Totalt -6,9 -16,6 -19,9 -3,0 16,9

Månadsbokslut jan-okt 2009, verksamhetens nettokostnader 2009, mkr Nämnd/Verksamhet 2008-10 Utfall jan-okt 2009 Periodiserad budget 2009-10 Avvikelse mot period. budget Prognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget T2 prognos Avvikelse mot T2 Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Totala intäkter Externa intäkter Totala kostnader (-) Personal-kostnader (-) Netto Kommunstyrelsen, totalt -118,2 2 398,0 -2 490,1 -92,1 -84,6 -7,5 2 863,1 319,6 -2 976,6 -1 524,2 -113,5 -97,5 -16,0 -107,9 -5,6 KF och KS -19,3 3,8 -23,2 -21,7 2,4 4,4 -30,2 -12,1 -25,8 -26,0 0,2 0,0 Stadsledningskontoret -60,5 43,7 -103,9 -60,3 -65,9 5,7 49,2 5,1 -127,5 26,4 -78,3 -79,1 0,8 Fastighetskontoret 3,1 328,8 -331,7 -2,9 -6,7 392,0 43,9 -400,4 -12,5 -8,4 -3,8 -4,6 Markförvaltning 13,3 22,8 -11,1 11,6 5,8 26,5 -15,4 -1,6 11,1 7,0 4,1 10,9 M&H-organisationen -36,4 328,4 -332,7 -4,3 379,1 26,8 -380,4 -197,1 -1,3 Kontaktcenter -1,1 15,6 -16,1 -0,5 19,0 0,1 -19,0 -13,2 Sociala tjänster -0,9 82,4 -82,4 99,0 1,2 -99,0 -77,2 Kultur & Utbildning -0,3 15,1 -14,8 0,4 18,1 -18,4 -14,9 Teknik -2,8 142,8 -144,6 -1,8 153,1 -153,1 -47,4 Miljö & Stadsbyggnad -31,7 65,2 -67,8 -2,6 81,3 25,0 -82,3 -38,8 -1,0 Hållbar utveckling 4,9 -4,7 0,5 -5,7 -3,0 M H Överförmyndarenheten 0,3 2,5 -2,4 2,9 Produktionsverksamheter 1 670,4 -1 687,4 -17,0 -10,4 2 011,9 213,5 -2 022,7 -1 327,3 -10,8 0,6 -11,4 -9,6 -1,2 Nacka Partner 0,9 62,1 -60,8 1,3 66,6 -66,0 -30,3 Förskola, Fritid & Skola 1 178,1 -1 178,0 -6,4 6,5 1 462,8 110,0 -1 462,8 -958,0 Nacka Seniorcenter (2009 se vss) -7,2 Kultur Nacka -3,9 75,1 -78,7 -3,7 85,8 -89,7 -46,0 -4,2 Sociala Stödresurser (inkl NSC) -5,2 329,4 -333,3 -0,8 -3,1 396,7 90,0 -398,7 -293,0 -2,0 Räddningstjänsten -0,1 25,6 -36,5 -10,9 -5,5 -4,0 -1,5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -20,6 -19,7 -20,4 0,7 -24,5 Velamsundstyrelsen -3,2 -0,2 Överförmyndarnämnden Tekniska nämnden -118,8 123,1 -250,8 -127,7 -121,9 148,5 145,0 -297,3 -148,8 -145,3 -3,5 -148,3 Finansiering -116,2 2,2 -123,2 -121,0 -119,9 -147,3 -144,8 -142,8 VA-verket 85,0 -94,0 -9,0 -2,5 -6,5 102,0 100,0 -108,0 -6,0 -5,0 RH-verket 35,9 -33,6 2,3 1,9 44,0 42,5 -42,0 2,0 1,5 Fritidsnämnden -73,6 6,4 -83,8 -77,5 -78,9 1,4 6,0 -100,5 -0,4 -93,5 -94,7 Kulturnämnden -75,9 -79,7 -79,6 -80,8 1,1 -96,9 Social- och äldrenämnden -846,0 80,6 -956,0 -875,4 -925,2 49,8 87,0 -1 138,5 -25,5 -1 051,5 -1 110,2 58,7 Utbildningsnämnden -1 563,7 118,7 -1 747,9 -1 629,1 -1 626,2 138,1 137,6 -2 105,9 -0,7 -1 967,8 -1 960,9 -6,9 -1 962,8 Per osäkra kundfordringar   Summa nämnder och verksamheter -2 823,1 2 726,9 -5 635,0 -2 908,0 -2 945,0 37,0 3 243,7 695,2 -6 748,6 -1 552,5 -3 504,9 -3 538,4 33,5 -3 493,8 Återföring avskrivningar och ränta 180,4 189,2 202,8 -13,6 241,1 243,3 -2,2 242,5 -1,4 Pensioner, löneskatt mm -57,2 -48,0 -54,0 -64,8 4,0 Verksamhetens nettokostnader -2 699,9 -5 493,7 -2 766,8 -2 796,2 29,4 -6 568,3 -3 324,6 -3 359,8 35,2 -3 312,1